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    臨湘市接待服務中心2019年部門預算公開編報說明
    來源:政府辦   日期: 2019-05-18 15:06
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    目  錄

    第一部分  2019年部門預算說明

    一、部門基本概況

    (一)職能職責

    (二)機構設置

    二、部門預算單位構成

    三、部門收支總體情況

    (一)收入預算

    (二)支出預算

    四、一般公共預算撥款支出預算

    (一)基本支出

    (二)項目支出

    五、政府性基金預算支出

    六、其他重要事項的情況說明

    (一)機關運行經費

    (二)“三公”經費預算

    (三)一般性支出情況

    (四)政府采購情況

    (五)重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

    (六)國有資產占有使用情況及新增資產配置情況

    七、名詞解釋

    第二部分 部門預算公開表格

    1、部門收支總體情況表

    2、部門收入總體情況表

    3、部門支出總體情況表

    4、部門支出總表(按部門預算經濟分類)

    5、部門支出總表(按政府預算經濟分類)

    6、基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經濟分類)

    7、基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經濟分類)

    8、基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經濟分類)

    9、基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經濟分類)

    10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類)

    11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)

    12、財政撥款收支總體情況表

    13、一般公共預算支出情況表

    14、一般公共預算基本支出情況表

    15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經濟分類)

    16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經濟分類)

    17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經濟分類)

    18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經濟分類)

    19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類)

    20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)

    21、政府性基金預算支出情況表(按部門預算經濟分類)

    22、政府性基金預算支出情況表(按政府預算經濟分類)

    23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)

    24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)

    25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(按部門預算經濟分類)

    26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(按政府預算經濟分類)

    27、支出預算項目明細表

    28、“三公”經費預算公開表

    29、整體支出績效目標表

    30、項目支出績效目標表

    31、整體支出績效目標表(附表)

    32、政府采購預算表

    一、部門基本概況

    1、單位職能職責

    臨湘市接待服務中心是臨湘市委市人民政府的組成部門,主要負責臨湘市委、市人民政府、市人大、市政協等單位的重大接待工作、管理全市集中管理的公務用車和市主要領導安排的其他工作。

    2、單位機構設置

    內設機構:綜合管理辦公室、財務辦公室、接待辦公室、公務用車管理中心。

    二、部門預算單位構成

    臨湘市接待服務中心只有本級,沒有其他二級預算單位,因此,納入2019年部門預算編制范圍的只有臨湘市接待服務中心本級。

    三、部門收支總體情況

    我單位2020年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件21、22、23、24表均為0。本單位沒有撫恤費,所以對個人和家庭的補助為0,附件10、11、19、20表均為0。

    (一)收入預算,2019年年初預算數291.32萬元,其中,一般公共預算撥款291.32萬元。政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元,收入較去年減少42.43萬元,主要是落實中央八項規定精神,厲行節約,縮減接待經費。

    (二)支出預算,2019年年初預算數291.32萬元,其中,一般公共服務278.63萬元,公共安全支出0萬元,教育0萬元,科學技術0萬元。社會保障和就業支出9.07萬元,住房保障支出 3.63萬元。支出較去年減少42.43萬元,主要是厲行節約,縮減開支。

    備注:2019年部門預算收入包括一般公共預算收入、納入預算管理的非稅收入,納入專戶管理的非稅收入,上級補助收入等收入;支出包括一般公共服務支出,公共安全支出,社會保障和就業支出,住房保障等和其它專項經費等支出。

    四、一般公共預算撥款支出預算

    本年一般公共預算撥款支出預算291.32 萬元,其中:一般公共服務支出278.63 萬元,占 95.64%;社會保障和就業支出 9.07萬元,占3.11 %;住房保障支出 3.63萬元,占1.25 %;具體安排情況如下:

    (一)基本支出:2019年年初預算數為71.32萬元,支出較去年增加37.57萬元,上增152%。主要是公車平臺成立后,人員編制到位,人員的增加導致收入增加。原基本支出是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

    (二)項目支出:2019年年初預算數為220萬元,比上年減少80萬元,下降36%,原因是減少了單位工作經費支出。項目支出是單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出、對市縣專項補助等。其中:機關食堂專項接待經費60萬元,主要用于機關食堂公務接待等方面;市委市政府機關食堂運行經費130萬元,主要用于機關食堂正常運行等方面;會務中心運行經費15萬元,主要用于會務中心正常運行等方面;單位工作經費15萬元,主要用于單位日常工作辦公等方面。支出較去年減少80萬元,主要是落實中央八項規定精神,厲行節約,縮減接待經費。

    五、政府性基金預算支出

    2019年度本部門無政府性基金安排的支出

    六、其他重要事項的情況說明

    1、機關運行經費

    2019年本級單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款9.62萬元,比2018年預算增加6.32萬元,上升191%。主要是機關運行經費提標。

    備注:機關運行經費指本部門的運行經費,公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。

    2、“三公”經費預算

    2019年“三公”經費預算數為 60 萬元,其中,公務接待費 60 萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2019年“三公”經費預算較2018年減少155.78萬元,主要是未包括市委市政府重大接待經費。

    3、一般性支出情況

    本部門會議費預算0萬元,培訓費預算0萬元。

    4、政府采購安排情況說明

    2019年本單位政府采購預算總額0萬元,其中:政府采購工程類預算0萬元、政府采購貨物類預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。詳見預算公開表格中的政府采購預算表

    5、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

    2019年本級重點項目資金(30萬元及以上)預算數為190萬元,其中:1、機關食堂專項接待經費60萬元、比2018年增加60萬元,增加或減少原因是:落實中央八項規定精神,厲行節約,改變接待模式,新增此項目。2、市委市政府機關食堂運行經費130萬元、比2018年增加50萬元,增加原因是機關食堂作為定點接待地點,接待批次增加,導致人員增加,設備易損耗,所以造成食堂運行經費增加。

    2019年部門整體支出績效目標291.32萬元,其中:基本支出71.32萬元,項目支出220萬元,全部實行整體支出績效目標管理。2019年部門整體支出績效情況:1、加強單位職能建設,提高單位履職水平和能力;2、加強預決算公開力度,嚴控三公經費;3、合理高效利用資金,使資金廣泛服務于全市社會經濟發展。

    詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效目標表、整體支出績效目標附表(表29、30、31)

    6、國有資產占有使用情況及新增資產配置情況

    截止2018年12月31日,本單位資產總計86.43萬元,其中流動資產12.01萬元,非流動資產74.42萬元。截至上一年12月底,本部門共有車輛0輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上的通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2019年擬新增配置車輛0輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛。新增配置單位價值50萬元以上的通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。

    七、名詞解釋

    1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    2、“三公”經費:納入財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

    第二部分 部門預算相關表格

    臨湘市接待服務中心.xlsx

    2019年部門預算公開表(政府采購預算表).xlsx

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