目 錄
第一部分 2019年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
(二)機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
(一)收入預算
(二)支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
(一)基本支出
(二)項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
(二)“三公”經費預算
(三)一般性支出情況
(四)政府采購情況
(五)績效目標情況說明
(六)國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表(按部門預算經濟分類)
5、部門支出總表(按政府預算經濟分類)
6、基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經濟分類)
7、基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經濟分類)
8、基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經濟分類)
9、基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經濟分類)
10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類)
11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預算支出情況表
14、一般公共預算基本支出情況表
15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經濟分類)
16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經濟分類)
17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經濟分類)
18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經濟分類)
19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類)
20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)
21、政府性基金預算支出情況表(按部門預算經濟分類)
22、政府性基金預算支出情況表(按政府預算經濟分類)
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)
25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(按部門預算經濟分類)
26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(按政府預算經濟分類)
27、支出預算項目明細表
28、2019年“三公”經費預算公開表
29、整體支出績效目標表
30、項目支出績效目標表
31、整體支出績效目標表(附表)
一、部門基本概況
1、單位職能職責
臨湘市工商聯合會主要是加強和改進非公有制經濟人士思想工作;參與政治協商,發揮民主監督作用,積極參政議政;服務非公有制經濟;促進協會商會改革發展。
2、單位機構設置
我聯是一套人馬,兩塊牌子,既是臨湘市工商聯,又是臨湘市總商會;現有在職干部5人。設有綜合辦公室、財務室、主席辦公室等三個內設辦公室。
二、部門預算單位構成
臨湘市工商業聯合會只有本級,沒有其他二級預算單位,因此,納入2019年部門預算編制范圍的只有臨湘市工商業聯合會部門本級。
三、部門收支總體情況
我單位2019年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件21、22、23、24表均為空。
(一)收入預算,2019年年初預算數74.97萬元,其中,一般公共預算撥款74.97萬元,收入較去年增加12.26萬元,主要是我聯納入大統戰系統管理,日常公用經費由2018年的人均1萬元調標到人均2.5萬元,住房公積金由2018年工資總額的7%上調到2019年工資總額的8%。
(二)支出預算,2019年年初預算數74.97萬元,其中,一般公共服務66.18萬元,社會保障支出6.28萬元,住房保障支出2.51萬元。支出較去年增加 12.26萬元,主要是我聯納入在統戰系統管理,日常公用經費由2018年的人均1萬元調標到人均2.5萬元,住房公積金由2018年工資總額的7%上調到2019年工資總額的8%。
備注:2019年部門預算收入包括一般公共預算收入、納入預算管理的非稅收入,納入專戶管理的非稅收入,上級補助收入等收入;支出包括一般公共服務支出,公共安全支出,社會保障和就業支出,住房保障等和其它專項經費等支出。
四、一般公共預算撥款支出預算
本年一般公共預算撥款支出預算 74.97萬元,其中:一般公共服務支出66.18 萬元,占88.28 %;社會保障和就業支出 6.28萬元,占8.38 %;住房保障支出 2.51萬元,占3.35 %;具體安排情況如下:
(一)基本支出:2019年年初預算數為58.97萬元,較去年增長19.26萬,增長48.5%,主要是人員經費的增長。是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
(二)項目支出:2019年年初預算數為16萬元,較去年減少7萬元,減少30.4%,主要原因是我單位進一步壓減開支。是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出、對市縣專項補助等。其中:商品服務支出5.24萬元,主要用于個體工商業主的職代會等方面;對個人及家庭補助支出3.19萬元,主要用于困難職工救濟補助等方面;對社會保障支出4.97萬元,主要用于公用經費不足,其他支出2.6萬元,主要用于精準扶貧等開支。
五、政府性基金預算支出
2020年年度本部門無政府性基金安排的支出
六、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2019年本級行政事業單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款 16.26 萬元,比2018年預算減少(增加) 12.96 萬元,上升 392 %。主要是機關運行經費提標。
備注:機關運行經費指本部門的運行經費,公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。
2、“三公”經費預算
2019年“三公”經費預算數為 2 萬元,其中,公務接待費 2 萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2019年“三公”經費預算較2018年減少2.9 萬元,主要是繼續貫徹執行中央“八項”規定,厲行節約。
3、一般性支出情況
本部門一般性支出中,會議費預算為0元,培訓費為0元。
4、政府采購安排情況說明
2019年本單位政府采購預算總額0.4萬元,其中:政府采購貨物預算0.4萬元,貨物0萬元,服務0萬元。與2018年持平。
5、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2019年本單位無重點項目資金。
2019年部門整體支出績效目標74.97萬元,其中:基本支出58.97萬元,項目支出16萬元,全部實行整體支出績效目標管理,整體支出績效情況為:1、加強單位職能建設,提高單位履職水平和能力;2、加強預決算公開力度,嚴控三公經費;3、合理高效利用資金,使資金廣泛服務于全市社會經濟發展。
6、國有資產占用情況說明及新增資產配置情況
截止2018年12月31日本單位資產總計3.53萬元,其中流動資產0.99萬元,非流動資產2.54萬元。
截至上一年12月底,本部門共有車輛0輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2019年擬新增配置車輛0輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛,新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 部門預算公開表格