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    臨湘市司法局(機(jī)關(guān))2022年度部門決算
    來(lái)源:臨湘市政府門戶網(wǎng)站   日期: 2023-09-15 14:44
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      2022年度

      臨湘市司法局(機(jī)關(guān))部門決算

      目錄

      第一部分 臨湘市司法局(單位)概況

      一、部門職責(zé)

      二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

      第二部分 部門決算表

      一、收入支出決算總表

      二、收入決算表

      三、支出決算表

      四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

      五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

      六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

      七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

      八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

      九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

      第三部分 部門決算情況說(shuō)明

      一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

      二、收入決算情況說(shuō)明

      三、支出決算情況說(shuō)明

      四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

      五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

      六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

      七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

      八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

      九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

      十、一般性支出情況說(shuō)明

      十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

      十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

      十三、關(guān)于預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

      第四部分 名詞解釋

      第一部分

      臨湘市司法局(機(jī)關(guān))單位概況

      一、 部門職責(zé)

      (一)承擔(dān)全面依法治市重大問(wèn)題的政策研究;協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治市中長(zhǎng)期規(guī)劃建議;負(fù)責(zé)有關(guān)重大決策部署督察工作。

      (二)指導(dǎo)全市規(guī)范性文件管理有關(guān)工作,承擔(dān)市政府規(guī)范性文件送審稿的合法性審查工作;承辦市政府及其部門規(guī)范性文件的統(tǒng)一登記、統(tǒng)一編號(hào)、統(tǒng)一公布工作;受理有關(guān)規(guī)范性文件審查申請(qǐng);負(fù)責(zé)全市規(guī)范性文件的備案審查工作;報(bào)送備案市政府規(guī)范性文件;組織開展政府規(guī)范性文件清理工作;負(fù)責(zé)市政府法律顧問(wèn)工作;對(duì)市政府重大行政決策進(jìn)行合法性審查或論證說(shuō)明。

      (三)承擔(dān)統(tǒng)籌推進(jìn)法治政府建設(shè)工作;指導(dǎo)、監(jiān)督市政府各部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府(街道辦事處)依法行政工作;負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法,推進(jìn)行政執(zhí)法體制改革有關(guān)工作,嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法;承辦全市行政執(zhí)法人員執(zhí)法資格考試,負(fù)責(zé)行政執(zhí)法證件監(jiān)管工作;承辦市政府為行政復(fù)議機(jī)關(guān)和市政府為被申請(qǐng)人的行政復(fù)議案件;辦理市政府為賠償義務(wù)機(jī)關(guān)的行政賠償案件;指導(dǎo)、協(xié)調(diào)市政府行政應(yīng)訴事項(xiàng);指導(dǎo)、監(jiān)督全市行政復(fù)議、行政賠償和行政應(yīng)訴工作;承擔(dān)市政府行政復(fù)議辦公室的日常工作。

      (四)負(fù)責(zé)對(duì)政府合同訂立工作進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo);負(fù)責(zé)政府重大合同訂立之前的合法性審查;指導(dǎo)市政府有關(guān)民事法律事務(wù)。

      (五)承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃全市法治社會(huì)建設(shè)工作;負(fù)責(zé)擬訂法治宣傳教育規(guī)劃,組織實(shí)施普法宣傳工作,組織對(duì)外法治宣傳;推動(dòng)人民參與和促進(jìn)法治建設(shè);指導(dǎo)依法治理和法治創(chuàng)建工作,參與社會(huì)治安綜合治理工作;指導(dǎo)調(diào)解工作和人民陪審員、人民監(jiān)督員選任管理工作;推進(jìn)司法所建設(shè)。

      (六)指導(dǎo)、管理社區(qū)矯正工作;指導(dǎo)刑滿釋放人員幫教安置工作。

      (七)指導(dǎo)、監(jiān)督本局負(fù)責(zé)的隔離戒毒執(zhí)行和戒毒康復(fù)工作,管理病殘吸毒人員收治中心工作。

      (八)擬訂公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施,統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務(wù)資源;指導(dǎo)、監(jiān)督律師、法律援助、司法鑒定、公證和基層法律服務(wù)管理工作。

      (九)負(fù)責(zé)全市法治對(duì)外合作工作;組織開展法治對(duì)外合作交流。

      (十)負(fù)責(zé)本系統(tǒng)服裝和警車管理工作;指導(dǎo)、監(jiān)督本系統(tǒng)財(cái)務(wù)、裝備、設(shè)施、場(chǎng)所等保障工作。

      (十一)規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)法治人才隊(duì)伍建設(shè)相關(guān)工作;指導(dǎo)、監(jiān)督本系統(tǒng)隊(duì)伍建設(shè);負(fù)責(zé)本系統(tǒng)警務(wù)管理和警務(wù)督察工作。

      (十二)完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

      二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

      (一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

      (1)機(jī)構(gòu)情況

      2021年我局局機(jī)關(guān)共10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),分別為辦公室、規(guī)范性文件管理股、政府合同管理股、行政復(fù)議應(yīng)訴股、行政計(jì)財(cái)股、法治宣傳股、基層司法股、行政審批股、法律服務(wù)管理股、政工股;下設(shè)4個(gè)事業(yè)單位,分別為臨湘市病殘吸毒人員收治中心、臨湘市公證處、臨湘市法律援助中心、臨湘市社區(qū)矯正管理服務(wù)中心、14個(gè)派出機(jī)構(gòu)駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所。其中臨湘市病殘吸毒人員收治中心2021年1月起單獨(dú)核算。

      (二)決算單位構(gòu)成。臨湘市司法局只有本級(jí),沒(méi)有其他決算單位,因此本部門決算僅含本級(jí)決算。

      第二部分

      部門決算表

      第三部分

      2022年度部門決算情況說(shuō)明

      一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

      2022年度收、支總計(jì)1299.76萬(wàn)元。與上年相比,增加119.62萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.14%,主要是因?yàn)轫?xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

      二、收入決算情況說(shuō)明

      2022年度收入合計(jì)1299.76萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入1237.01萬(wàn)元,占95.17%;其他收入62.75萬(wàn)元,占4.83%。

      三、支出決算情況說(shuō)明

      2022年度支出合計(jì)1299.76萬(wàn)元,其中:基本支出871.76萬(wàn)元,占67.07%;項(xiàng)目支出428.01萬(wàn)元,占32.93%。(因數(shù)據(jù)來(lái)源于公開表,四舍五入保留兩位小數(shù)時(shí)存在尾數(shù)誤差,明細(xì)數(shù)與合計(jì)數(shù)相差 0.01萬(wàn)元)

      四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

      2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1237.01萬(wàn)元,與上年相比,增加56.87萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.82%,主要是因?yàn)轫?xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

      五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

      (一)財(cái)政撥款支出決算總體情況

      2022年度財(cái)政撥款支出1237.01萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的95.17%,與上年相比,財(cái)政撥款支出增加56.87萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.82%,主要是因?yàn)轫?xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

      (二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

      2022年度財(cái)政撥款支出1237.01萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出48萬(wàn)元,占3.88%;公共安全支出1049.6萬(wàn)元,占84.85%;社會(huì)保障和就業(yè)支出100.15萬(wàn)元,占8.1%,;住房保障支出39.26萬(wàn)元,占3.17%。

      (三)財(cái)政撥款支出決算具體情況

      2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為889.98萬(wàn)元,支出決算數(shù)為1237.01萬(wàn)元,(因數(shù)據(jù)來(lái)源于公開表,四舍五入保留兩位小數(shù)時(shí)存在尾數(shù)誤差,明細(xì)數(shù)與合計(jì)數(shù)相差 0.01萬(wàn)元)。完成年初預(yù)算的100%,其中:

      1、一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。

      年初預(yù)算為20萬(wàn)元,支出決算為20萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

      2、一般公共服務(wù)(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng))。

      年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為28萬(wàn)元,無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比 (備注:由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:向財(cái)政追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

      3、公共安全支出(類)司法(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。

      年初預(yù)算為757.95萬(wàn)元,支出決算為884.39萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的116.68%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:向財(cái)政追加指標(biāo),增加撥款。

      4、公共安全支出(類)司法(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。

      年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為6萬(wàn)元,無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比 (備注:由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:向財(cái)政追加指標(biāo),增加撥款。

      5、公共安全支出(類)司法(款)其他司法支出(項(xiàng))。

      年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為130.81萬(wàn)元,無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比 (備注:由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:向財(cái)政追加指標(biāo),增加撥款。

      6、公共安全支出(類)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(項(xiàng))。

      年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為28.4萬(wàn)元,無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比 (備注:由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:向財(cái)政追加指標(biāo),增加撥款。

      7、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。

      年初預(yù)算為72.77萬(wàn)元,支出決算為83.15萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的114.26%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:人員結(jié)構(gòu)調(diào)整變動(dòng)。

      8、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng))。

      年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為17.01萬(wàn)元,無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比 (備注:由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:退休干部死亡,下?lián)芩劳鰮嵝艚穑ㄉ霞?jí)補(bǔ)助資金,未納入年初預(yù)算)。

      9、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。

      年初預(yù)算為39.26萬(wàn)元,支出決算為39.26萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

      六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

      2022年度財(cái)政撥款基本支出871.76萬(wàn)元,其中:

      人員經(jīng)費(fèi)718.54萬(wàn)元,占基本支出的82.43%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

      公用經(jīng)費(fèi)153.21萬(wàn)元,占基本支出的17.57%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

      七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

      (一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

      “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為14萬(wàn)元,支出決算為13.41萬(wàn)元,完成預(yù)算的95.79%,其中:

      因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬(wàn)元,支出決算為 0 萬(wàn)元,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算,因公出國(guó)(境)費(fèi)支 出與上年持平。

      公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為7萬(wàn)元,支出決算為6.41萬(wàn)元,完成預(yù)算的91.57%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約,與上年相比減少0.69萬(wàn)元,減少的主要原因是貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約,從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)支出。

      公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬(wàn)元,支出決算為 0 萬(wàn)元,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出與上年持平。

      公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為7萬(wàn)元,支出決算為7萬(wàn)元,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算,上年相比減少0.12萬(wàn)元,,減少的主要原因是貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約,從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)支出。

      (二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

      2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算6.41萬(wàn)元,占47.8%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算7萬(wàn)元,占52.2%。其中:

      1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

      2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為6.41萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪團(tuán)組130個(gè)、來(lái)賓1310人次,主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。

      3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為7萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,新增公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7萬(wàn)元,主要是加油、維修、保險(xiǎn)等支出,截止2022年12月31日,我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。

      八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

      本單位無(wú)政府性基金收支

      九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

      本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出153.21萬(wàn)元,比上年決算數(shù)增加8.45 萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.8%。主要原因是:人員結(jié)構(gòu)調(diào)整變動(dòng)大,單位開支增長(zhǎng)。

      十、一般性支出情況說(shuō)明

      2022年本部門開支會(huì)議費(fèi)2.1萬(wàn)元,用于召開安全維穩(wěn)、工作部署、考察交流會(huì)議,人數(shù)289人,內(nèi)容為工作安排部署;開支培訓(xùn)費(fèi)1萬(wàn)元,用于開展業(yè)務(wù)培訓(xùn),人數(shù)105人,內(nèi)容為機(jī)關(guān)股室及二級(jí)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)人員相關(guān)部門業(yè)務(wù)培訓(xùn);未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

      十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

      本部門2022年度政府采購(gòu)支出總額242萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出112 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出16萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出114萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額102萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的42.15%,其中:授予小微企業(yè)合同金額45萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的44.12%。

      十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

      截至2022年12月31日,本單位共有車輛2輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

      十三、關(guān)于2022年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

      (一)部門整體支出績(jī)效情況

      根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位組織對(duì)2022年度支出情況開展了部門整體支出績(jī)效自評(píng),自評(píng)發(fā)現(xiàn)我單位資產(chǎn)管理還存在不足,業(yè)務(wù)開展情況較好,自評(píng)得分99分,評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。

      (二)存在的問(wèn)題及原因分析

      預(yù)算管理工作體系尚不完善,資產(chǎn)和財(cái)務(wù)管理不全面,政府采購(gòu)不夠合理科學(xué),其原因是財(cái)務(wù)工作紛繁細(xì)致,缺乏科學(xué)有效的管理體系。

      第四部分

      名詞解釋

      財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

      公共安全支出(類):是指用于內(nèi)衛(wèi)、消防等武裝警察部隊(duì)的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

      社會(huì)保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

      城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類):是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

      住房保障支出(類):是指用于住房方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

      基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

      項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

      “三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

      政府采購(gòu) :是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的,利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程,而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱,是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。

      工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

      基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用

      期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級(jí))工資、軍銜(級(jí)別)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資;軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。

      津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

      獎(jiǎng)金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。

      伙食補(bǔ)助費(fèi):反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi),如誤餐補(bǔ)助等。

      機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。

      職業(yè)年金繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi),不在此科目反映。

      職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

      其他社會(huì)保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

      住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

      其他工資福利支出:反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。

      商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

      辦公費(fèi):反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

      水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

      電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。

      郵電費(fèi):反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

      物業(yè)管理費(fèi):反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi),包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

      差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

      維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

      會(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

      培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

      公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

      委托業(yè)務(wù)費(fèi):反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。

      工會(huì)經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

      公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi):反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

      其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等

      機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

      附件:

    臨湘市司法局(本級(jí))決算表.XLS
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