目 錄
第一部分 2021年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
(二)機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
(一)收入預算
(二)支出預算
四、一般公共預算撥款支出
(一)基本支出
(二)項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
(二)“三公”經費預算
(三)一般性支出情況
(四)政府采購情況
(五)國有資產占有使用及新增資產配置情況
(六)預算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 2021年部門預算表
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表(按部門預算經濟分類)
5、部門支出總表(按政府預算經濟分類)
6、基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經濟分類)
7、基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經濟分類)
8、基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經濟分類)
9、基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經濟分類)
10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類)
11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預算支出情況表
14、一般公共預算基本支出情況表
15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經濟分類)
16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經濟分類)
17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經濟分類)
18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經濟分類)
19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類)
20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)
21、政府性基金預算支出情況表(按部門預算經濟分類)
22、政府性基金預算支出情況表(按政府預算經濟分類)
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)
25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(按部門預算經濟分類)
26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(按政府預算經濟分類)
27、專項資金預算匯總表
28、2021年“三公”經費預算公開表
29、整體支出績效目標表
30、項目支出績效目標表
31、政府采購預算表
32、整體支出績效目標表(附表)
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
臨湘市工商聯合會主要是加強和改進非公有制經濟人士思想工作;參與政治協商,發揮民主監督作用,積極參政議政;服務非公有制經濟;促進協會商會改革發展。
(二)機構設置
我聯是一套人馬,兩塊牌子,既是臨湘市工商聯,又是臨湘市總商會;現有在職干部3人。設有綜合辦公室、財務室、主席辦公室等三個內設辦公室。
二、部門預算單位構成
臨湘市工商聯部門只有本級,沒有其他預算單位,因此本部門預算僅含本級預算。
三、部門收支總體情況
(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2021年本部門收入預算50.80萬元,其中,一般公共預算撥款50.80萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元。因為本單位2021年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件21、22、23、24表均為空。本單位基本支出中沒有撫恤費,所以基本支出中對個人和家庭的補助為0,附件10、11表均為空。
收入較去年減少25.08萬元,主要原因是較2020年我單位減少了兩名工作人員。
(二)支出預算:本年度年初預算數50.80萬元,其中一般公共服務支出45.13萬元,社會保障和就業支出3.24萬元,住房保障支出2.43萬元。支出較上年減少25.28萬元,主要原因是較2020年我單位減少了兩名工作人員。
四、一般公共預算撥款支出
2021年本部門一般公共預算撥款支出預算50.8萬元,比2020年減少25.28萬元,主要原因是較2020年我單位減少了兩名工作人員。其中:一般公共服務支出45.13萬元,占88.84%;社會保障和就業支出3.24萬元,占6.3%,住房保障支出2.43萬元,占4.86%.
具體安排情況如下:
1. 一般公共服務支出(類)民主黨派及工商聯事務(款)行政運行(項) 2021 年預算數為45.13 萬元,比 2020 年減少 21.36萬元,降低32.13%。主要原因是較2020年我單位減少了兩名工作人員,相應工資及社保繳費等的減少。
2. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款) 機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2021 年預算數為3.24 萬元,比 2020 年減少 2.24 萬元,降低40.87%。主要原因是較2020年我單位減少了兩名工作人員。
3. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金 (項)2021 年預算數為2.43 萬元,比 2020 年減1.68 萬元,降低40.87%。主要原因是較2020年我單位減少了兩名工作人員。
(一)基本支出:2021年本部門基本支出預算數38.80萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。其中:人員經費28.32萬元,人員經費用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本醫療保險、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金、住房公積金、醫療費、伙食補助費、其他工資福利支出、附加性支出及撫恤金等;公用經費10.48萬元,公用經費用于辦公費、日常印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、因公出國(境)費、差旅費、日常維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他一般商品和服務支出、稅金及附加費用、業務委托費、專用材料費、手續費、咨詢費。支出較上年減少25.27萬元,降低39.43%,主要原因是2021年我單位人員減少了2名工作人員和養老保險單位繳費比率的降低。
(二)項目支出:2021年本部門項目支出預算12萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等,其中:專項業務支出7萬元,主要用于全市工商業聯合會議費、培訓費、原工商業困難企業及職工的困難補助等方面;黨員特派費支出5萬元,主要用于全市個體工商業者黨員建設等方面。支出與上年持平。
五、政府性基金預算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費:2021年本部門機關運行經費10.48萬元,比上年預算減少5.78萬元,下降35.54%,主要原因是較2020年我單位減少了兩名工作人員。。
(二)“三公”經費預算:2021年本部門單位“三公”經費預算數為2萬元,其中,公務接待費2萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2021年“三公”經費預算與2020年持平。
(三)一般性支出情況: 2021年本部門會議費預算0.54萬元,擬召開臨湘市工商業聯合會職委會1次、人數約120人次、主席4次,人數約40人次,主要包含向全體職委會成員匯報工商 聯合會一來的工作及表彰先進、組織、學習黨的政策、法規、商討工商聯的重大事項等內容;培訓費預算 0.4萬元,擬組織本市工商業人士到 外地學習,人數10人次,主要內容學習外地先進的經營理念。未計劃舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。
(四)政府采購情況:2021年本部門政府采購預算總額 1.22萬元,其中,貨物類采購預算1.22萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算0萬元。詳見預算公開表格中的政府采購預算表(表31)
(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至2020年12月底,本部門共有公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2021年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0 輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。
(六)預算績效目標說明:
重點項目預算的績效目標:2021年本級重點項目資金(30萬元及以上)預算數為0萬元.
部門整體支出績效目標:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為50.8萬元,其中,基本支出38.8萬元,項目支出12萬元。
詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效表、整體支出績效目標附表(表29、30、32)
七、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入縣財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2021年部門預算表