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    臨湘市委組織部2021年度部門預算公開編報說明
    來源:政府辦   日期: 2021-05-18 16:23
    瀏覽量:1 | | | |

    目 錄

    第一部分  2021年部門預算說明

    一、部門基本概況

    (一)職能職責

    (二)機構設置

    二、部門預算單位構成

    三、部門收支總體情況

    (一)收入預算

    (二)支出預算

    四、一般公共預算撥款支出預算

    (一)基本支出

    (二)項目支出

    五、政府性基金預算支出

    六、其他重要事項的情況說明

    (一)機關運行經費

    (二)“三公”經費預算

    (三)一般性支出情況

    (四)政府采購情況

    (五)國有資產占有使用及新增資產配置情況

    (六)重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

    七、名詞解釋

    第二部分 部門預算公開表格

    1、部門收支總體情況表

    2、部門收入總體情況表

    3、部門支出總體情況表

    4、部門支出總表(按部門預算經濟分類)

    5、部門支出總表(按政府預算經濟分類)

    6、基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經濟分類)

    7、基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經濟分類)

    8、基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經濟分類)

    9、基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經濟分類)

    10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類)

    11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)

    12、財政撥款收支總體情況表

    13、一般公共預算支出情況表

    14、一般公共預算基本支出情況表

    15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經濟分類)

    16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經濟分類)

    17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經濟分類)

    18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經濟分類)

    19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類)

    20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)

    21、政府性基金預算支出情況表(按部門預算經濟分類)

    22、政府性基金預算支出情況表(按政府預算經濟分類)

    23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)

    24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)

    25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(按部門預算經濟分類)

    26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(按政府預算經濟分類)

    27、專項資金預算匯總表

    28、2021年“三公”經費預算公開表

    29、整體支出績效目標表

    30、項目支出績效目標表

    31、政府采購預算表

    32、整體支出績效目標表(附表)

    注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。

    第一部分  臨湘市委組織部2021年部門預算說明

    一、部門基本概況

    1、單位職能職責

    中共臨湘市委組織部是臨湘市委主管組織工作、干部工作、人才工作和老干部工作的職能部門。主要職責是研究和指導全市黨的基層組織特別是各領域、各行業、各系統黨的基層組織建設;協調、規劃和指導黨員的教育管理培訓工作,主管黨員的管理和發展工作;主管全市干部教育培訓工作,制定并落實干部教育培訓規劃;根據黨的干部路線、方針、政策,研究制定全市干部隊伍建設和領導班子建設總體規劃,組織落實干部培養選拔工作。負責黨的建設制度改革相關工作;負責對全市干部選拔任用工作和干部日常監督;負責全市公務員工作;負責全市人才隊伍建設的宏觀管理工作;負責全市老干部工作;抓好組織部門自身建設。

    2、單位機構設置

    內設機構12個,分別為:辦公室、干部辦、公務員管理辦、公務員工資福利辦、黨建辦、干部信息管理辦、干部監督辦、干部教育辦、人才辦、黨員教育中心、黨代表聯絡辦、老干工作辦。市委兩新工委、市委基層辦、市委問責辦設在市委組織部,市直機關工委與市委組織部合署辦公。

    二、部門預算單位構成

    組織部只有本級,沒有其他預算單位,因此本部門預算僅含本級。

    三、部門收支總體情況

    (一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入、以及經營收入、事業收入等單位資金。2021年本部門預算收入495.52萬元,其中,一般公共預算撥款485.52萬元,政府性基金收入0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元、納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元,事業單位經營收入10萬元。因為本單位2021年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件21、22、23、24表均為空。本單位沒有撫恤費,所以對個人和家庭的補助為0,附件10、11、19、20表均為空。

    收入較去年減少1.58萬元,降低0.32%,主要原因是壓縮機關運行經費。

    (二)支出預算:2021年本部門支出預算495.52萬元,其中:一般公共服務支出434.6萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業支出34.98萬元,醫療衛生與計劃生育支出0萬元,住房保障支出25.94萬元等。支出較去年減少1.58萬元,降低0.23%,主要原因是壓縮機關運行經費。

    四、一般公共預算撥款支出預算

    2021年本部門一般公共預算撥款支出預算485.52萬元,比2020年減少1.58萬元,降低0.23%,主要原因是壓縮機關運行經費。其中,一般公共服務支出426.37 萬元,占 87.82 %、社會保障和就業支出33.80萬元,占6.96%,住房保障支出25.35萬元,占5.22%,具體安排情況如下:

    1、一般公共服務支出(類)組織事務(款)行政運行(項)2021年預算數為426.37萬元,比2020年減少10.68萬元,降低2.44%,主要是人員調整 。

    2、社會保障和就業支出(類) 行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2021年預算數為33.8萬元,比2020年減少0.67萬元,降低1.94 %,主要是人員調整。

    3、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2021年預算數為25.35萬元,比2020年減少0.23萬元,降低0.90%,主要 是人員調整。

    (一)基本支出:2021年基本支出年初預算數為397.52萬元,支出較上年減少1.58萬元,降低0.32%,主要原因是壓縮機關運行經費 。基本支出是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費。其中:人員經費 295.07 萬元人員經費用于基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、附加性支出及其他撫恤金等;公用經費102.45萬元,主要用于辦公費、日常印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、稅金及附加費用、業務委托費、專用材料費、手續費、咨詢費、

    (二)項目支出:2021年本部門項目支出年初預算數為88萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中:黨建工作經費項目支出28萬元,主要用于黨建發展方面;干部工作經費支出15萬元,主要用于全市干部定、審、核等方面;市直機關工委和黨代表聯絡工作經費支出26萬元,主要用于黨代表的聯絡;市委組織部工作專項經費及其他19萬元,主要用于干部管理工作經費。支出較上年減少6萬元,降低6.38%,主要原因是厲行節約、壓縮相關費用。

    五、政府性基金預算支出情況

    本部門無政府性基金安排的支出。

    六、其他重要事項的情況說明

    (一)機關運行經費:2021年本部門機關運行經費102.46萬元,比上年預算增加0.49萬元,增長0.48%。主要原因是:人員工資調整 。

    (二)“三公”經費預算:2021年本部門 “三公”經費預算數17萬元,其中,公務接待費17萬元,因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元)。2021年“三公經費”預算與2020年度持平。

    (三)一般性支出情況

    2021年本部門會議費預算3萬元,擬召開臨湘市組織工作會議、基層黨建工作重點任務推進會、公務員管理工作重點任務推進會、老干部工作座談會等會議,人數約130人次,主要包含傳達上級會議精神,安排部署本級重點工作任務;培訓費預算2萬元,擬開展全市村(社區)黨組織書記集中培訓班、全市入黨積極分子集中培訓班、全市發展對象集中培訓班、全市駐村工作隊員業務培訓班等,人數約120人次,主要內容為對基層黨建、駐村幫扶工作、黨的歷史和黨紀黨規等專題培訓。

    (四)政府采購情況

    2021年本部門政府采購預算總額30萬元,其中:工程類采購預算0萬元,貨物類采購預算10萬元,服務類采購預算20萬元。詳見預算公開表格中政府采購預算表(表31)。

    (五)國有資產占有使用及新增資產配置情況

    截至2020年12月底,本部門共有公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2021年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車 0 輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。

    (六)預算績效目標說明

    重點項目預算的績效目標:2021年本級重點項目資金(30萬元及以上)預算數為0萬元,與上年度持平。

    部門整體支出績效目標:本部門所的支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為495.52萬元,其中:基本支出407.26萬元,項目支出88.26萬元。

    詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效表、整體支出績效目標附表(表29、30、32)。

    七、名詞解釋

    1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    2、“三公”經費:納入縣財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

    第二部分  單位2021年度部門預算公開表格

    2021年組織部機關部門預算公開表.xlsx

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