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    臨湘市行政審批服務(wù)局2020年部門預(yù)算
    來源:臨湘市財(cái)政局   日期: 2020-03-30 15:19
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    第一部分  2020年部門預(yù)算說明

    一、部門基本概況

    (一)職能職責(zé)

    (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

    二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

    三、部門收支總體情況

    (一)收入預(yù)算

    (二)支出預(yù)算

    四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

    (一)基本支出

    (二)項(xiàng)目支出

    五、政府性基金預(yù)算支出

    六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

    (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

    (二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

    (三)一般性支出情況

    (四)政府采購情況

    (五)績效目標(biāo)情況說明

    (六)國有資產(chǎn)占有使用情況

    七、名詞解釋

    第二部分 部門預(yù)算公開表格

    1、部門收支總體情況表

    2、部門收入總體情況表

    3、部門支出總體情況表

    4、部門支出總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    5、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    6、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    7、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    8、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    9、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    10、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    11、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    12、財(cái)政撥款收支總體情況表

    13、一般公共預(yù)算支出情況表

    14、一般公共預(yù)算基本支出情況表

    15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    21、政府性基金預(yù)算支出情況表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    22、政府性基金預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    27、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

    28、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表

    29、整體支出績效目標(biāo)表

    30、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

    31、政府采購預(yù)算表

    32、整體支出績效目標(biāo)表(附表)

    一、部門基本概況

    1、單位職能職責(zé)

    臨湘市行政審批局為市政府辦公室歸口管理的行政機(jī)構(gòu),內(nèi)設(shè)綜合辦公室、綜合股、管理股、業(yè)務(wù)股、督查股。為促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的跨越式發(fā)展,大力推進(jìn)依法行政,全面推進(jìn)“規(guī)范化服務(wù)型政府”建設(shè),對(duì)全市所有的行政審批事項(xiàng)進(jìn)行全面清理,對(duì)依法保留的行政審批事項(xiàng)的辦理程序進(jìn)行優(yōu)化,簡化環(huán)節(jié),提高辦事效率。為方便辦事者,創(chuàng)新審批服務(wù)方式,市直各部門工作人員集中辦公,承辦行政許可和便民服務(wù)事項(xiàng)。目前,市直各部門派駐窗口工作人員進(jìn)入政務(wù)服務(wù)中心集中受理涉及本部門的行政審批事項(xiàng)和其他服務(wù)事項(xiàng)。政務(wù)服務(wù)中心是我市集信息與咨詢、審批與收費(fèi)、管理與協(xié)調(diào)、投訴與監(jiān)督于一體的綜合性政務(wù)服務(wù)機(jī)構(gòu)。

    2、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置

    行政審批服務(wù)局設(shè)有辦公室、審批制度改革辦、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)環(huán)境辦公室、政務(wù)公開股、互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)管理辦公室等科室。

    二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

    2020年臨湘市行政審批局預(yù)算部門只有本級(jí),沒有其他二級(jí)預(yù)算單位,因此,納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有行下逃跑計(jì)劃批局本級(jí)。

    三、部門收支總體情況

    我單位2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件21、22、23、24表均為0。本單位沒有撫恤費(fèi),所以對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助為0,附件10、11、19、20表均為0。

    (一)收入預(yù)算,2020年年初預(yù)算數(shù)497.55萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款497.55萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年249.12增加248.43萬元,主要是政務(wù)大廳整體搬遷改造費(fèi)用。

    (二)支出預(yù)算,2020年年初預(yù)算數(shù)497.55萬元,其中,一般公共服務(wù)477.83萬元,公共安全0萬元,教育0萬元,科學(xué)技術(shù)0萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出11.27萬元,住房保障支出8.45萬元。支出較去年增加248.43萬元,主要是政務(wù)大廳整體搬遷改造費(fèi)用。

    備注:2020年部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、納入預(yù)算管理的非稅收入,納入專戶管理的非稅收入,上級(jí)補(bǔ)助收入等收入;支出包括一般公共服務(wù)支出,公共安全支出,社會(huì)保障和就業(yè)支出,住房保障等和其它專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等支出。

    四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

    本年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算497.56 萬元,其中:一般公共服務(wù)支出 477.83萬元,占96.03 %;社會(huì)保障和就業(yè)支出 11.27萬元,占 2.27%;住房保障支出8.45 萬元,占1.7 %;具體安排情況如下:

    (一)基本支出:2020年年初預(yù)算數(shù)為115.55萬元,比上年增加16.43萬元,增長16.57%,原因新調(diào)入4名工作人員,基本支出是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

    (二)項(xiàng)目支出:2020年年初預(yù)算數(shù)為382萬元,比上年增加232萬元,增長154.67%,原因政務(wù)大廳整體搬遷改造費(fèi)用,項(xiàng)目支出是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出、對(duì)市縣專項(xiàng)補(bǔ)助等。其中:商品和服務(wù)支出352萬元,主要用于大廳設(shè)備的添置等方面;資本性支出30萬元,主要用于大廳基礎(chǔ)建設(shè)改造等方面。

    五、政府性基金預(yù)算支出

    2020年本部門無政府性基金安排的支出。

    六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

    1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

    2020年行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款17.2萬元,比2019年預(yù)算減少0.2萬元,下降11.49%。原因壓縮機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

    備注:機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指本部門的運(yùn)行經(jīng)費(fèi),公開口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。

    2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

    2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為6.5萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)6.5萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元(其中,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元),因公出國(境)費(fèi)0萬元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2019年減少0.2萬元,主要是遵守國家制度,嚴(yán)格控制公務(wù)接待。

    3、一般性支出情況

    2020年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元,培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算 0.4萬元,擬開展新進(jìn)臨聘人員系統(tǒng)培訓(xùn)班、全市各單位進(jìn)廳業(yè)務(wù)培訓(xùn)班等培訓(xùn),人數(shù)20人次,主要內(nèi)容為對(duì)全市老百姓最多“跑一次”,相關(guān)單位的臨聘人員的培訓(xùn)。今年我單位沒有大的會(huì)議費(fèi)計(jì)劃,所以會(huì)議費(fèi)預(yù)算為0。

    4、政府采購安排情況說明

    2020年本單位政府采購預(yù)算總額8萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算8萬元。較2019年減少52萬元,主要是本年度大廳改造已作預(yù)算,機(jī)關(guān)只添置部分辦公設(shè)備。詳見預(yù)算公開表格中的政府采購預(yù)算表(表31)。

    5、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

    2020年本級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目資金(30萬元及以上)預(yù)算數(shù)為332萬元,其中:1、政務(wù)服務(wù)管理項(xiàng)目82萬元、比2019年減少18萬元,減少原因是:政務(wù)服務(wù)管理壓縮相關(guān)經(jīng)費(fèi)。2、大廳專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目100萬元、比2019年增加100萬元,增加原因是政務(wù)大廳整體搬遷改造費(fèi)用,3新增綜窗管理人員項(xiàng)目150萬元、比2019年增加150萬元,增加原因是政務(wù)大廳整體搬遷大廳人員增加。

    2020年部門整體支出績效目標(biāo)497.55萬元,其中:基本支出115.55萬元,項(xiàng)目支出382萬元,全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理,整體支出績效情況為:1、加強(qiáng)單位職能建設(shè),提高單位履職水平和能力;2、加強(qiáng)預(yù)決算公開力度,嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi);3、合理高效利用資金,使資金廣泛服務(wù)于全市社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

    詳見附表中預(yù)算公開表格中的整體支出績效目標(biāo)表、項(xiàng)目支出績效表、整體支出績效目標(biāo)附表(表29、30、32)

    6、國有資產(chǎn)占用情況說明及新增資產(chǎn)配置情況

    截止2019年12月31日,本單位資產(chǎn)總計(jì)110.44萬元,其中流動(dòng)資產(chǎn)42.39萬元,非流動(dòng)資產(chǎn)68.05萬元。截至上一年12月底,本部門共有車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2020年擬新增配置車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

    七、名詞解釋

    1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

    2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

    第二部分 行政審批局2020年部門預(yù)算單位公開表.xlsx

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