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    臨湘市司法局2017年部門決算說明
    來源:財政局   日期: 2018-09-12 15:48
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    一、主要職能

    1、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)司法行政工作的法律法規(guī)和方針政策,編制全市司法行政工作規(guī)劃和年度計劃,指導(dǎo)全市司法行政工作并監(jiān)督實施。

    2、擬訂全市司法行政規(guī)范性文件;組織實施司法行政方面的法律、法規(guī)和規(guī)章。

    3、制訂全市法治宣傳教育和依法治理規(guī)劃,并組織實施、指導(dǎo)全市地方、行業(yè)和基層的依法治理工作。

    指導(dǎo)監(jiān)督全市公證、律師工作并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任;負(fù)責(zé)管理公證機構(gòu)。

    4、指導(dǎo)、監(jiān)督全市基層司法所建設(shè)、人民調(diào)解、社區(qū)矯正、基層法律服務(wù)工作和全市刑釋解教人員的安置幫教工作。

    5、監(jiān)督管理全市法律援助工作。

    6、協(xié)調(diào)全市司法鑒定工作。

    指導(dǎo)和管理全市司法行政系統(tǒng)的計劃財務(wù)工作和服裝車輛等物質(zhì)裝備工作。

    7、全市司法行政系統(tǒng)的隊伍建設(shè)、黨組織建設(shè)和思想政治工作,會同有關(guān)部門管理全市司法所和基層法律服務(wù)工作者隊伍。

    8、負(fù)責(zé)全市司法行政系統(tǒng)紀(jì)檢監(jiān)督工作。

    9、承辦市委、市政府交辦的其他工作。

    二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

    司法局沒有其他二級預(yù)算單位,因此,納入2017年部門預(yù)算編制范圍的只有司法局本級。

    三、部門收支概況

    (一)2017年度收入支出決算總體情況

    2017年總收入845.46萬元,比上年增加17.25%。總支出845.46萬元,比上年增加17.25%。

    (二)收入決算情況

    2017年收入845.46萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入845.46萬元,比上年增加22.34 %。

    (三)支出決算情況

    2017年支出845.46萬元,其中:公共安全支出831.22萬元,比上年增加21.15%。文化體育與傳媒支出1萬元,上年無文化體育與傳媒支出。社會保障和就業(yè)支出13.25萬元,上年無社會保障和就業(yè)支出。

    四、2017年度財政撥款收入支出決算總體情況

    2017年度財政撥款總收入845.46萬元,比上年增加17.25%。均為一般公共預(yù)算財政撥款收入。

    2017年度財政撥款總支出845.46萬元,比上年增加17.25%。均為一般公共預(yù)算財政撥款支出。

    按功能分類如下:公共安全支出831.22萬元,比上年增加21.15%。文化體育與傳媒支出1萬元,上年無文化體育與傳媒支出。社會保障和就業(yè)支出13.25萬元,上年無社會保障和就業(yè)支出。

    五、一般公共預(yù)算撥款概況

    (一)2017年度一般公共預(yù)算撥款總體情況

    一般公共預(yù)算撥款收入845.46萬元,比上年增加22.34%。一般公共預(yù)算撥款支出845.46萬元,比上年增加22.34%。

    (二)2017年一般公共預(yù)算撥款收入

    一般公共預(yù)算撥款收入845.46萬元,比上年增加22.34%。用于基本支出的收入780.46萬元,比上年增加33.17%。用于項目支出的收入65萬元,比上年減少38.1%。

    (三)2017年一般公共預(yù)算撥款支出

    一般公共預(yù)算撥款支出845.46萬元,比上年增加22.34%。按功能分類:公共安全支出831.22萬元,比上年增加21.15%。文化體育與傳媒支出1萬元,上年無文化體育與傳媒支出。社會保障和就業(yè)支出13.25萬元,上年無社會保障和就業(yè)支出。按經(jīng)濟(jì)分類:基本支出780.46萬元,比上年增加33.17%。其中:工資福利支出444.96萬元,比上年增加105.77%。商品和服務(wù)支出191.81萬元,比上年減少35.72%。對個人和家庭的補助143.69萬元,比上年增加101.11%。項目支出65萬元,比上年減少38.1%。其中:商品和服務(wù)支出65萬元,比上年減少38.1%。

    六、“三公”經(jīng)費決算情況

    2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為16.1萬元,決算數(shù)為15.9萬元。其中:公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算數(shù)為7.6萬元,公務(wù)用車運行維護(hù)費決算數(shù)為7.56萬元,公務(wù)用車保有量2輛公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)為8.5萬元,公務(wù)接待費決算數(shù)為8.34萬元,公務(wù)接待62批次1450人次。2017年“三公”經(jīng)費決算比2016年增加0.780000000000001萬元,其中:公務(wù)接待費比上年增加0.34萬元,

    七、政府性基金決算

    2017年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

    八、其他重要事項的情況說明

    (一)機關(guān)(事業(yè))運行經(jīng)費

    2017年臨湘市司法局機關(guān)(事業(yè))運行經(jīng)費財政撥款決算191.81萬元。比2016年減少106.58萬元。

    (二)政府采購情況

    本年度政府采購計劃采購總額168.46萬元,其中:貨物83.46萬元;工程85萬元;本年度政府采購實際采購總額168.46萬元,其中:貨物83.46萬元;工程85萬元;

    (三)國有資產(chǎn)占有使用情況

    本單位年末共有車輛2輛。年末無單價50萬元以上通用設(shè)備。年末無單價100萬元以上通用設(shè)備。

    (四)、重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效說明

    2017年本級重點項目資金(30萬元及以上)預(yù)算數(shù)為45萬元,為社區(qū)矯正經(jīng)費45萬元。2017年本級重點項目資金(30萬元及以上)決算數(shù)為45萬元,為社區(qū)矯正經(jīng)費45萬元,項目績效長期目標(biāo):管控特殊人群,防止發(fā)生脫管漏管重新犯罪現(xiàn)象,定期開展學(xué)習(xí)與義務(wù)勞動活動,實現(xiàn)再社會化。項目年度目標(biāo):把關(guān)好調(diào)查評估,強化信息化建設(shè),開展集中學(xué)習(xí)與與勞動,落實好獎懲措施。社會效益:維護(hù)社會穩(wěn)定,實現(xiàn)矯正人員再社會化。數(shù)值指標(biāo):300人,完成指標(biāo)數(shù):310人。社會效益滿意程度:滿意。基本達(dá)到年初績效目標(biāo)。

    九、相關(guān)的名稱解釋

    財政撥款收入:指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

    公共安全支出(類):是指用于內(nèi)衛(wèi)、消防等武裝警察部隊的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

    文化體育與傳媒支出(類):是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

    社會保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關(guān)離退休人員的經(jīng)費。

    基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    “三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。

    機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費、辦公用車運行維護(hù)費以及其他費用。

    政府采購 :就是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的,利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度。

    工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

    基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資;機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級

    津貼補貼:反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。

    獎金:反映機關(guān)工作人員年終一次性獎金。

    機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費:反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費,不在此科目反映。

    職業(yè)年金繳費:反映機關(guān)事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費,不在此科目反映。

    商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

    辦公費:反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。

    印刷費:反映單位的印刷費支出。

    手續(xù)費:反映單位支付的各類手續(xù)費支出。

    郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。

    差旅費:反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。

    維修(護(hù))費:反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護(hù)費用,以及按規(guī)定提取的修購基金。

    租賃費:反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費用。

    會議費:反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

    培訓(xùn)費:反映除因公出國(境)培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。

    公務(wù)接待費:反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

    專用材料費:反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材,農(nóng)用材料,獸醫(yī)用品,實驗室用品,專用服裝,消耗性體育用品,專用工具和儀器,藝術(shù)部門專用材料和用品,廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機的電力、材料等方面的支出。

    被裝購置費:反映法院、檢察院、政府各部門以及軍隊(含武警)的被裝購置支出。

    勞務(wù)費:反映支付給單位和個人的勞務(wù)費用,如臨時聘用人員、鐘點工工資,稿費、翻譯費,評審費等。

    委托業(yè)務(wù)費:反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費。

    公務(wù)用車運行維護(hù)費:反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

    其他交通費用:反映單位除公務(wù)用車運行維護(hù)費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼,租車費用、出租車費用,飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

    對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

    撫恤金:反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金,傷殘人員的撫恤金,離退休人員等其他人員的各項撫恤金。

    住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

    附件:臨湘市司法局2017年度決算公開表.XLS

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