共青團臨湘市委2016年度部門決算公開
第一部分 單位概況
一、共青團臨湘市委主要職能
共青團臨湘市委是中共臨湘市委員會領導下的臨湘先進青年的領導機構,是中共臨湘市委聯系臨湘市青年群眾的橋梁和紐帶。下設有辦公室、希望工程辦、青工部、青農部、學少部等5個部門,編制4人,有專職團干4人。2015年,全市有21個基層鄉鎮團委和85個基層團組織;學校團組織32個,包括24個鄉鎮學校團組織、7個市直學校團委和1個中等職業技術學校團委。全市有團員67750人。
二、部門決算單位構成
根據上述職責,共青團臨湘市委設3個內設機構,分別是:辦公室、綜合科、團干活動中心。共青團臨湘市委是本級決算。
第二部分 共青團臨湘市委2016年度部門決算表
一、收入支出決算總表
2016年度收入總計52.41 萬元,其中:公共財政撥款 52.41萬元,政府性基金撥款 0萬元,納入專戶管理的撥款 0萬元。本年支出總計 52.41 萬元。
二、收入決算表
共青團臨湘市委2016年度收入合計52.41萬元,比2015年度收入52.8萬元少0.39萬元,主要是厲行節約壓縮各項開支。其中:財政撥款收入52.41萬元.比2015年度收入少0.39萬元。
三、支出決算表
共青團臨湘市委本年支出合計52.41萬元,其中:基本人員支出19.02萬元,占36%;機關行政運行支出33.39萬元,占64%。
四、財政撥款收入支出決算總表、
共青團臨湘市委2016年財政撥款收入、支出總決算52.41萬元。與2015年度52.8萬元相比,減少0.39萬元,下降0.74%。主要是單位嚴格控制各項費用支出,加強內控,厲行節約,減少了費用開支。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況
(一) 共青團臨湘市委2016年一般公共預算財政撥款總支出 52.41萬元,比2015年度總支出52.8萬元少0.39萬元。
(二) 共青團臨湘市委本年支出合計52.41萬元,其中:基本人員支出19.02萬元,占36%;機關行政運行支出33.39萬元,占64%。
(三)共青團臨湘市委2016年一般公共預算財政撥款總支出 52.41萬元,比年初預算總支出52.8萬元減少0.39萬元,減少0.74%。其中基本人員支出19.02萬元,與年初預算19.02萬元持平;機關行政運行支出33.39萬元,比年初預算33.78萬元減少0.39萬元。
六、 一般公共預算財政撥款基本支出決算表
共青團臨湘市委2016年一般公共預算財政撥款基本支出52.41萬元,其中:工資福利支出19.02萬元(基本工資7.63萬元,津補貼6.39萬元,其他5萬元)占總支出的36%。商品和服務支出27.08萬元(辦公費0.5萬元、印刷費0萬元、水電費0.6萬元、差旅費0.3萬元、維修費0萬元、會議費0.3萬元、培訓費0.8萬元、公務接待費0.78萬元、工會經費0萬元、其他支出23.78萬元)占總支出的52%。對個人和家庭的補助6.31萬元(社會保障費0萬元、住房公積金 6.31萬元、生活補助0萬元 其他對個人和家庭的補助0萬元)占總支出的12%。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
2016年三公”經費支出合計0.78萬元比年初預算數0.8萬元減少0.2萬元。主要原因是貫徹執行中央“八項規定”和《黨政機關厲行節約反對浪費條例》規定,嚴格控制公務接待支出,加強內控,厲行節約,嚴格控制接待費數量和接待標準,壓縮接待開支。公務接待費總支出 0.78 萬元,比年初預算0.8萬元減少 0.2萬元,降低 25%,公務接待共26批320人次。
共青團臨湘市委2016年“三公”經費財政撥款支出預算為6.8萬元,比2015年度決算支出7萬元,減少0.2萬元,減少2.9%;減少的主要原因是加強內控,減少開支,壓縮接待數量和接待標準。
八、2016年度政府性基金預算收入支出決算情況 無
九、其他重要事項
(一)機關運行經費支出情況。本部門2016 年度機關運行經費支出27.08萬元,比2015 年減少6.43萬元,主要原因是: 1,志愿服務活動相比去年有所減少。2,組織團干外出培訓學習次數減少。3,機關單位人員出差次數少于去年。4,本年度召開會議次數減少。
(二)政府采購支出情況。無
(三)國有資產占用情況。無
(四)預算績效情況的說明。無
第三部:名詞解釋
1、機關運行經費:是指本單位的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、接待及一般設備購置費、水電費、取暖費、維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。