2020年度 臨湘市城市管理行政執(zhí)法局(匯總)部門決算
2020年度
臨湘市城市管理行政執(zhí)法局(匯總)部門決算
目 錄
第一部分臨湘市城市管理行政執(zhí)法局(匯總)概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
臨湘市城市管理行政執(zhí)法局(匯總)概況
一、部門職責(zé)
臨湘市城市管理執(zhí)法局于2018年4月28日掛牌成立,是臨湘市人民政府組成部門,為正科級(jí)。
2019年4月調(diào)整三定方案,單位更名為臨湘市城市管理和綜合執(zhí)法局,主要職責(zé)是:
(一)貫徹執(zhí)行國(guó)家和地方關(guān)于城市管理及其行政執(zhí)法的法律、法規(guī)和政策;組織協(xié)調(diào)城市管理方面的行政執(zhí)法,研究擬訂相關(guān)規(guī)范性文件、草案,牽頭組織和擬訂城市管理及其行政執(zhí)法發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃,并負(fù)責(zé)組織實(shí)施;對(duì)全市城鎮(zhèn)管理及其行政執(zhí)法工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督檢查。
(二)參與城市規(guī)劃、建設(shè)工作,參與城市建設(shè)規(guī)劃設(shè)計(jì)的評(píng)審工作,負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和參與城市“綠線”的劃定;負(fù)責(zé)城市建成區(qū)范圍內(nèi)交由臨湘市城市管理和綜合執(zhí)法局管理的市政基礎(chǔ)設(shè)施的管理和維護(hù)。
(三)負(fù)責(zé)城市維護(hù)資金的管理和使用,組織擬訂城市風(fēng)景園林、綠化、市政維護(hù)、環(huán)境衛(wèi)生、路燈照明、綜合執(zhí)法、禁放煙花爆竹等方面專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的年度計(jì)劃;負(fù)責(zé)本系統(tǒng)各單位財(cái)務(wù)情況的監(jiān)督管理;審核風(fēng)景園林、綠化、市政維護(hù)、環(huán)境衛(wèi)生、路燈照明維護(hù)建設(shè)工程預(yù)(決)算;負(fù)責(zé)本系統(tǒng)各種規(guī)費(fèi)征收的監(jiān)管。
(四)維護(hù)保障相關(guān)城市服務(wù)功能正常運(yùn)行,負(fù)責(zé)城市市政設(shè)施、公用事業(yè)、環(huán)境衛(wèi)生、市政秩序、園林綠化的管理和監(jiān)督;負(fù)責(zé)城區(qū)道路照明及亮化工程的規(guī)劃設(shè)計(jì)、建設(shè)、審查、審批、移交、質(zhì)量監(jiān)管、日常維護(hù)、管理和監(jiān)督。負(fù)責(zé)城市防洪管理工作;負(fù)責(zé)城市建成區(qū)范圍內(nèi)排水許可證的頒發(fā)。
(五)依照批準(zhǔn)的權(quán)力清單和行政許可審批項(xiàng)目清單,負(fù)責(zé)臨時(shí)占用和挖掘城市道路等方面的審批和管理,與相關(guān)部門一起做好地下管線信息平臺(tái)管理工作,負(fù)責(zé)城市地下綜合管廊的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)管理,以及停車、洗車場(chǎng)(點(diǎn))的定點(diǎn)設(shè)置和管理。
(六)負(fù)責(zé)城市綠化規(guī)劃、綠線指標(biāo)的執(zhí)行和監(jiān)督管理,負(fù)責(zé)改變綠化規(guī)劃、綠化用地的使用性質(zhì)審批;參與城市園林綠化工程、工程配套附屬綠化工程的規(guī)劃審查,負(fù)責(zé)綠化工程的建設(shè)、驗(yàn)收的監(jiān)督管理;負(fù)責(zé)城區(qū)占用、挖掘綠地和砍伐、修剪、移栽樹木花草的審批、管理;負(fù)責(zé)城市古樹名木的管理;負(fù)責(zé)城市園林綠化的建設(shè)和養(yǎng)護(hù)工作;負(fù)責(zé)國(guó)家級(jí)園林城市創(chuàng)建及省級(jí)園林城市復(fù)查驗(yàn)收工作,配合綠化管理部門進(jìn)行城區(qū)義務(wù)植樹活動(dòng);負(fù)責(zé)湖南省級(jí)、岳陽市級(jí)園林式單位(小區(qū))的評(píng)選組織和綠化建設(shè)、養(yǎng)護(hù)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
(七)負(fù)責(zé)城市市容環(huán)境衛(wèi)生管理工作;監(jiān)督檢查指導(dǎo)城區(qū)街道清掃保潔、鏟除冰雪、公廁管理及垃圾、渣土、固體廢棄物的收運(yùn)、處理、利用;負(fù)責(zé)城市建設(shè)渣土運(yùn)輸、消納處置、土石方調(diào)配管理,以及渣土運(yùn)輸企業(yè)(機(jī)構(gòu))的資質(zhì)與歸口管理;負(fù)責(zé)建筑物立面、公共設(shè)施、牌匾廣告等容貌管理;負(fù)責(zé)城區(qū)內(nèi)條幅、標(biāo)語、牌匾、街道和廣場(chǎng)重要景觀及燈飾亮化工程的管理;負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督和管理;負(fù)責(zé)對(duì)單位、社區(qū)、居住小區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生、秩序管理進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督檢查。
(八)負(fù)責(zé)制定城區(qū)公共廣場(chǎng)管理規(guī)定;負(fù)責(zé)廣場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施管理;負(fù)責(zé)對(duì)在廣場(chǎng)開展大型活動(dòng)的審批和管理。
(九)依照規(guī)劃、公共資源公開出讓等法律程序,負(fù)責(zé)城區(qū)戶外廣告經(jīng)營(yíng)、制作和懸掛的審批和管理;負(fù)責(zé)對(duì)慶典、促銷、展覽、宣傳咨詢、演出及門店門頭、招牌的裝飾裝修、亮化等活動(dòng)占用道路、廣場(chǎng)等的管理工作。
(十)負(fù)責(zé)宣傳貫徹燃?xì)庑袠I(yè)的法律、法規(guī);負(fù)責(zé)全市從事燃?xì)庑袠I(yè)的企業(yè)資質(zhì)管理及許可證制度管理工作;負(fù)責(zé)依法管理全市燃?xì)馐袌?chǎng);負(fù)責(zé)燃?xì)獍l(fā)展規(guī)劃編制并組織實(shí)施,審查各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道燃?xì)獍l(fā)展規(guī)劃及備案工作;負(fù)責(zé)組織編制燃?xì)獍踩鹿蕬?yīng)急預(yù)案,依法指導(dǎo)和行使各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道燃?xì)獍踩O(jiān)督管理和行政執(zhí)法工作。
(十一)負(fù)責(zé)城市管理行業(yè)工作人員的技術(shù)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、考核;指導(dǎo)城市管理各行業(yè)的精神文明建設(shè)和思想政治工作。
(十二)負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查、考核和協(xié)調(diào)全市城鄉(xiāng)管理綜合行政執(zhí)法工作。承擔(dān)市本級(jí)管理區(qū)域住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定的全部行政處罰權(quán),具體按省、岳陽市政府授權(quán)明確。承擔(dān)有關(guān)城鄉(xiāng)管理綜合行政執(zhí)法工作方面的行政復(fù)議受理和行政訴訟應(yīng)訴工作。
(十三)負(fù)責(zé)市本級(jí)管理區(qū)域交通管理方面城市廣場(chǎng)、機(jī)動(dòng)車道和非機(jī)動(dòng)車道以外公共區(qū)域違法停放車輛的行政處罰權(quán)。
(十四)有關(guān)職責(zé)分工
1.關(guān)于城市市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和管理方面的職責(zé)分工。市城市管理和綜合執(zhí)法局為我市城市市政基礎(chǔ)設(shè)施管理(主要指運(yùn)營(yíng)、維護(hù))的行政主管部門,負(fù)責(zé)編制并監(jiān)督實(shí)施全市城市市政基礎(chǔ)實(shí)施管理計(jì)劃,負(fù)責(zé)制定城市市政基礎(chǔ)設(shè)施管理相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程等管理辦法并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施,負(fù)責(zé)城市市政基礎(chǔ)設(shè)施管理相關(guān)審批、質(zhì)量、安全等行業(yè)管理工作,負(fù)責(zé)市政基礎(chǔ)設(shè)施移交后運(yùn)行管理和日常維護(hù)維修。市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局作為我市城市市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(主要指新建、改建、擴(kuò)建)的行政主管部門,負(fù)責(zé)編制并組織實(shí)施全市城市市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項(xiàng)規(guī)劃和發(fā)展規(guī)劃,負(fù)責(zé)建立城市市政基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目庫制度,負(fù)責(zé)城市市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)相關(guān)審批、質(zhì)量、安全等行業(yè)管理工作,負(fù)責(zé)新建項(xiàng)目審批后竣工驗(yàn)收移交前的監(jiān)督管理。
2.關(guān)于污水處理方面的職責(zé)分工。市城市管理和綜合執(zhí)法局負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施的運(yùn)營(yíng)監(jiān)管。市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局負(fù)責(zé)指導(dǎo)污水處理配套管網(wǎng)建設(shè),組織指導(dǎo)城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施的規(guī)劃、建設(shè)。岳陽市生態(tài)環(huán)境局臨湘分局負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)污水處理水質(zhì)的監(jiān)測(cè)。
3.關(guān)于綠化工作方面的職責(zé)分工。市城市管理和綜合執(zhí)法局負(fù)責(zé)對(duì)城市綠化進(jìn)行管理,檢查、指導(dǎo)城市綠地養(yǎng)護(hù)管理,負(fù)責(zé)綠地占用及樹木伐移審批工作;會(huì)同有關(guān)部門編制城市綠地系統(tǒng)規(guī)劃、區(qū)域詳細(xì)規(guī)劃以及年度綠化計(jì)劃。市林業(yè)局負(fù)責(zé)主城區(qū)建成區(qū)以外的綠化管理工作。
4.關(guān)于住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域執(zhí)法方面的職責(zé)分工。市住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域相關(guān)職能部門的行政處罰權(quán)移交市城市管理和綜合執(zhí)法局后,其監(jiān)督管理主體和監(jiān)督管理職責(zé)不變。市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)本系統(tǒng)內(nèi)違法違規(guī)問題的巡查,發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)行為的,應(yīng)立即制止,并開展調(diào)查,確需依法查處的,應(yīng)及時(shí)移交市城市管理和綜合執(zhí)法局執(zhí)法部門立案處罰,在監(jiān)管過程中形成的有關(guān)資料等,作為違法證據(jù)一并移交。市城市管理和綜合執(zhí)法局執(zhí)法部門在立案調(diào)查中需要相關(guān)職能部門協(xié)助的,各職能部門應(yīng)予配合支持。
5.關(guān)于違法停放車輛管理方面的職責(zé)分工。市城市管理和綜合執(zhí)法局負(fù)責(zé)對(duì)城市廣場(chǎng)、機(jī)動(dòng)車道和非機(jī)動(dòng)車道以外公共區(qū)域違法停放的車輛及其駕駛?cè)藢?shí)施行政處罰;公安交通管理部門利用車輛處罰平臺(tái)協(xié)助執(zhí)行到位。
(十五)承辦市委和市政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
臨湘市城市管理行政執(zhí)法局(匯總)單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:
(一)臨湘市城市運(yùn)行綜合管理中心(未獨(dú)立核算,合并在城管局局機(jī)關(guān))
(二)臨湘市城市管理綜合執(zhí)法大隊(duì)。
(三)臨湘市市政工程服務(wù)中心。(原名臨湘市市政工程管理中心)
(四)臨湘市市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心。(原名臨湘市市容環(huán)境衛(wèi)生管理局)
(五)臨湘市園林綠化事務(wù)中心(原名臨湘市園林綠化管理中心)。
(六)臨湘市城市防洪管理中心。(原名臨湘市長(zhǎng)河管理中心)
(七)臨湘市照明事務(wù)中心。(原名臨湘市路燈管理所)
(八)臨湘市煙花爆竹禁放執(zhí)法大隊(duì)
(九)臨湘市公園廣場(chǎng)事務(wù)中心(臨湘市星河廣場(chǎng)管理中心)
(二)決算單位構(gòu)成。
臨湘市城市管理行政執(zhí)法局(匯總)單位2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:局機(jī)關(guān)本級(jí)決算及八個(gè)獨(dú)立核算二級(jí)機(jī)構(gòu)決算。
第二部分 臨湘市城市管理行政執(zhí)法局(匯總)2020年度部門決算表(見附表)
第三部分 臨湘市城市管理行政執(zhí)法局(匯總)2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計(jì)14,648.81萬元,與2019年相比,收、支總計(jì)各增加3975.51萬元,增長(zhǎng)37.25%。主要原因是2020年收到中央財(cái)政安排的城市排水防澇設(shè)施建設(shè)資金和省級(jí)農(nóng)村非正規(guī)垃圾堆放點(diǎn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金、住房城鄉(xiāng)建設(shè)引導(dǎo)資金等上級(jí)資金撥付給實(shí)施單位;以及城市管理要求越來越精細(xì),本級(jí)財(cái)政撥付的城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出大幅增加。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)14,648.81萬元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入13764.18萬元,占93.96%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入116萬元,占0.79%;經(jīng)營(yíng)收入264萬元,占1.8%;其他收入504.63萬元,占3.44%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)13,518.81萬元,其中:基本支出10,201.81萬元,占75.46%;項(xiàng)目支出3053萬元,占22.58%;經(jīng)營(yíng)支出264萬元,占1.95%;上繳上級(jí)支出0萬元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)13880.18萬元,與2019年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加5043.35萬元,增長(zhǎng)57.07%。主要原因是2020年收到中央財(cái)政安排的城市排水防澇設(shè)施建設(shè)資金和省級(jí)農(nóng)村非正規(guī)垃圾堆放點(diǎn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金、住房城鄉(xiāng)建設(shè)引導(dǎo)資金等上級(jí)資金撥付給實(shí)施單位;以及城市管理要求越來越精細(xì),城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出大幅增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度財(cái)政撥款支出12634.18萬元,占本年支出合計(jì)的93.46%。與2019年度相比,財(cái)政撥款支出增加3986萬元,增長(zhǎng)46.09%,主要原因是2020年收到中央財(cái)政安排的城市排水防澇設(shè)施建設(shè)資金和省級(jí)農(nóng)村非正規(guī)垃圾堆放點(diǎn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金、住房城鄉(xiāng)建設(shè)引導(dǎo)資金等上級(jí)資金撥付給實(shí)施單位;以及城市管理要求越來越精細(xì),城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出大幅增加。
(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財(cái)政撥款支出12634.18萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出527萬元,占4.17%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出605.62萬元,占4.79%;節(jié)能環(huán)保(類)支出60萬元,占0.47%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出10212.37萬元,占80.83%;住房保障(類)支出330.81萬元,占2.62%;其他(類)支出898.39萬元,占7.11%。
(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為7185.9萬元,支出決算為12,634.18萬元,完成年初預(yù)算的175.82%。
具體如下:
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):年初預(yù)算為412.18 萬元,支出決算為458.05萬元,完成年初預(yù)算的111.13 %。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)隸、人員劃轉(zhuǎn)引起增加。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):年初預(yù)算為145.96 萬元,支出決算為139.99萬元,完成年初預(yù)算的 95.91%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:人員結(jié)構(gòu)調(diào)整。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng)):年初預(yù)算為 0 萬元,支出決算為7.58萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:此項(xiàng)目無法進(jìn)行事前預(yù)算,只能據(jù)實(shí)開支。
4、一般公共服務(wù)支出(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng)):年初預(yù)算為 0萬元,支出決算為202萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算對(duì)該類款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。
5、 城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款) 行政運(yùn)行(項(xiàng)):年初預(yù)算為 92.62 萬元,支出決算為85.88萬元,完成年初預(yù)算的 92.72 %。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算對(duì)該類款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。
6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款) 城管執(zhí)法(項(xiàng)):年初預(yù)算為 798.44 萬元,支出決算為679.89萬元,完成年初預(yù)算的85.15%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算對(duì)該類款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。
7、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(項(xiàng)):年初預(yù)算為1255.78 萬元,支出決算為5349.01萬元,完成年初預(yù)算的425.95%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算對(duì)該類款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。
8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(款)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(項(xiàng)):年初預(yù)算為 1424 萬元,支出決算為636.99萬元,完成年初預(yù)算的44.73 %。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算對(duì)該類款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。
9、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出(項(xiàng)):年初預(yù)算為289.79 萬元,支出決算為92.6萬元,完成年初預(yù)算的31.95 %。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算對(duì)該類款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。
10、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(項(xiàng)):年初預(yù)算為 0 萬元,支出決算為700萬元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算對(duì)該類款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。
11、住房保障支出(類)住房改革支出(款) 住房公積金(項(xiàng)):年初預(yù)算為309.13 萬元,支出決算為330.81萬元,完成年初預(yù)算的107.01%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)隸、人員劃轉(zhuǎn)引起增加。
12、其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項(xiàng)):年初預(yù)算為 0 萬元,支出決算為898.39萬元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算對(duì)該類款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。
13、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):年初預(yù)算為461萬元,支出決算為461萬元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
14、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(項(xiàng)):年初預(yù)算為1742萬元,支出決算為2013萬元,完成年初預(yù)算的 115.56 %。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算對(duì)該類款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。
15、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出(項(xiàng)):年初預(yù)算為 116萬元,支出決算為86萬元,完成年初預(yù)算的74.14%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算對(duì)該類款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。
16、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)城管執(zhí)法(項(xiàng)):年初預(yù)算為139萬元,支出決算為108萬元,完成年初預(yù)算的77.8%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算對(duì)該類款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。
17、一般公共服務(wù)支出(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng)):年初預(yù)算為0 萬元,支出決算為325萬元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算對(duì)該類款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。
18、節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)其他污染防治支出(項(xiàng)):年初預(yù)算為 0 萬元,支出決算為60萬元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:收到向上爭(zhēng)取的2019年農(nóng)村非正規(guī)垃圾堆放點(diǎn)省級(jí)獎(jiǎng)補(bǔ)資金,撥付給實(shí)施單位。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財(cái)政撥款基本支出9581.18萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)5276.25萬元,占55.07%。主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;公用經(jīng)費(fèi)4304.93萬元,占44.93%。主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、無形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為43.70萬元,支出決算為33.80萬元,完成預(yù)算的77.35%,其中:
因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為21.5萬元,支出決算為14.66萬元,完成預(yù)算的68.19%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為22.20萬元,支出決算為19.14萬元,完成預(yù)算的86.22%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
(二)“三公”經(jīng)遇財(cái)政撥款支出具體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算14.66萬元,占43.37 %。公務(wù)接待費(fèi)決算19.14萬元,占56.63%。具體情況如下:
1. 因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2.公務(wù)接待費(fèi)支出決算為19.14萬元,其中其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出19.14萬元,主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。臨湘市城市管理行政執(zhí)法局(匯總)2020年共接待國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次346個(gè)、接待人次3583人次(不包括陪同人員)。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出決算14.66萬元。其中:公務(wù)用軒購(gòu)置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.66萬元,主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。截至2020年12月31日,機(jī)關(guān)單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為7輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2020年政府性基金本年收入116萬元,占本年收入合計(jì)的0.84%。年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元;本年支出116萬元,占本年支出合計(jì)的0.91%。其中基本支出188.59萬元,項(xiàng)目支出0萬元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
臨湘市城市管理行政執(zhí)法局(匯總)2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出415.33萬元。比年初預(yù)算數(shù)減少50.39萬元,減少10.82%,主要原因是:1、認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
十、一般性支出情況
本部門開支會(huì)議費(fèi)9.15萬元,用于召開城管局系統(tǒng)行政執(zhí)法工作部署、專案會(huì)審等會(huì)議,人數(shù)約1000人次,主要包含城管局系統(tǒng)行政執(zhí)法工作部署及專案會(huì)審等內(nèi)容;培訓(xùn)費(fèi)開支 7.36萬元,用于開展城管局系統(tǒng)執(zhí)法相關(guān)法律培訓(xùn)、智慧城管業(yè)務(wù)培訓(xùn)等,人數(shù)約800人次,主要內(nèi)容為對(duì)城管局系統(tǒng)城市管理及綜合執(zhí)法業(yè)務(wù)進(jìn)行專題培訓(xùn)。
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明
臨湘市城市管理行政執(zhí)法局(匯總)2020年度政府采購(gòu)支出總額403.03萬元,其中:政府采購(gòu)貨物支出60.08萬元;政府采購(gòu)工程支出342.95萬元;其中:授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占采購(gòu)支出總額的0%。
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占有情況說明
截至2020年12月底,本部門共有公務(wù)用車55輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車1輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛,特種專業(yè)技術(shù)用車41輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車9輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備5臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
十三、預(yù)算績(jī)效情況說明
(一)績(jī)效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我局組織對(duì) 2020 年度系統(tǒng)總支出全面開展績(jī)效自評(píng),其中:一般公共預(yù)算支出12634.18萬元,占支出總額的 99.09%;政府性基金預(yù)算支出116萬元,占支出總額的 0.91%。
(二)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
城管局系統(tǒng)總體項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為 90分。
總體績(jī)效目標(biāo)完成情況:城管局系統(tǒng)有效使用財(cái)政資金,能夠出色地完成市委、市政府交辦的工作任務(wù),帶來較好的社會(huì)效益,總體績(jī)效目標(biāo)完成較好。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
住房保障支出(類):是指用于住房方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級(jí))工資、軍銜(級(jí)別)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資;軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi):反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
辦公費(fèi):反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。
電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi):反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
會(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
勞務(wù)費(fèi):反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),評(píng)審費(fèi)等。
委托業(yè)務(wù)費(fèi):反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。
工會(huì)經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
福利費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的福利費(fèi)。
其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件