2023年度
臨湘市審計(jì)局部門決算
目錄
第一部分 臨湘市審計(jì)局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十、一般性支出情況說(shuō)明
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市審計(jì)局概況
一、 部門職責(zé)
(一)貫徹執(zhí)行中央關(guān)于審計(jì)工作的方針政策和法律法規(guī),制定并組織實(shí)施全市審計(jì)工作發(fā)展規(guī)劃和專業(yè)領(lǐng)域?qū)徲?jì)工作規(guī)劃。制定并組織實(shí)施全市年度審計(jì)計(jì)劃。對(duì)直接審計(jì)、調(diào)查和核查的事項(xiàng)依法進(jìn)行審計(jì)評(píng)價(jià),做出審計(jì)決定或提出審計(jì)建議。
(二)主管全市審計(jì)工作。負(fù)責(zé)對(duì)全市財(cái)政收支和法律法規(guī)規(guī)定屬于審計(jì)監(jiān)督范圍的財(cái)務(wù)收支的真實(shí)、合法和效益進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督,對(duì)公共資金、國(guó)有資產(chǎn)、國(guó)有資源和領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任情況進(jìn)行審計(jì)全覆蓋,對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部實(shí)行自然資源資產(chǎn)離任審計(jì),對(duì)上級(jí)黨委和市委、市政府有關(guān)重大政策措施貫徹落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤審計(jì)。對(duì)審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查和核查社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)相關(guān)審計(jì)報(bào)告的結(jié)果承擔(dān)責(zé)任,并負(fù)有督促被審計(jì)單位整改的責(zé)任。
(三)向市委審計(jì)委員會(huì)提出年度市級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況的審計(jì)報(bào)告。向市政府市長(zhǎng)提出年度市級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況的審計(jì)結(jié)果報(bào)告。受市政府委托向市人大常委會(huì)提出市級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況的審計(jì)工作報(bào)告、審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況報(bào)告。向市委、市政府報(bào)告其他事項(xiàng)的審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查情況及結(jié)果。依法向社會(huì)公布審計(jì)結(jié)果。向市直有關(guān)部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)黨(工)委和政府通報(bào)審計(jì)情況和審計(jì)結(jié)果。
(四)直接審計(jì)下列事項(xiàng),出具審計(jì)報(bào)告,在法定職權(quán)范圍內(nèi)做出審計(jì)決定:
1.中央、省委、岳陽(yáng)市委和市委、市政府有關(guān)重大政策措施貫徹落實(shí)情況;
2.市級(jí)財(cái)算執(zhí)行情況和其他財(cái)政收支情況,市級(jí)決算草案,市直各部門(含直屬單位)預(yù)算執(zhí)行情況、決算和其他財(cái)政財(cái)務(wù)收支;
3.鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)人民政府(辦事處)預(yù)算執(zhí)行情況、決算和其他財(cái)政收支;
4.使用市級(jí)財(cái)政資金的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體的財(cái)務(wù)收支;
5.市投資和以市投資為主的建設(shè)項(xiàng)目的預(yù)算執(zhí)行情況和決算;
6.自然資源管理、污染防治和生態(tài)保護(hù)與修復(fù)情況;
7.市屬國(guó)有和國(guó)有資本占控股地位或者主導(dǎo)地位的企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)、負(fù)債和損益;我市駐外非經(jīng)營(yíng)性機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)收支;
8.有關(guān)社會(huì)保障基金、社會(huì)捐贈(zèng)資金及其他有關(guān)基金、資金的財(cái)務(wù)收支;
9.國(guó)際組織和外國(guó)政府援助、貸款項(xiàng)目的財(cái)務(wù)收支;
10.法律法規(guī)和規(guī)章規(guī)定應(yīng)由市審計(jì)局審計(jì)的其他事項(xiàng)。
(五)按規(guī)定對(duì)市管領(lǐng)導(dǎo)干部及其他單位主要負(fù)責(zé)人經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和自然資源資產(chǎn)離任審計(jì)。
(六)組織實(shí)施對(duì)國(guó)家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)、規(guī)章、政策和宏觀調(diào)控措施執(zhí)行情況、財(cái)政預(yù)算管理及國(guó)有資產(chǎn)管理使用等與國(guó)家財(cái)政收支有關(guān)的特定事項(xiàng)的專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。
(七)負(fù)責(zé)上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)授權(quán)的審計(jì)項(xiàng)目和專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目的實(shí)施。
(八)依法檢查審計(jì)決定執(zhí)行情況,督促整改審計(jì)查出的問(wèn)題,依法辦理被審計(jì)單位對(duì)審計(jì)決定提請(qǐng)行政復(fù)議、行政訴訟或市政府裁決中的有關(guān)事項(xiàng)。協(xié)助配合有關(guān)部門查處相關(guān)重大案件。
(九)指導(dǎo)和監(jiān)督內(nèi)部審計(jì)工作,核查社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)依法屬于審計(jì)監(jiān)督對(duì)象的單位出具的相關(guān)審計(jì)報(bào)告。
(十)完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
(十一)職能轉(zhuǎn)變。進(jìn)一步完善審計(jì)管理體制,加強(qiáng)全市審計(jì)工作統(tǒng)籌,理順內(nèi)部職責(zé)關(guān)系,優(yōu)化審計(jì)資源配置,充實(shí)加強(qiáng)一線審計(jì)力量,構(gòu)建集中統(tǒng)一、全面覆蓋、權(quán)威高效的審計(jì)監(jiān)督體系。優(yōu)化審計(jì)工作機(jī)制,堅(jiān)持科技強(qiáng)審,完善業(yè)務(wù)流程,改進(jìn)工作方式,加強(qiáng)與相關(guān)部門的溝通協(xié)調(diào),充分調(diào)動(dòng)內(nèi)部審計(jì)和社會(huì)審計(jì)力量,增強(qiáng)監(jiān)督合力。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。臨湘市審計(jì)局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:辦公室、財(cái)務(wù)股(加掛人事股牌子)、法規(guī)股、財(cái)政金融審計(jì)股、固定資產(chǎn)投資審計(jì)股、行政事業(yè)審計(jì)股、農(nóng)林水審計(jì)股、經(jīng)貿(mào)審計(jì)股、黨政領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)股、審計(jì)信息中心10個(gè)股室。
(二)決算單位構(gòu)成。臨湘市審計(jì)局2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:臨湘市審計(jì)局本級(jí)。
第二部分
部門決算表
第三部分
2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收、支總計(jì)633.15萬(wàn)元。與上年相比,減少2.18萬(wàn)元,減少0.34%,主要是因?yàn)槿藛T減少,人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。
二、收入決算情況說(shuō)明
2023年度收入合計(jì)633.15萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入623.78萬(wàn)元,占98.52%;其他收入9.36萬(wàn)元,占1.48%。
(因數(shù)據(jù)來(lái)源于公開表,四舍五入保留兩位小數(shù)時(shí)存在尾數(shù)誤差,明細(xì)數(shù)與合計(jì)數(shù)相差0.01 萬(wàn)元)
三、支出決算情況說(shuō)明
2023年度支出合計(jì)633.15萬(wàn)元,其中:基本支出370.57萬(wàn)元,占58.53%;項(xiàng)目支出262.58萬(wàn)元,占41.47%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)623.78萬(wàn)元,與上年相比,減少7.74萬(wàn)元,減少1.23%,主要是因?yàn)槿藛T減少,人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出623.78萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的98.52%,與上年相比,財(cái)政撥款支出減少7.74萬(wàn)元,減少1.23%,主要是因?yàn)槿藛T減少,人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出623.78萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出558.83萬(wàn)元,占89.59%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出29.82萬(wàn)元,占4.78%;衛(wèi)生健康(類)支出14.05萬(wàn)元,占2.25%;住房保障(類)支出21.08萬(wàn)元,占3.38%。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為595.21萬(wàn)元,支出決算數(shù)為623.78萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的104.8%,其中:
1.一般公共服務(wù)支出(類)審計(jì)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。
年初預(yù)算為530.26萬(wàn)元,支出決算為514.62萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的97.05%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:一般公共服務(wù)支出(類)審計(jì)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))調(diào)入一般公共服務(wù)支出(類)審計(jì)事務(wù)(款)其他審計(jì)事務(wù)支出(項(xiàng))。
2.一般公共服務(wù)支出(類)審計(jì)事務(wù)(款)審計(jì)業(yè)務(wù)(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為4.84萬(wàn)元,無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比(備注:由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:2023年度省級(jí)審計(jì)專項(xiàng)補(bǔ)助資金(湘財(cái)行指【2023】68文)未列入年初預(yù)算。
3.一般公共服務(wù)支出(類)審計(jì)事務(wù)(款)其他審計(jì)事務(wù)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為39.38萬(wàn)元,無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比(備注:由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:一般公共服務(wù)支出(類)審計(jì)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))調(diào)入一般公共服務(wù)支出(類)審計(jì)事務(wù)(款)其他審計(jì)事務(wù)支出(項(xiàng))。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為28.09萬(wàn)元,支出決算為28.09萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
5.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為1.73萬(wàn)元,支出決算為1.73萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
6.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))。
年初預(yù)算為14.05萬(wàn)元,支出決算為14.05萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。
年初預(yù)算為21.08萬(wàn)元,支出決算為21.08萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
(因數(shù)據(jù)來(lái)源于公開表,四舍五入保留兩位小數(shù)時(shí)存在尾數(shù)誤差,支出決算項(xiàng)級(jí)科目明細(xì)數(shù)與合計(jì)數(shù)相差0.01萬(wàn)元)
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款基本支出370.57萬(wàn)元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)297.68萬(wàn)元,占基本支出的80.33%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出。
公用經(jīng)費(fèi)72.89萬(wàn)元,占基本支出的19.67%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新。
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為4萬(wàn)元,支出決算為4萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算,與上年持平,其中:
因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬(wàn)元,支出決算為 0 萬(wàn)元,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出與上年持平。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為4萬(wàn)元,支出決算為4萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算,公務(wù)接待費(fèi)支出與上年持平。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬(wàn)元,支出決算為 0 萬(wàn)元,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出與上年持平。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出與上年持平。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算4萬(wàn)元,占100%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%。其中:
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2.公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪團(tuán)組30個(gè)、來(lái)賓285人次,主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,臨湘市審計(jì)局更新公務(wù)用車0輛,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,截止2023年12月31日,我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度本單位無(wú)政府性基金收支。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出72.89萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)增加11.09萬(wàn)元,增長(zhǎng)17.94%。主要原因是:年初預(yù)算人員經(jīng)費(fèi)公車補(bǔ)貼支出11.09萬(wàn)元列入公用經(jīng)費(fèi)其他交通費(fèi)用進(jìn)行決算。
十、一般性支出情況說(shuō)明
2023年本部門開支會(huì)議費(fèi)4萬(wàn)元,用于召開全市審計(jì)工作相關(guān)會(huì)議,人數(shù)230人,內(nèi)容為全市審計(jì)工作相關(guān)會(huì)議等;開支培訓(xùn)費(fèi)5萬(wàn)元,用于開展審計(jì)署和湖南省審計(jì)系統(tǒng)審計(jì)業(yè)務(wù)骨干培訓(xùn),人數(shù)4人,內(nèi)容為審計(jì)署、湖南省和岳陽(yáng)市審計(jì)系統(tǒng)審計(jì)業(yè)務(wù)骨干培訓(xùn)等;未舉辦各類節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門2023年度政府采購(gòu)支出總額64.95萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出64.95萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額64.95萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額64.95萬(wàn)元,占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%,工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額無(wú)占工程支出總額百分比(由于工程支出總額為0萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算占工程支出總額的百分比),服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額無(wú)占服務(wù)支出總額百分比(由于服務(wù)支出總額為0萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算占服務(wù)支出總額的百分比)。
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日,部門(單位)共有車輛0輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備(不含車輛)0臺(tái)(套)。
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
(一)績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位組織對(duì)2023年度支出情況開展了部門整體支出績(jī)效自評(píng),自評(píng)得分90分,評(píng)價(jià)等級(jí)為:“優(yōu)”。(部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告見附件2)
(二)部門(單位)整體支出績(jī)效情況
1.嚴(yán)格控制,加強(qiáng)預(yù)算管理。
(1)根據(jù)《預(yù)算法》及本級(jí)預(yù)算編制相關(guān)規(guī)定,進(jìn)行預(yù)算編制及財(cái)務(wù)資源配置,做到預(yù)算編制有目標(biāo)。
(2)根據(jù)內(nèi)控制度規(guī)定,認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家的相關(guān)法律法規(guī),嚴(yán)格控制開支范圍和金額。
2.厲行節(jié)約,加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理。
(1)嚴(yán)格實(shí)行三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理和總額限定,堅(jiān)持事前審批和從嚴(yán)把關(guān),規(guī)范資金支付。嚴(yán)格支出審核和報(bào)銷,做到手續(xù)完備,單據(jù)齊全。
(2)加強(qiáng)其他辦公性行政經(jīng)費(fèi)管理。認(rèn)真貫徹落實(shí)中央和省、市關(guān)于厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)的各項(xiàng)政策規(guī)定,堅(jiān)持先預(yù)算,后審批,再開支的原則,嚴(yán)禁超預(yù)算或無(wú)預(yù)算安排支出。
3.不斷完善,加強(qiáng)資金日常管控。
(1)加強(qiáng)資金管理。按規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行審批程序和報(bào)賬手續(xù),資金按進(jìn)度撥付,專款專用。涉及到“三重一大”事項(xiàng),需局長(zhǎng)辦公會(huì)集體研究同意后方可開支。資金的管理科學(xué)合理、層次清晰、分工明確、覆蓋全面。
(2)做好年終決算。按規(guī)定編制完整、準(zhǔn)確的決算,確保資金使用情況數(shù)據(jù)真實(shí)、完整。
(3)強(qiáng)化審核監(jiān)督。所有資金全部實(shí)行國(guó)庫(kù)集中支付,自覺接受財(cái)政部門的日常性監(jiān)督。
4.加強(qiáng)單位職能建設(shè),依法履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé),努力發(fā)揮審計(jì)工作在黨和國(guó)家監(jiān)督體系中的重要作用。
2023年累計(jì)組織實(shí)施審計(jì)項(xiàng)目30個(gè),共查出違規(guī)資金1.51億元,管理不規(guī)范資金2.36億元,追繳財(cái)政資金2321萬(wàn)元,核減政府投資工程造價(jià)3300萬(wàn)元,向紀(jì)監(jiān)委移送案件17起,為部門單位提出審計(jì)建議120多條,被審計(jì)單位根據(jù)審計(jì)意見制定、完善管理制度50多個(gè)。協(xié)同市人大、市紀(jì)監(jiān)委和市政府督查室對(duì)2022年度審計(jì)發(fā)現(xiàn)的115個(gè)問(wèn)題整改情況進(jìn)行了聯(lián)合督查。通過(guò)整改督促,相關(guān)單位上繳國(guó)庫(kù)、歸還原渠道資金或促進(jìn)資金使用、核減投資、會(huì)計(jì)調(diào)賬問(wèn)題金額共計(jì)2.6億元,其中上繳國(guó)庫(kù)146.78萬(wàn)元,制定和完善相關(guān)制度17項(xiàng)。為規(guī)范我市財(cái)政管理,加強(qiáng)依法行政,促進(jìn)廉政建設(shè)和保障各項(xiàng)政策落實(shí)發(fā)揮了積極作用。
(三)存在的問(wèn)題及原因分析
我局在預(yù)算編制執(zhí)行中,存在預(yù)算完成率及預(yù)算控制率易受不確定因素影響的問(wèn)題。影響預(yù)算完成率的因素如:部分緊急或交辦項(xiàng)目工作的突發(fā)性,導(dǎo)致結(jié)算支出時(shí)間具有不確定性;影響預(yù)算控制率的因素如:政策性人員經(jīng)費(fèi)年中追加預(yù)算等。
第四部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:是指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出:指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi):指通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附 件
一、2023年臨湘市審計(jì)局決算公開表
二、2023年臨湘市審計(jì)局財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告
2023年臨湘市審計(jì)局財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告.doc