岳陽惠臨投資發展有限公司2015年收支預算總表
來源:未知來源
日期: 2015-07-10 00:00
| 岳陽惠臨投資發展有限公司2015年收支預算總表 |
| |
|
|
單位:萬元 |
| 收 入 |
|
支 出 |
|
| 項 目 |
本年預算 |
項 目 |
本年預算 |
| 一、公共財政撥款 |
69.30 |
一、一般公共服務 |
69.30 |
| 經費撥款 |
69.30 |
二、公共安全 |
|
| 納入公共預算管理的非稅收入撥款 |
|
三、教育 |
|
| 二、政府性基金撥款 |
|
四、科學技術 |
|
| 三、納入專戶管理的非稅收入撥款 |
|
五、文化體育與傳媒 |
|
| 四、上級補助收入 |
|
六、社會保障和就業 |
|
| 五、事業單位經營服務收入 |
|
七、醫療衛生 |
|
| 六、其他收入 |
|
八、節能環保 |
|
| |
|
九、城鄉社區事務 |
|
| |
|
十、農林水事務 |
|
| |
|
十一、交通運輸 |
|
| |
|
十二、資源勘探電力信息等事務 |
|
| |
|
十三、商業服務業等事務 |
|
| |
|
十四、金融監管等事務支出 |
|
| |
|
十五、地震災后恢復重建支出 |
|
| |
|
十六、國土資源氣象等事務 |
|
| |
|
十七、住房保障支出 |
|
| |
|
十八、糧油物資儲備事務 |
|
| |
|
十九、其他支出 |
|
| 本 年 收 入 合 計 |
69.30 |
本 年 支 出 合 計 |
69.30 |
| 七、用事業基金彌補收支差額 |
|
二十、結轉下年 |
|
| 八、上年結轉和結余 |
|
|
|
| 收 入 總 計 |
69.30 |
支 出 總 計 |
69.30 |
| 說明:1、編制2015年部門預算時,已對省級支出和市縣轉移支付進行區分,本表公開內容為列省級支出的預算資金安排情況; |
| 2、本表填列口徑為當年安排數(不含上年結轉)。 |