臨湘市人民政府辦辦公室2017年部門預(yù)算說明
一、部門職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況
㈠部門職責(zé)
政府辦的職責(zé)是協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志處理市政府日常工作。具體如下:
1、協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志審核或組織起草以市政府、市政府辦公室名義發(fā)布的公文。
2、研究市政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府請示市政府的事項,提出審核意見,報市政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批。
3、負(fù)責(zé)市政府會議的組織和服務(wù)工作,協(xié)助實施會議決定事項。
4、根據(jù)市政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示或工作需要,對有關(guān)問題進行協(xié)調(diào),提出處理意見,報市政府領(lǐng)導(dǎo)同志決定。
5、辦理中央、省政府和市政府領(lǐng)導(dǎo)同志的批示,并督促落實。督促檢查市政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府對市政府決定事項的執(zhí)行落實情況,及時向市政府報告。
6、組織開展人大代表建議、政協(xié)提案辦理工作。
7、負(fù)責(zé)《政府工作報告》和縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)同志重要講話、報告、文章的起草以及新聞稿的審定;負(fù)責(zé)起草縣政府的重要匯報材料;組織和協(xié)同有關(guān)方面起草、修改縣政府的有關(guān)重要綜合性文件;參與起草縣委、縣政府有關(guān)重要會議的文件。
8、協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志做好需由市政府組織處理的突發(fā)事件應(yīng)急處置工作;負(fù)責(zé)向上級政府和市政府領(lǐng)導(dǎo)同志報告重要信息和情況;負(fù)責(zé)市政府值班工作。
9、組織開展市民向市政府所提批評、意見和建議的辦理工作。
10、辦理市政府和市政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他事項。
㈡機構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)上述職能,市政府辦公室設(shè)秘書科、督辦科、政工室、應(yīng)急辦、法制辦、網(wǎng)絡(luò)科、經(jīng)研室、紀(jì)檢督查室、12345熱線、節(jié)能辦、城管辦、后勤服務(wù)中心等12個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
(1)預(yù)算編制里不含二級預(yù)算的:
臨湘市人民政府辦公室只有本級,沒有其他二級預(yù)算單位,因此,納入2017年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市人民政府辦公室本級。
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算,2017年年初預(yù)算數(shù)926.6萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款926.6萬元。收入較去年增加31.3 萬元,主要是人員增加,工資提標(biāo)。
(二)支出預(yù)算,2017年年初預(yù)算數(shù)926.6萬元,其中,一般公共服務(wù)904.9萬元。支出較去年增加26.9 萬元,主要是人員增加,工資提標(biāo)。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2017年一般公共預(yù)算撥款收入926.6萬元,具體安排情況如下:
(一)基本支出:2017年年初預(yù)算數(shù)為598.6萬元,是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
(二)項目支出:2017年年初預(yù)算數(shù)為328萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出、對市縣專項補助等。其中:《臨湘經(jīng)濟》及調(diào)研 6萬元、法制業(yè)務(wù)及行政復(fù)議 20萬元 、保安人員 6萬元、機關(guān)院內(nèi)維修 25萬元、后勤管理人員 20萬元、督查經(jīng)費 5萬元、社會發(fā)展 1萬元、政務(wù)信息工作經(jīng)費 3萬元、公共機構(gòu)節(jié)能工作經(jīng)費 2萬元、紀(jì)要保密室 2萬元、文印 15萬元、網(wǎng)絡(luò)信息 3萬元、處級老干及公勤 2萬元、城建工作經(jīng)費 2萬元、電視電話系統(tǒng) 8萬元、政府辦公樓維修 10萬元、應(yīng)急管理辦 2萬元、議案提案辦理 11萬元、市委政府大院管理 10萬元、政府常務(wù)會例會 10萬元、政府工作講評 30萬、接訪處訪 10萬元、市長工作經(jīng)費 42萬元、行政執(zhí)法培訓(xùn)及信息系統(tǒng)維護 12萬元、項目建設(shè) 15萬元、落實實事工作 4萬元、臨湘政報編印 6萬元、績效評估與市長信箱工作 5萬元、移動應(yīng)急平臺運行與維護 5萬元、市長活動經(jīng)費 18萬元、多規(guī)合一系統(tǒng)維護及視頻會議光纖專線 18萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費
2017年本級行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款388.2萬元,比2016年預(yù)算減少47.8萬元,下降10.97%。
2、“三公”經(jīng)費預(yù)算
2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為42.66萬元,其中,公務(wù)接待費32.16萬元,公務(wù)用車購置及運行費10.5萬元(其中公務(wù)用車運行費 10.5萬元)。2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2016年減少2.9萬元,主要是2017年無因公出國(境)費。
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。