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    政務(wù)中心2016年度部門決算
    來源:財政局   日期: 2017-07-28 10:23
    瀏覽量:1 | | | |

    政務(wù)服務(wù)中心2016年度部門決算公開

    第一部分  單位概況

    一、政務(wù)服務(wù)中心主要職能

    政務(wù)服務(wù)中心為市政府辦歸口管理的正科級行政機構(gòu),承擔組織協(xié)調(diào)行政審批集中辦理、限時辦結(jié)、“一站式”服務(wù)的職責,協(xié)調(diào)進駐中心各單位對重大事項和前置審批事項實行并聯(lián)審批。辦理各類經(jīng)濟組織和城鄉(xiāng)居民申領(lǐng)的有關(guān)證照。負責行政審批許可公共服務(wù)事項和其他事項的組織協(xié)調(diào);并接受社會各界的監(jiān)督,本單位無二極機構(gòu)。

    二、部門決算單位構(gòu)成

    根據(jù)上述職責,臨湘市政務(wù)服務(wù)中心設(shè)3個內(nèi)設(shè)機構(gòu),分別是:辦公室、業(yè)務(wù)科、督查科。臨湘市政務(wù)服務(wù)中心本級決算

    第三部分  政務(wù)服務(wù)中心2016年度部門決算表

    一、收入支出決算總表

    2016年度收入總計194.8 萬元,其中:公共財政撥款 194.8萬元,政府性基金撥款 0萬元,納入專戶管理的撥款 0萬元。本年支出總計 194.8 萬元。

    二、收入決算表

    政務(wù)服務(wù)中心2016年度收入合計194.8萬元,比2015年度收入193.9萬元多0.9萬元,主要是添置不動產(chǎn)中心的辦公設(shè)施。其中:財政撥款收入194.8萬元.比2015年度收入多0.9萬元。

    三、支出決算表

    政務(wù)服務(wù)中心本年支出合計194.8萬元,其中:基本人員支出106.3萬元,占54%;機關(guān)行政運行支出88.5萬元,占46%。

    四、財政撥款收入支出決算總表、

    政務(wù)服務(wù)中心2016年財政撥款收入、支出總決算194.8萬元。與2015年度193.9萬元相比,各增加0.9萬元,增長0.46%。主要原因:添置不動產(chǎn)中心的辦公設(shè)施辦。

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

    (一)政務(wù)服務(wù)中心2016年一般公共預(yù)算財政撥款總支出 194.8萬元,比2015年度總支出193.9萬元多0.9萬元.

    (二)政務(wù)服務(wù)中心本年支出合計194.8萬元,其中:基本人員支出106.3萬元,占54%;機關(guān)行政運行支出88.5萬元,占46%。

    (三)政務(wù)服務(wù)中心2016年一般公共預(yù)算財政撥款總支出 194.8萬元,比年初預(yù)算總支出196.1萬元減少1.3萬元,減少0.67%。其中基本人員支出106.3萬元,與年初預(yù)算106.3萬元持平;機關(guān)行政運行支出88.5萬元,比年初預(yù)算89.8萬元減少1.3萬。

    二、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    政務(wù)服務(wù)中心2016年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出194.8萬元,其中:工資福利支出97.5萬元(基本工資23.05萬元,津補貼74.45萬元)占總支出的50%。商品和服務(wù)支出88.5萬元(辦公費13.10萬元、印刷費5.3萬元、水電費10.48萬元、差旅費0.35萬元、維修費19.3萬元、會議費0.87萬元、培訓(xùn)費1.2萬元、公務(wù)接待費6.8萬元、工會經(jīng)費5.1萬元、其他交通費7.3萬元、其他支出18.7萬元)占總支出的45%。對個人和家庭的補助8.8萬元(社會保障費2.38萬元、住房公積金 2.9萬元、生活補助1.52萬元 其他對個人和家庭的補助2萬元)占總支出的5%。

    五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

    2016年三公”經(jīng)費支出合計6.8萬元比年初預(yù)算數(shù)減少0.1萬元。主要原因是貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定和《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》規(guī)定,嚴格控制公務(wù)接待支出,加強內(nèi)控,厲行節(jié)約,嚴格控制接待費數(shù)量和接待標準,壓縮接待開支。公務(wù)接待費總支出 6.8 萬元,比年初預(yù)算6.9萬元減少 0.1萬元,降低 1.47%,公務(wù)接待共47 批 880 人次。

    政務(wù)服務(wù)中心2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為6.8萬元,比2015年度決算支出7萬元,減少0.2萬元,減少2.9%;減少的主要原因是加強內(nèi)控,減少開支,壓縮接待數(shù)量和接待標準。

    第三部:名詞解釋

    (1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指本單位的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、接待及一般設(shè)備購置費、水電費、取暖費、維護費以及其他費用。

    2、“三公”經(jīng)費:是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

    附件:2016年部門決算和三公經(jīng)費決算公開表.xls

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