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    2019年度中共臨湘市委辦公室部門決算
    來源:財政局   日期: 2020-09-30 17:12
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    目 錄

    第一部分中共臨湘市委辦公室概況

    一、部門職責(zé)

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

    第二部分2019年度部門決算表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

    八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

    第三部分2019年度部門決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明

    二、收入決算情況說明

    三、支出決算情況說明

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

    七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

    八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

    九、預(yù)算績效情況說明

    十、其他重要事項情況說明

    第四部分名詞解釋

    第五部分附件

    第一部分中共臨湘市委辦公室概況

    一、部門職責(zé)

    1.負(fù)責(zé)市委日常文書的處理;圍繞中央、省委、岳陽市委和臨湘市委總體工作部署收集信息、反映動態(tài)、綜合調(diào)研;參與起草市委領(lǐng)導(dǎo)同志工作報告、講話文稿;負(fù)責(zé)市委文件的校核、把關(guān)及規(guī)范性文件的審核、備案、清理,協(xié)調(diào)市委法律顧問服務(wù)相關(guān)工作;負(fù)責(zé)中央、省委、岳陽市委和臨湘市委重大方針政策和重要工作部署的貫徹落實(shí)和督促檢查,市委及市委各工作機(jī)關(guān)年度督查檢查考核計劃的歸口審核和全市性年度督查檢查考核計劃的統(tǒng)一報批、監(jiān)督實(shí)施;負(fù)責(zé)中央、省委、岳陽市委和臨湘市委及其領(lǐng)導(dǎo)同志重要批示的傳達(dá)、催辦、落實(shí);負(fù)責(zé)市委重要會議和市委領(lǐng)導(dǎo)同志參加重大活動的組織安排;負(fù)責(zé)全市重大會議活動的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作;負(fù)責(zé)市人大、市政府、市政協(xié)的聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)工作;承擔(dān)市委領(lǐng)導(dǎo)同志的聯(lián)絡(luò)服務(wù)工作。

    2.負(fù)責(zé)以市委名義向上級黨組織請示報告工作的歸口、把關(guān)工作;負(fù)責(zé)統(tǒng)籌、指導(dǎo)、督促全市黨組織重大事項報告工作。

    3.負(fù)責(zé)全市黨政系統(tǒng)密碼通信和密碼管理;負(fù)責(zé)全市電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)、黨政專用通信網(wǎng)規(guī)劃、建設(shè)和管理;負(fù)責(zé)全市電子文件管理工作,協(xié)同做好黨政機(jī)關(guān)電子公文系統(tǒng)安全可靠應(yīng)用推進(jìn)、市直單位信息化建設(shè)項目前置審查工作。

    4.負(fù)責(zé)黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人及省委、岳陽市委主要領(lǐng)導(dǎo)來臨視察期間的接待工作。

    5.負(fù)責(zé)市委外事工作委員會的日常工作;負(fù)責(zé)全市外事、港澳工作的發(fā)展規(guī)劃;統(tǒng)籌協(xié)調(diào)重要外賓、港澳同胞的來訪接待;負(fù)責(zé)全市涉外涉港澳活動的組織管理、聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào),涉外涉港澳事件的處理工作;審核、審批全市因公出國、赴港澳等有關(guān)工作;負(fù)責(zé)對臺各項工作。

    6.負(fù)責(zé)市委財經(jīng)委員會日常工作。

    7.負(fù)責(zé)市委全面深化改革委員會日常工作。

    8.負(fù)責(zé)全市檔案事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、組織協(xié)調(diào),全市檔案工作的監(jiān)督和指導(dǎo),全市檔案法規(guī)的宣傳教育以及依法查處檔案違法行為。

    9.負(fù)責(zé)在市委辦公室離退休的市委領(lǐng)導(dǎo)干部及其市委辦公室離退休干部職工的管理服務(wù)工作。

    10.負(fù)責(zé)市委辦公室以及歸口市委辦公室統(tǒng)一報賬單位的經(jīng)費(fèi)預(yù)、決算和財務(wù)管理、審計工作。

    11.負(fù)責(zé)市委機(jī)關(guān)院內(nèi)安全保衛(wèi)、事務(wù)管理和后勤保障工作。

    12.負(fù)責(zé)全市全面小康建設(shè)的調(diào)度、推進(jìn)、協(xié)調(diào)工作。

    13.負(fù)責(zé)市委辦公室黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任的落實(shí)工作。

    14.完成市委交辦的其他工作。

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

    (一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

    中共臨湘市委辦公室單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:中共臨湘市委辦公室(以下簡稱市委辦公室)是市委工作機(jī)關(guān),本單位為正科級單位,執(zhí)行新政府會計制度。市委全面深化改革委員會辦公室、市委外事工作委員會辦公室、市委財經(jīng)委員會辦公室設(shè)在市委辦公室。市委辦公室對外加掛臨湘市檔案局牌子;對外使用市委機(jī)要局(市國家密碼管理局)、市委保密委員會(國家保密局)、市政府外事辦公室、市政府港澳事務(wù)辦公室名稱(財務(wù)未從本單位獨(dú)立,全部為非獨(dú)立核算)。市委辦公室設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):秘書室、總值班室、常委秘書室、財經(jīng)室、機(jī)要保密室、督查室、外事管理室、深化改革室、檔案管理室、法規(guī)室、綜合信息室、行財室、政工室、黨務(wù)室、工會共15個科室。2019年市編辦核定機(jī)關(guān)編制60個 ,其中行政編29個,事業(yè)編制31個,2019年12月機(jī)關(guān)實(shí)有人數(shù)78人,其中在職行政33人,事業(yè)19人,退休26名。現(xiàn)在保留實(shí)物保障公務(wù)用車1臺。

    (二)決算單位構(gòu)成。

    中共臨湘市委辦公室2019年部門決算公開單位構(gòu)成只包括:市委辦公室機(jī)關(guān)本級決算(根據(jù)財政預(yù)算管理制度,所屬二級機(jī)構(gòu)為一級預(yù)算單位,部門決算報表分別單獨(dú)公開),不包括檔案館、市委市政府接待中心、黨史研究室。

    第二部分 中共臨湘市委辦公室2019年度部門決算表(見附表)

    第三部分 中共臨湘市委辦公室2019年度部門決算情況說明

    一、 收入支出決算總體情況說明

    2019年度收、支總計1,164.49萬元,與2018年相比,收、支總計減少2萬元,減少0.15%。主要原因是專項經(jīng)費(fèi)收入落實(shí)市委市政府精神下調(diào)10%,支出方面是目標(biāo)考評小康先進(jìn)市獎勵資金200萬元;二是年初三級干部會議及目標(biāo)績效管理考評獎勵資金共29.1萬元由市委辦支付;三是機(jī)構(gòu)改革檔案館人員轉(zhuǎn)隸市委辦增加工資福利等支出增加經(jīng)費(fèi)50萬元及住房公積金由2018年工資總額的7%上調(diào)到2019年工資總額的8%;四是我單位按上級要求保密工程及設(shè)備采購支出64.6萬元,市委機(jī)關(guān)院內(nèi)維修及增加設(shè)備電力改造等72萬元,五是根據(jù)湘政外出字【2019】1194號批件增加三公經(jīng)費(fèi)5.5萬元以及今年市委辦公室堅決貫徹落實(shí)市委、市政府決策部署,積極服務(wù)招商引資、重點(diǎn)項目協(xié)調(diào)、鄉(xiāng)村振興等中心工作,并在落實(shí)精準(zhǔn)扶貧、新農(nóng)村建設(shè)、雙聯(lián)等責(zé)任上,努力為全市各部門單位當(dāng)好表率,期間投入了大量的人力、物力、財力工作經(jīng)費(fèi)。

    二、 收入決算情況說明

    本年收入合計1,133.59萬元,其中:財政撥款收入1133.59萬元,占100%;上級補(bǔ)助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

    三、 支出決算情況說明

    本年支出合計1,051.55萬元,其中:基本支出930.55萬元,占88.49%;項目支出121萬元,占11.51%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%。

    四、 財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2019年度財政撥款收、支總計1164.49萬元,與2018年相比,財政撥款收、支總計各減少2萬元,減少0.15%。主要原因是專項經(jīng)費(fèi)收入落實(shí)市委市政府精神下調(diào),支出方面是目標(biāo)考評小康先進(jìn)市獎勵資金200萬元;二是年初三級干部會議及目標(biāo)績效管理考評獎勵資金共29.1萬元由市委辦支付;三是機(jī)構(gòu)改革檔案館人員轉(zhuǎn)隸市委辦增加工資福利等支出增加經(jīng)費(fèi)50萬元及住房公積金由2018年工資總額的7%上調(diào)到2019年工資總額的8%;四是我單位按上級要求保密工程及設(shè)備采購支出64.6萬元,市委機(jī)關(guān)院內(nèi)維修及增加設(shè)備電力改造等72萬元,五是根據(jù)湘政外出字【2019】1194號批件增加三公經(jīng)費(fèi)5.5萬元以及今年市委辦公室堅決貫徹落實(shí)市委、市政府決策部署,積極服務(wù)招商引資、重點(diǎn)項目協(xié)調(diào)、鄉(xiāng)村振興等中心工作,并在落實(shí)精準(zhǔn)扶貧、新農(nóng)村建設(shè)、雙聯(lián)等責(zé)任上,努力為全市各部門單位當(dāng)好表率,期間投入了大量的人力、物力、財力工作經(jīng)費(fèi)。

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

    (一)財政撥款支出決算總體情況

    2019年度財政撥款支出1051.55萬元,占本年支出合計的100%。與2018年度相比,財政撥款支出減少84萬元,減少7.38%,主要原因是控制項目經(jīng)費(fèi)及基本支出。

    (二)財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

    2019年度財政撥款支出1051.55萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出982.6萬元,占93.44%;社會保障和就業(yè)(類)支出49.25萬元,占4.68%;住房保障(類)支出19.7萬元,占1.87%。

    (三)財政撥款支出決算具體情況

    2019年度財政撥款支出年初預(yù)算為564.23萬元,支出決算為1,051.55萬元,完成年初預(yù)算的186.36%。其中:

    一般公共服務(wù)支出(類)商貿(mào)事務(wù)(款)招商引資(項):年初預(yù)算為0萬元,支出決算為92萬元, 決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:一是積極服務(wù)招商引資、重點(diǎn)項目協(xié)調(diào),二是部分行政管理事務(wù)的支出調(diào)整到該科目中。

    一般公共服務(wù)支出(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行 (項): 年初預(yù)算為411.28萬元,支出決算為342.17萬元,完成年初預(yù)算的83.19 %,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:支出科目調(diào)整。

    一般公共服務(wù)支出(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):年初預(yù)算為84萬元,支出決算為84萬元,完成年初預(yù)算的100%。

    一般公共服務(wù)支出(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)專項業(yè)務(wù)(項):年初預(yù)算為0萬元,支出決算為26.39萬元,完成年初預(yù)算的0 %,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:該項支出年初不可預(yù)見的支出,機(jī)要設(shè)備款上解資金。

    一般公共服務(wù)支出(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(項):年初預(yù)算為 0萬元,支出決算為37萬元,完成年初預(yù)算的0 %,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:機(jī)構(gòu)改革增加項目支出,支出科目調(diào)整。

    一般公共服務(wù)支出(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項):年初預(yù)算為0萬元,支出決算為401.05萬元,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:一是被評為省目標(biāo)考評小康先進(jìn)市獎勵資金200萬元;二是年初全市三級干部會議及目標(biāo)績效管理考評獎勵資金共29.1萬元由市委辦支付;三是增加人員,機(jī)構(gòu)改革檔案館人員轉(zhuǎn)隸市委辦增加工資福利;四是我單位按上級要求保密工程及設(shè)備采購支出64.6萬元,市委機(jī)關(guān)院內(nèi)維修及增加設(shè)備電力改造等72萬元,五是根據(jù)湘政外出字【2019】1194號批件增加三公經(jīng)費(fèi)5.5萬元以及今年市委辦公室堅決貫徹落實(shí)市委、市政府決策部署,積極服務(wù)招商引資、重點(diǎn)項目協(xié)調(diào)、鄉(xiāng)村振興等中心工作,并在落實(shí)精準(zhǔn)扶貧、新農(nóng)村建設(shè)、雙聯(lián)等責(zé)任上,努力為全市各部門單位當(dāng)好表率,期間投入了大量的人力、物力、財力工作經(jīng)費(fèi)。

    社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項):年初預(yù)算49.25萬元,支出決算為49.25萬元,完成預(yù)算的100%。

    住房保障支出(類) 住房改革支出(款)住房公積金(項):年初預(yù)算為19.7萬元,支出決算為19.7萬元,完成預(yù)算的100%。

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

    2019年度財政撥款基本支出982.6萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)445.11萬元,占基本支出的45.3%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助;公用經(jīng)費(fèi)537.49萬元,占基本支出的54.7%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。

    七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

    (一)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明。

        2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為26.05萬元,支出決算為31.48萬元,完成預(yù)算的120.84%,其中:

        因公出國(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為5.5萬元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)湘政外出字【2019】1194號批件增加因公出國(境)費(fèi)三公經(jīng)費(fèi)。

    公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為11.65萬元,支出決算為11.65萬元,完成預(yù)算的100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。與上年相比減少0.14萬元,減少1.18%,減少主要原中央八項規(guī)定要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比上年有所壓減。

    公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為14.4萬元,支出決算為14.33萬元,完成預(yù)算的99.51%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項規(guī)定定”精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少0.03萬元,減少0.21%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項規(guī)定定”精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年支出比上年有所壓減。

    (二)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明。

    2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出決算5.5萬元,占17.47%。公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算11.65萬元,占37.01%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算14.33萬元,占45.52%。其中:

    1、因公出國(境)費(fèi)支出決算為5.5萬元,全年安排因公出國(境)1批次1人次,主要是根據(jù)湘政外出字【2019】1194號批件增加因公出國(境)費(fèi)三公經(jīng)費(fèi)。

    2、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為11.65萬元, 其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.65萬元。主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。截至2019年12月31日,機(jī)關(guān)單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

    3、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為14.33萬元,全年共接待來訪團(tuán)組268個、來賓2980人次,主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。

    八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

    2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元;支出0萬元,其中:基本支出0萬元,項目支出0萬元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

    九、預(yù)算績效情況說明

    (一)績效管理工作開展情況。

    一是成立了對部門整體預(yù)算和30萬元以上的項目進(jìn)行了績效申報,二是完善了單位內(nèi)部控制制度,對資金收付、項目審批的關(guān)鍵風(fēng)險點(diǎn)進(jìn)行了管控,三是對項目資金收支情況進(jìn)行了自評。

    (二)部門決算中項目績效自評結(jié)果。

    本單位本年度項目績效自評結(jié)果良好。

    (三)以部門為主體開展的重點(diǎn)績效評價結(jié)果。

    本單位本年度以部門為主體開展的重點(diǎn)績效評價結(jié)果良好。

    十、其他重要事項情況說明

    (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

    中共臨湘市委辦公室2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出417.64萬元。比年初預(yù)算數(shù)增加51.37萬元。增長112.3%,主要原因是:人員的增加。

    (二)一般性支出情況

    2019年本部門開支會議費(fèi)18.7萬元,用于召開市委常委會會議、全市經(jīng)濟(jì)工作會、全市工作講評會等,人數(shù)9000人,內(nèi)容為全市性工作會議;開支培訓(xùn)費(fèi)4.77萬元,用于開展市委辦法規(guī)、綜合信息、保密等工作培訓(xùn),人數(shù)1500人,內(nèi)容為辦文辦會法律法規(guī)、信息報送、保密知識等專項培訓(xùn)。

    (三)政府采購支出情況

    本部門2019年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

    (四)國有資產(chǎn)占有情況

    截至2019年12月31日,本單位共有車輛1車輛,其中,領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車1輛,主要用于通信工作、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

    第四部分 名詞解釋

    財政撥款收入:指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

    上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商?

    社會保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

    住房保障支出(類):是指用于住房方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

    基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    “三公”經(jīng)費(fèi):指用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)?

    工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。

    基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級

    津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

    伙食補(bǔ)助費(fèi):反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi),如誤餐補(bǔ)助等。

    機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費(fèi),不在此科目反映。

    住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

    醫(yī)療費(fèi):反映未參加醫(yī)療保險單位的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)和單位按規(guī)定為職工支出的其他醫(yī)療費(fèi)用。

    其他工資福利支出:反映上述項目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補(bǔ)貼等。

    商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

    辦公費(fèi):反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。

    印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。

    咨詢費(fèi):反映單位咨詢方面的支出。

    手續(xù)費(fèi):反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。

    水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

    電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。

    郵電費(fèi):反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

    物業(yè)管理費(fèi):反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi),包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

    差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

    因公出國(境)費(fèi)用:反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

    維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購基金。

    租賃費(fèi):反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。

    會議費(fèi):反映會議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

    培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

    公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

    勞務(wù)費(fèi):反映支付給單位和個人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時聘用人員、鐘點(diǎn)工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),評審費(fèi)等。

    委托業(yè)務(wù)費(fèi):反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。

    工會經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費(fèi)。

    福利費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的福利費(fèi)。

    公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi):反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。

    其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等。

    其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。

    對個人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

    退休費(fèi):反映行政事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)和其他補(bǔ)貼。

    撫恤金:反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金,傷殘人員的撫恤金,離退休人員等其他人員的各項撫恤金。

    生活補(bǔ)助:反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi),退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi),行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助,因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi),長期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi),由于國家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出,對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人?

    醫(yī)療費(fèi):反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi),軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi),學(xué)生醫(yī)療費(fèi),優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助,以及按國家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險的支出和對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。

    獎勵金:反映政府各部門的獎勵支出,如對個體私營經(jīng)濟(jì)的獎勵、計劃生育目標(biāo)責(zé)任獎勵、獨(dú)生子女父母獎勵等。

    其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出:反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補(bǔ)助支出,如嬰幼兒補(bǔ)貼、職工探親旅費(fèi)、退職人員及隨行家屬路費(fèi)、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補(bǔ)助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助費(fèi)、對農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營補(bǔ)貼、保障性住房租?

    辦公設(shè)備購置:反映用于購置并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出,以及按規(guī)定提取的修購基金。

    專用設(shè)備購置:反映用于購置具有專門用途、并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的各類專用設(shè)備的支出。如通信設(shè)備、發(fā)電設(shè)備、交通監(jiān)控設(shè)備、衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器、氣象設(shè)備、進(jìn)出口監(jiān)管設(shè)備等,以及按規(guī)定提取的修購基金。

    信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新:反映政府用于信息網(wǎng)絡(luò)方面的支出。如計算機(jī)硬件、軟件購置、開發(fā)、應(yīng)用支出等,如果購建的計算機(jī)硬件、軟件等不符合財務(wù)會計制度規(guī)定的固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的,不在此科目反映。

    機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維費(fèi)。

    2019年中共臨湘市委辦公室決算公開表.XLS

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