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    中共臨湘市委編辦2017年部門決算說明
    來源:財政局   日期: 2018-09-11 09:59
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    一、主要職能

    臨湘市編辦是市委機構(gòu)編制委員會的常設(shè)辦事機構(gòu),既是市委的工作機構(gòu),又是市政府的工作機構(gòu)。主要負責(zé)全市機構(gòu)編制及機關(guān)行政、事業(yè)單位登記管理工作。沒有二級機構(gòu)。

    二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

    市編辦只有本級,沒有其他二級預(yù)算單位,因此,納入2017年部門預(yù)算編制范圍的只有市編辦本級。

    三、部門收支概況

    (一)2017年度收入支出決算總體情況

    2017年總收入164.72萬元,比上年增加15.19%。總支出164.72萬元,比上年增加15.19%。

    (二)收入決算情況

    2017年收入164.72萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入164.72萬元,比上年增加15.19 %。

    (三)支出決算情況

    2017年支出164.72萬元,其中:一般公共服務(wù)支出161.72萬元,比上年增加13.09%。文化體育與傳媒支出3萬元,上年無文化體育與傳媒支出。

    四、2017年度財政撥款收入支出決算總體情況

    2017年度財政撥款總收入164.72萬元,比上年增加15.19%。均為一般公共預(yù)算財政撥款收入。

    2017年度財政撥款總支出164.72萬元,比上年增加15.19%。均為一般公共預(yù)算財政撥款支出。

    按功能分類如下:一般公共服務(wù)支出161.72萬元,比上年增加13.09%。文化體育與傳媒支出3萬元,上年無文化體育與傳媒支出。

    五、一般公共預(yù)算撥款概況

    (一)2017年度一般公共預(yù)算撥款總體情況

    一般公共預(yù)算撥款收入164.72萬元,比上年增加15.19%。一般公共預(yù)算撥款支出164.72萬元,比上年增加15.19%。

    (二)2017年一般公共預(yù)算撥款收入

    一般公共預(yù)算撥款收入164.72萬元,比上年增加15.19%。用于基本支出的收入164.72萬元,比上年增加15.19%。

    (三)2017年一般公共預(yù)算撥款支出

    一般公共預(yù)算撥款支出164.72萬元,比上年增加15.19%。按功能分類:一般公共服務(wù)支出161.72萬元,比上年增加13.09%。文化體育與傳媒支出3萬元,上年無文化體育與傳媒支出。按經(jīng)濟分類:基本支出164.72萬元,比上年增加15.19%。其中:工資福利支出84.13萬元,與上年基本持平。商品和服務(wù)支出68.09萬元,比上年增加15.65%。對個人和家庭的補助7.68萬元,上年無對個人和家庭的補助。其他資本性支出4.83萬元,上年無其他資本性支出。

    六、“三公”經(jīng)費決算情況

    2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為3.7萬元,決算數(shù)為3.7萬元。其中:公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)為3.7萬元,公務(wù)接待費決算數(shù)為3.7萬元,公務(wù)接待41批次481人次。2017年“三公”經(jīng)費決算比2016年減少3.23萬元,中共臨湘市委編辦按照中央、省委、省政府要求,厲行節(jié)約,繼續(xù)嚴控“三公”經(jīng)費。

    七、政府性基金決算

    2017年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

    八、其他重要事項的情況說明

    (一)機關(guān)(事業(yè))運行經(jīng)費

    2017年中共臨湘市委編辦機關(guān)(事業(yè))運行經(jīng)費財政撥款決算72.92萬元。比2016年增加14.05萬元。

    (二)政府采購情況

    本年度政府采購無實際采購額。

    (三)國有資產(chǎn)占有使用情況

    本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設(shè)備。年末無單價100萬元以上通用設(shè)備。

    (四)重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效說明

    2017年無重大項目資金。

    (五)政府性基金情況說明

    本單位無政府性基金預(yù)算

    九、相關(guān)的名稱解釋

    財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

    一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商。

    文化體育與傳媒支出(類):是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

    基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    “三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。

    機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

    工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

    基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資;機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級

    津貼補貼:反映經(jīng)國家批準建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。

    獎金:反映機關(guān)工作人員年終一次性獎金。

    其他社會保障繳費:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費,殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。

    伙食補助費:反映單位發(fā)給職工的伙食補助費,如誤餐補助等。

    機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費:反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費,不在此科目反映。

    商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

    辦公費:反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。

    印刷費:反映單位的印刷費支出。

    咨詢費:反映單位咨詢方面的支出。

    電費:反映單位的電費支出。

    郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。

    差旅費:反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。

    維修(護)費:反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護費用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護費用,以及按規(guī)定提取的修購基金。

    會議費:反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

    培訓(xùn)費:反映除因公出國(境)培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。

    公務(wù)接待費:反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

    勞務(wù)費:反映支付給單位和個人的勞務(wù)費用,如臨時聘用人員、鐘點工工資,稿費、翻譯費,評審費等。

    工會經(jīng)費:反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。

    其他交通費用:反映單位除公務(wù)用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼,租車費用、出租車費用,飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

    其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。

    對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

    住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

    其他資本性支出:反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

    辦公設(shè)備購置:反映用于購置并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出,以及按規(guī)定提取的修購基金。

    附件:中共臨湘市委編辦2017年度決算公開表.XLS

     

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