詹橋鎮人民政府2025年部門預算說明
詹橋鎮人民政府2025年部門預算說明
目 錄
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出預算
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
第二部分 2025年部門預算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預算支出情況表
六、2025年一般公共預算基本支出情況表
七、2025年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2025年政府性基金預算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標表
十、2025年項目支出績效目標表
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
鎮黨委、政府主要承擔宣傳貫徹執行黨和國家的路線、方針、政策、法律、法規和上級黨委政府的決定、命令、指示;領導本地區經濟、政治、文化、社會、生態文明建設等各項工作和基層社會治理,承擔管黨治黨工作責任,促進經濟發展,增加村(居)民收入,強化公共服務,著力改善民生,加強社會管理,維護社會穩定,推進基層民主。其主要職責是:
1、統籌全鎮黨建工作,落實基層黨建工作責任制,加強混合所有制企業、非公有制企業和新經濟組織、新社會組織、新就業群體黨建工作,實現黨的組織和工作全覆蓋。加強意識形態陣地及隊伍建設,不斷提高黨的建設質量,落實管黨治黨責任,推動全面從嚴治黨向基層延伸。
2、科學編制和組織實施經濟發展總體規劃,落實各項強農惠農政策;負責農業農村、鄉村振興、交通、水利、林業、工貿、統計、經濟管理、土地承包、農民減負等綜合行政管理工作;加強農資市場和農產品質量安全監管;保護基本農田,組織開展農業基礎設施建設,推廣農業先進適用技術,抓好糧食生產;推動產業結構調整,扶持各類民營經濟、農村合作經濟組織,因地制宜發展特色經濟,壯大特色產業,培育龍頭企業,營造良好經濟發展環境,促進村(居)民增收。
3、建立健全社會化服務體系,大力發展教育、科技、文化、體育、衛生、醫療等社會事業;引導村(居)民多渠道就業,提供政策、科技、信息、就業培訓等服務;大力加強社會保障服務,做好城鄉居民養老保險、最低生活保障、城鄉居民基本醫療保險、優撫安置、扶貧救濟、老齡服務和其他社會救助工作,建立健全社會保障體系;加強精神文明建設,加大公共設施建設投入,繁榮公共文化。
4、承擔社會治安綜合治理、平安創建、應急管理、防災減災等有關工作;負責群眾來信來訪接待,反映社情民意;強化村(居)民法律服務、法制教育和人民調解工作,暢通民意訴求渠道,及時化解矛盾和糾紛;依法管理宗教事務,促進社會穩定。
5、統籌全鎮各類行政執法工作,完善一支隊伍管執法體系,建立和健全鎮綜合行政執法機構與市直執法部門的協調機制,加強聯合執法、聯動執法;組織開展群眾監督和社會監督。
6、負責轄區內自然資源(含林政資源)、城鎮管理、控違拆違、征地拆遷等綜合性管理工作;加強生態建設和環境保護,著力改善村(社區)人居環境。
7、動員轄區內各類單位、社會組織、村(居)民等社會力量參與社會治理,為全鎮發展服務;保障村(居)民自治,指導村(居)民委員會建設,健全村(居)民自治平臺,組織駐鎮單位和村(居)民參與村(社區)建設、管理。
8、承辦市委、市政府交辦的其他事項。
(二)機構設置
詹橋鎮黨委、政府設以下4個內設機構:
1.黨政辦公室。負責黨委、人大、政府工作的綜合協調、督查督辦、綜合考核等工作;負責黨務、政務、政協聯絡、機關財務、機關文電、重要文稿、綜合調研、信息、機要、保密、檔案、會務、接待、行政后勤等工作。
2.黨建辦公室。負責基層黨組織建設和黨員隊伍建設工作;負責干部人事、宣傳、統戰、機構編制工作;負責收集上報群眾需求信息,設置志愿服務項目;負責離退休干部管理服務工作。
3.平安法治和應急管理辦公室。負責社會治安綜合治理、維護穩定、信訪、防范邪教、平安建設等工作;協調公安派出所、交警大隊、司法所、基層法庭工作;負責防汛抗旱、地質災害、森林防火、消防安全、抗震救災、防災減災、社會安全等突發公共事件的應急管理工作;負責安全生產監督管理工作。
4.生態環境辦公室。宣傳環境保護的方針和政策,貫徹環境保護法律、條例和規定,負責生態環境保護、污染防治、節能減排等工作;負責編制經濟社會發展規劃和年度計劃,推進工業經濟、農業產業、農村集體經濟與農民專業合作社發展等工作;負責鄉村振興、統計、工貿、經濟管理、招商引資等工作。
二、部門預算單位構成
納入2025年部門預算編制范圍的預算單位包括:
1、詹橋鎮人民政府
2、詹橋鎮財政所
3、詹橋鎮農業綜合服務站
4、詹橋鎮規劃環保站
5、詹橋鎮社保公共文化站
6、詹橋鎮林業站
7、詹橋鎮水管站
8、詹橋鎮安全計生站
9、詹橋鎮敬老院
三、部門收支總體情況
2025年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入,以及納入專戶管理的非稅收入等;支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費、項目支出等。
(一)收入預算,2025年收入預算1146.28萬元,其中,一般公共預算撥款1111.52萬元,事業單位經營服務收入34.76萬元。收入預算較上年增加49.04萬元,主要是經費調整。
(二)支出預算,2025年支出預算1146.28萬元,其中,一般公共服務支出646.11萬元,社會保障和就業支出64.30萬元,衛生健康支出28.71萬元,住房保障支出43.06萬元,農林水支出364.10萬元。支出預算較上年增加49.04萬元,主要是經費調整。
四、一般公共預算撥款支出預算
2025年一般公共預算撥款支出1111.52萬元,具體安排情況如下:
1. 一般公共服務支出(類)財政事務(款)行政運行(項) 2025 年預算數為553.94萬元,比 2024年減少324.21萬元,降低36.92%。主要是2025年項目支出364.10萬元全部歸類為農林水支出(類)農村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補助 (項)。
2. 一般公共服務支出(類)財政事務(款)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出(項) 2025 年預算數為66萬元,比 2024年增加66萬元,增長100%。主要是2024年無此類款項科目。
3. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款) 機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2025年預算數為54.37萬元,比 2024年增加1.52萬元,增長2.88%。主要是基數調整。
4. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款) 機關事業單位職業年金繳費支出(項)2025年預算數為1.43萬元,比 2024年減少0.5萬元,降低25.91%。主要是實行零基預算導致。
5. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款) 其他社會保障和就業支出(項)2025年預算數為3.73萬元,比 2024年增加0.12 萬元,增長3.32%。主要是基數調整。
6. 衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單 位醫療(項)2025年預算數為27.18萬元,比 2024年增加0.76萬元,增長2.88%。主要是基數調整。
7. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金 (項)2025年預算數為27.39萬元,比 2024年增加13.38萬元,增長48.85%。主要是給足了公積金預算導致增加。
8. 農林水支出(類)農村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補助(項)2025年預算數為364.10萬元,比2024年增加364.10萬元,增長100%。主要是2024年無此類款項目科目單獨列出,由2025年一般公共服務支出(類)財政事務(款)行政運行(項)內劃分出。
(一)基本支出:2025年基本支出預算681.42萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費615.52萬元,公用經費65.90萬元。人員經費預算比 2024年增加96.34萬元,增長18.56%,主要是基數調整;公用經費預算比 2024年增加26.83萬元,增長68.67%。主要是相關經費調增。
(二)項目支出:2025年項目支出預算430.10萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中:基層政權和社區建設支出53.40萬元,主要用于發放社區人員工資;敬老院補助支出7萬元,主要用于敬老院;社區、村級運轉經費310.7萬元,用于發放村級人員工資;水利建設和維護等支出6萬元,用于基層項目建設;人員獎勵專項28萬元,用于專項人員獎勵發放;印石安置點支出10萬元,用于保障印石安置點的正常運轉;專職消防隊日常工作經費支出15萬元,用于消防隊建設。與2024年比較,基層政權和社區建設支出增加1.5萬元,增長2.89%,主要是社區運轉經費提標;社區、村級運轉經費支出增加5.5萬元,增長1.80%,主要是村級運轉經費提標。
五、政府性基金預算
2025年本部門無政府性基金預算,故2025年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
2025年本單位機關運行經費當年一般公共預算撥款65.90萬元,比上年預算增加26.83萬元,上升68.67%,主要是基數調整。
(二)“三公”經費預算
2025年本部門“三公”經費預算7萬元,其中,公務接待費7萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2025年“三公”經費預算與上年基本持平。
(三)政府采購情況
2025年本部門政府采購預算總額0萬元,其中,政府采購貨物預算0萬元;政府采購工程預算0萬元;政府采購服務預算0萬元。
(四)預算績效管理情況
2025年部門整體支出1111.52萬元,其中,基本支出681.42萬元,項目支出430.10萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求,全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中,編報績效目標的項目7個,涉及項目支出430.10萬元,其中:村級運轉經費項目310.70萬元;基層政權和社區建設項目53.40萬元;敬老院補助項目7萬元;人員獎勵專項項目28萬元;水利建設和維護項目6萬元;印石安置點項目10萬元;專職消防隊日常工作經費項目15萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求,全部實行項目支出績效目標管理。
(五)一般性支出情況
2025年本部門培訓費預算3萬元,擬開展各村社區支農政策培訓班、就業培訓班等培訓,人數260人,內容為各村社區支農政策培訓、就業培訓。無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
(六)國有資產占用使用情況及新增資產配置情況
截至2024年12月31日,本部門所屬車輛0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺;單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2025年擬新增配置公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺;單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
(一)機關運行經費:是指各級行政單位以及參照公務員法管理的事業單位的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(二)“三公”經費:納入財政預算管理的“三公”經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2025年本部門預算公開表格
1.2025年部門收支總體情況表
2. 2025年部門收入總體情況表
3. 2025年部門支出總體情況表
4. 2025年財政撥款收支總體情況表
5. 2025年一般公共預算支出情況表
6. 2025年一般公共預算基本支出情況表
7. 2025年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2025年政府性基金預算支出情況表
9. 2025年整體支出績效目標表
10. 2025年項目支出績效目標表