婦聯2016年度部門決算公開
一、單位概況
(一)主要職能
臨湘市婦聯屬于群團組織,主管全市婦女兒童工作。
二、部門決算單位構成
下設一個二級機構,全稱婦女兒童保健服務中心。
二、2016年度部門決算情況說明
(一)2016年度收入支出決算總體情況說明
2016年總收入85.15萬元;其中公共財政撥款收入85.15萬元;總支出85.15萬元;其中一般公共服務支出59.15萬元、一般行政管理實務6萬元、其他群眾團體事務支出6萬元、其他一般公共服務支出12萬元、農林水支出2萬元。較去年我單位總收入減少 2.91萬元,是因為厲行節約縮減了開支。
(二)2016年度收入決算情況說明
2016年度收入決算總額為85.15萬元;其中公共財政撥款85.15萬元,政府性基金撥款0萬元,納入專戶管理的撥款0萬元。本年支出總計85.15萬元,其中:一般公共服務支出83.15萬元。本年一般公共服務支出占全年總收入的100%
(三)2016年度支出決算情況說明
2016年公共預算財政撥款支出85.15萬元,其中:基本支出79.15萬元,系保障各項支出。項目支出6萬元,主要用于婦女兒童活動等方面。本年基本支出占全年總支出的92%、項目支出占全年總支出的8%
(四)2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
2016年財政撥款收入85.15萬元,其中公共財政撥款85.15萬元;2016年財政撥款支出為85.15萬元;其中一般公共服務支出59.15萬元、一般行政管理實務6萬元、其他群眾團體事務支出6萬元、其他一般公共服務支出12萬元、農林水支出2萬元。較去年我單位總收入、支出增加13.46萬元,較去年增加15.8%。收入和支出增加的原因是工資提標,經費增加。
(五)2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1、財政撥款支出決算總體情況。
2016年度一般公共預算財政撥款支出總額為85.15萬元;其中一般公共服務支出83.15萬元,較上年決算數增加16%、農林水支出2萬元。
2、財政撥款支出決算結構情況。
2016年度財政撥款支出決算由基本支出和項目支出兩部分構成;其中基本支出79.15萬元、占本年財政撥款總支出的92%、項目支出6萬元,占本年財政撥款總支出的8%。
3、財政撥款支出決算具體情況。
2016年度財政撥款較年初預算書數增加19.1萬元,主要是財政撥款支出中基本支出較年初預算中的多40.75萬元,主要是人員工資提標擴大了支出,項目支出較年初預算減少12萬元,主要是項目減少。
(六)2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2016年度一般公共預算財政撥款基本支出總額為79.15萬元,其中工資福利支出為43.58萬元,占一般公共預算財政撥款總額的55%、商品服務支出為30.48萬元,占一般公共預算財政撥款總額的39%、對個人和家庭的補助為5.09萬元,占一般公共財政撥款總額的1% 。
(七)2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
1、“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2016年度“三公”經費預算: 2016年“三公”經費預算0.58萬元,其中:公務接待費0.58萬元,接待費與上年度持平。
2、“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2016年度公務接待費支出為0.56萬元,比上年減少0.02萬元,主要是厲行節約。接待批次為8次,人數為75人。
(八)2016年度政府性基金預算收入支出決算情況
本部門沒有基金預算收入和支出。
(九)其他重要事項
1、機關運行經費支出情況。本部門2016 年度機關運行經費支出59.15萬元,比2015 年減少1.25萬元,降低2%。主要原因是:厲行節約,縮減經費開支。
2、無政府采購支出情況。
3、國有資產占用情況。
截至2016 年12 月31 日,本部門沒有車輛。
4、預算績效情況的說明。
截至2016 年12 月31 日,本部門全年項目支出6萬,因此沒有進行預算績效。
四、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。