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    政法委2019年部門預算公開編報說明
    來源:政府辦   日期: 2019-05-18 15:23
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    目  錄

    第一部分  2019年部門預算說明

    一、部門基本概況

    (一)職能職責

    (二)機構設置

    二、部門預算單位構成

    三、部門收支總體情況

    (一)收入預算

    (二)支出預算

    四、一般公共預算撥款支出預算

    (一)基本支出

    (二)項目支出

    五、政府性基金預算支出

    六、其他重要事項的情況說明

    (一)機關運行經費

    (二)“三公”經費預算

    (三)一般性支出情況

    (四)政府采購情況

    (五)績效目標情況說明

    (六)國有資產占有使用情況

    七、名詞解釋

    第二部分 部門預算公開表格

    1、部門收支總體情況表

    2、部門收入總體情況表

    3、部門支出總體情況表

    4、部門支出總表(按部門預算經濟分類)

    5、部門支出總表(按政府預算經濟分類)

    6、基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經濟分類)

    7、基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經濟分類)

    8、基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經濟分類)

    9、基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經濟分類)

    10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類)

    11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)

    12、財政撥款收支總體情況表

    13、一般公共預算支出情況表

    14、一般公共預算基本支出情況表

    15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經濟分類)

    16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經濟分類)

    17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經濟分類)

    18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經濟分類)

    19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類)

    20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)

    21、政府性基金預算支出情況表(按部門預算經濟分類)

    22、政府性基金預算支出情況表(按政府預算經濟分類)

    23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)

    24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)

    25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(按部門預算經濟分類)

    26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(按政府預算經濟分類)

    27、專項資金預算匯總表

    28、“三公”經費預算公開表

    29、整體支出績效目標表

    30、項目支出績效目標表

    31、政府采購預算表

    32、整體支出績效目標表(附表)

    一、部門基本概況

    1、單位職能職責 :

    (一)深入貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想,深入貫徹黨的路線方針政策和決策部署,統一政法各部門思想和行動,堅持黨對政法工作的絕對領導,堅決維護黨中央權威和集中統一領導。

    (二)深入貫徹黨中央和省委、岳陽市委和臨湘市委決策,對全市政法工作研究提出全局性部署,推進平安臨湘、法治臨湘建設,加強過硬隊伍建設,深化智能化建設,堅決維護國家政治安全、確保社會大局穩定、促進社會公平正義、保障人民安居樂業。

    (三)了解掌握和分析研判政法工作情況動態,分析社會穩定形勢,創新完善多部門參與的綜治維穩工作機制,協調推動預防、化解影響穩定的社會矛盾和風險,協調應對和處置重大突發事件,牽頭開展涉疆服務管理工作。

    (四)加強對政法工作的督查,統籌協調社會治安綜合治理、維護社會穩定、反邪教有關法律法規政策的實施工作。

    (五)組織開展政法領域的調查研究,研究擬訂政法工作的重要措施,及時向市委提出建議;參與有關地方性法規的起草、修改工作,及時提出相關建議。

    (六)掌握分析政法輿情動態,指導協調政法部門媒體網絡宣傳工作,指導政法部門做好涉及政法工作的重大宣傳工作。

    (七)監督和支持政法各部門依法行使職權,指導和協調政法各部門密切配合,研究和協調重大、疑難案件,推進嚴格執法、公正司法。

    (八)組織研究政法改革中帶有方向性、傾向性和普遍性的重大問題,深化政法改革。

    (九)指導推動政法系統黨的建設和政法隊伍建設,代管市法學會。

    (十)完成市委交辦的其他任務。

    2、單位機構設置:政法委內設機構:辦公室、綜治督導室、維穩工作室、政工室、執法監督室、法學調查研究中心、臨湘市社會治理網格化服務中心。 本部門共有行政、事業編制共15個,現實有行政人員5人,工勤人員1人,事業編制人員5人,退休8人。

    二、部門預算單位構成

    本部門只有本級,沒有其他二級預算單位,因此,納入2019年部門預算編制范圍的只有部門本級。

    三、部門收支總體情況

    我單位2019年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件21、22、23、24表均為0。本單位沒有撫恤費,所以對個人和家庭的補助為0,附件10、11、19、20表均為0。

    (一)收入預算,2019年年初預算數479.06萬元,其中,一般公共預算撥款479.06萬元。政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元,收入較去年增加232.5萬元,主要是增加網格化服務管理經費。

    (二)支出預算,2019年年初預算數479.06萬元,其中,一般公共服務410.63萬元,公共安全50萬元,社會保障13.16萬元,住房保障5.26萬元。支出較去年增加232.5萬元,主要是增加網絡化服務管理經費。

    備注:2019年部門預算收入包括一般公共預算收入、納入預算管理的非稅收入,納入專戶管理的非稅收入,上級補助收入等收入;支出包括一般公共服務支出,公共安全支出,社會保障和就業支出,住房保障等和其它專項經費等支出。

    四、一般公共預算撥款支出預算

    本年一般公共預算撥款支出預算479.06萬元,其中:一般公共服務支出 410.63萬元,占85.72 %;公共安全支出50萬元,占10.44%;社會保障和就業支出 13.16萬元,占2.75 %;住房保障支出5.26 萬元,占1.1 %;具體安排情況如下:

    (一)基本支出:2019年年初預算數為125.06萬元,支出較去年減少38.5萬元,減少44.5%,主要是為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

    (二)項目支出:2019年年初預算數為354萬元,支出較去年增加271萬元,增加326.%,主要是單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出、對市縣專項補助等。其中:維穩反邪經費支出30萬元,主要用于維護社會穩定等方面;掃黑除惡經費支出50萬元,主要用于掃黑除惡勢力等方面;綜治民調經費支出29萬元,主要用于綜治民調等方面;市政法工作經費支出3萬元,主要用于行政運行經費不足等方面;綜治中心經費支出242萬元,主要用于網格化服務管理經費等方面。主要是新增網格化服務管理經費。

    五、政府性基金預算支出

    2019年度本部門無政府性基金安排的支出。

    六、其他重要事項的情況說明

    1、機關運行經費

    2019年行政事業單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款35.5萬元,比2018年預算增加4.8萬元,上升16%。主要是機關運行經費提標。

    備注:機關運行經費指本部門的運行經費,公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。

    2、“三公”經費預算

    2019年“三公”經費預算數為4.7萬元,其中,公務接待費4.7萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2019年“三公”經費預算與2018年持平。

    3、一般性支出情況

    本部門2019年會議費預算1萬元,擬召開臨湘全市政法工作、網格化管理等會議,人數約100人次,主要包含傳達全市政法工作、網格化管理、反邪教工作布置、小型座談會等內容;培訓費預算 1萬元,人數100人次,擬開展掃黑除惡進行專題培訓。

    4、政府采購安排情況說明

    2019年本單位政府采購預算總額2.5 萬元,其中:政府采購工程預算0萬元,政府采購貨物類預算1.7萬元,政府采購服務預算0.8萬元,與去年持平。

    5、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

    2019年本級重點項目資金(30萬元及以上)預算數為322萬元,其中:1、維穩反邪項目30萬元、比2018年減少10萬元,減少原因是:項目經費核減。2、掃黑除惡經費項目50萬元、比2018年增加50萬元,增加原因是新增項目。3、綜治中心經費項目242萬元,比2018年增加242萬元,增加原因是新增網格化服務管理經費。2019年部門整體支出績效目標0萬元,其中:基本支出0萬元,項目支出0萬元,全部實行整體支出績效目標管理,

    部門整體支出績效情況:2019年部門整體支出績效目標479萬元,其中:基本支出125萬元,項目支出354萬元,全部實行整體支出績效目標管理,整體支出績效情況為:

    1、加強單位職能建設,提高單位履職水平和能力;2、加強預決算公開力度、嚴控三公經費;3、合理高效利用資金,使資金廣泛服務于全市社會經濟發展。

    詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效目標表、整體支出績效目標附表(表29、30、31)

    5、國有資產占用情況說明及新增資產配置情況

    截止2018年12月31日,本單位資產總計304.6萬元,其中流動資產294.5萬元,非流動資產10.1萬元。

    截至上一年12月底,本部門共有車輛0輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2019年擬新增配置車輛0輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛,新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。

    七、名詞解釋

    1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    2、“三公”經費:納入財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

    第二部分 部門預算相關表格

    2019年政法委預算公開表.xlsx

    2019年部門預算公開表(政府采購預算表).xlsx

     

     

     

     

     

     

     

     

     

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