<output id="cfrze"><samp id="cfrze"></samp></output>

  • 亚洲精品国产字幕久久麻豆,亚洲国产精品一区二区第一页,性色av无码久久一区二区三区,国产成人一区二区三区在线,香蕉亚洲欧洲在线一区,99精品国产成人一区二区,久久a级片,欧美亚洲精品中文字幕乱码
    政法委2016年度部門決算
    來源:財(cái)政局   日期: 2017-07-28 10:20
    瀏覽量:1 | | | |

    臨湘市政法委2016年度部門決算公開

    一   主要職能

    政法委是黨委領(lǐng)導(dǎo)政法部門的機(jī)構(gòu)、是管理政法工作的職能部門和重要組織形式。市委政法委的職責(zé)主要是:

    (一)根據(jù)國(guó)家法律、黨的路線方針政策和省委、市委的決策部署,統(tǒng)一全市政法部門的思想和行動(dòng),協(xié)助市委對(duì)政法工作做出全局性部署,并督促貫徹落實(shí);

    (二)研究制定貫徹黨中央、省和岳陽(yáng)市委關(guān)于政法工作的方針、政策、指示和維護(hù)社會(huì)政治穩(wěn)定的措施,及時(shí)向市委提出意見和建議;

    (三)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作,推動(dòng)社會(huì)治安綜合治理各項(xiàng)措施的落實(shí);

    (四)檢查監(jiān)督政法部門執(zhí)法情況,研究協(xié)調(diào)有爭(zhēng)議的重大、疑難案件,指導(dǎo)推動(dòng)大案要案查處工作;

    (五)研究制定加強(qiáng)政法隊(duì)伍建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)的措施,協(xié)助市委及市委組織部、市紀(jì)委管理好政法部門的領(lǐng)導(dǎo)干部和政法隊(duì)伍;

    (六)協(xié)調(diào)配合市委宣傳部做好政法宣傳工作;

    (七)組織、推動(dòng)政法部門的調(diào)查研究工作,總結(jié)新經(jīng)驗(yàn),解決新問題,不斷推進(jìn)司法體制和工作機(jī)制改革,完善司法制度;

    (八)黨委指導(dǎo)和支持政法委開展工作。

    (九)完成市委交辦的其他事項(xiàng)。

    二、部門決算單位構(gòu)成

    政法委內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):綜合治理辦公室、辦公室、執(zhí)法監(jiān)督室、維穩(wěn)辦和市委610辦

    三、2016年度部門決算情況說明

    (一) 2016年度收入支出決算總體情況說明

    2016 年度收入總計(jì)389.64萬元,支出總計(jì)389.64萬元,與 2015年相比,收入增加79.23萬元、支出增加79.23萬元,增加25.5%。

    (二)2016年度收入決算情況說明

    本年收入合計(jì)407.64萬元,其中:財(cái)政撥款收入407.64萬元,占100%。

    (三)2016年度支出決算情況說明

    本年支出合計(jì)407.64萬元,其中:基本支出389.64萬元,占95.58%。

    (四)2016年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

    2016 年度財(cái)政撥款收支總決算407.64萬元,支出總計(jì)407.64萬元,與2015年相比,收支總計(jì)增加97.23萬元, 31.32%。

    (五)2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

    1、財(cái)政撥款支出決算總體情況

    2016 年度財(cái)政撥款支出407.64萬元,占本年度支出的100%。與 2015 年相比,財(cái)政撥款支出增加97.23萬元,增加31.23%。

    2、財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

    2016 年度財(cái)政撥款支出407.64萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出376.64萬元,占92.39%,其中工資福利88.72萬元;商品和服務(wù)支出257.9萬元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助17.02萬元;其他資本性支出26萬元。

    3、財(cái)政撥款支出決算具體情況。

    2016年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為176萬元,支出決算為407.64萬元,完成年初預(yù)算的231.61%,決算數(shù)大預(yù)算數(shù)的主要原因:一是人員增加,二是行政運(yùn)行成本增加,三是工作任務(wù)細(xì)化導(dǎo)致工作成本增加。

    (1) 一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。

    年初預(yù)算為101萬元,支出決算為376.64萬元,決算數(shù)大預(yù)算數(shù)的原因是一是人員增加,二是行政運(yùn)行成本增加,三是工作任務(wù)細(xì)化導(dǎo)致工作成本增加。

    (2) 一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)其他事務(wù)(項(xiàng))。

    年初預(yù)算數(shù)13萬,支出決算數(shù)13萬,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

    (3)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng))

    年初預(yù)算數(shù)8.9萬,支出決算數(shù)15.52萬,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是退休人員的增加。

    (4)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政單位離退休(款)死亡撫恤(項(xiàng))

    年初預(yù)算為2.4萬元。支出決算數(shù)15.52萬元。決算數(shù)增加是事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的預(yù)繳(2016年底預(yù)繳12萬元)和人員的增加

    (5)其他支出(類)其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(項(xiàng))

    年初預(yù)算0萬元,支出決算18萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。

    (六)2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

    2016年度財(cái)政撥款基本支出407.64萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)88.72萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出等,其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等;公用經(jīng)費(fèi)318.92萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置等。

    (七)2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

    1、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

    2016 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為13.6萬元,支出決算為13.6萬元,完成預(yù)算的100%,

    其中:公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為8.9萬元,完成預(yù)算的100%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4.7萬元,完成預(yù)算的100%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是車輛老化導(dǎo)致修理費(fèi)增加。

    2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年增加3.72萬元,上升37.6%,其中公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加3.72萬元,上升37.6%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0萬元,0.00%。

    2、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

    2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算8.90萬元,占65.44%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算4.7萬元,占34.56%。

    (八) 2016年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

    1、政府性基金預(yù)算支出決算總體情況

    2016 年度財(cái)政撥款支出18萬元,占本年度支出的4.41%。與 2015 年相比,財(cái)政撥款支出增加0萬元。

    2、財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

    2016 年度基金預(yù)算支出18萬元,全部用于其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出。

    3、財(cái)政撥款支出決算具體情況。

    2016年度基金年初預(yù)算為18萬元,支出決算為18萬元,完成年初預(yù)算的100%,全部用于其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出。

    4、2016年度基金基本支出決算情況說明

    2016年度基金基本支出18萬元,全部用于其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出。

    (九)其他重要事項(xiàng)

    1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

    2016 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出179.44萬元,比2015 年增加7.15 萬元,增加3.9%。主要原因是人員增加,工資福利支出增加。

    2、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

    截至2016 年12 月31 日,本部門共有車輛1輛。

    3、預(yù)算績(jī)效情況的說明

    四、名詞解釋

    1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

    2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

    附件:2016年部門決算和三公經(jīng)費(fèi)決算公開表.xls

    主站蜘蛛池模板: 国产制服丝袜无码视频| 亚洲a∨无码无在线观看| 你懂的视频在线一区二区| 亚洲欧洲日产国码久在线| 久久久精品2019中文字幕之3| 国产99视频精品免视看9| 色老99久久精品偷偷鲁| 中文字幕日韩精品国产| 国产成人精品亚洲精品密奴| 深夜av免费在线观看| 视频二区中文字幕在线| 国产精品制服丝袜无码| 久久综合国产精品一区二区| 精品三级在线| 男女一边摸一边做爽爽| 日韩激情无码av一区二区| 午夜福制92视频| 国产精品亚洲第一区在线| 城固县| 国产网友愉拍精品视频手机| 日韩中文字幕人妻精品| 国产麻豆一区二区精彩视频| 久久亚洲精品中文字幕| 熟女乱一区二区三区四区| 中文字幕日韩人妻一区| 国产精品午夜福利合集| 亚洲人成电影网站色mp4| 成人亚欧欧美激情在线观看 | 亚洲日本va午夜中文字幕久久| 最新国产精品精品视频| 熟女蜜臀av麻豆一区二区| 大渡口区| 国产精品中文字幕免费| 色欲综合久久中文字幕网| 少妇又紧又色又爽又刺激视频| 毛片网站在线观看| 又大又紧又粉嫩18p少妇| 国产毛片精品一区二区色| 禄丰县| 日本一区二区三区专线| 亚洲 制服 丝袜 无码|