政務服務中心2017年預算說明
一、部門基本概況
市政務服務中心現(xiàn)有人數(shù)10人,其中在職10人。為市政府辦歸口管理的正科級行政機構(gòu), 承擔組織協(xié)調(diào)行政審批集中辦理、限時辦結(jié)、“一站式”服務的職責,協(xié)調(diào)進駐中心各單位對重大事項和前置審批事項實行并聯(lián)審批。辦理各類經(jīng)濟組織和城鄉(xiāng)居民申領的有關(guān)證照。負責行政審批許可公共服務事項和其他事項的組織協(xié)調(diào);并接受社會各界的監(jiān)督,本單位無二極機構(gòu)。
二、部門預算單位構(gòu)成
市政務服務中心只有本級,沒有其他二級預算單位,因此,納入2017年部門預算編制范圍的只有市政務服務中心本級。
三、部門收支總體情況
(一)收入預算,2017年年初預算數(shù)225.5萬元,其中,一般公共預算撥款223.3萬元,對個人和家庭的補助2.2萬元。政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元,收入比去年194.8萬元增加30.7萬元,主要是大廳進廳不動產(chǎn)登記管理人員28人,增加了各項費用開支。
(二)支出預算,2017年年初預算數(shù)225.5萬元,其中,一般公共服務223.3萬元,對個人和家庭的補助2.2萬元。支出較去年增加30.7 萬元,主要是大廳進廳不動產(chǎn)登記管理人員28人,增加了各項費用開支。
四、一般公共預算撥款支出預算
2017年一般公共預算撥款收入223.3萬元,具體安排情況如下:
(一)基本支出:2017年年初預算數(shù)為65.5萬元,是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。
(二)項目支出:2017年年初預算數(shù)為160萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,其中:增加不動產(chǎn)登記中心60萬元和政務服務管理100萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費
2017年度機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預算撥款223.3萬元,比2016年預算194.8萬元增加28.5萬元,上升12%。
備注:機關(guān)運行經(jīng)費指本部門的運行經(jīng)費,公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。
2、“三公”經(jīng)費預算
2017年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為6.8萬元,其中,公務接待費6.8萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費 0萬元,公務用車運行費 0萬元),因公出國(境)費0萬元。2017年“三公”經(jīng)費預算較2016年度6.9萬元0.1萬元減少,主要原因是貫徹執(zhí)行中央“八項規(guī)定”和《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》規(guī)定,嚴格控制公務接待支出,加強內(nèi)控,厲行節(jié)約,嚴格控制接待費數(shù)量和接待標準,壓縮接待開支。。
3、政府采購情況
2017年財政部各單位政府采購預算總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指本單位的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、接待及一般設備購置費、水電費、取暖費、維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。