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    臨湘市統(tǒng)計(jì)局部門2024年度部門決算
    來(lái)源:臨湘市財(cái)政局   日期: 2025-09-29 16:01
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      2024年度

      臨湘市統(tǒng)計(jì)局部門部門決算

      目  錄

      第一部分 臨湘市統(tǒng)計(jì)局部門概況

      一、部門職責(zé)

      二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

      第二部分 部門決算表

      一、收入支出決算總表

      二、收入決算表

      三、支出決算表

      四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

      五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

      六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

      七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

      八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

      九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

      第三部分 部門決算情況說(shuō)明

      一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

      二、收入決算情況說(shuō)明

      三、支出決算情況說(shuō)明

      四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

      五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

      六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

      七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

      八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

      九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

      十、一般性支出情況說(shuō)明

      十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

      十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

      十三、關(guān)于2024年度預(yù)算績(jī)效管理情況的說(shuō)明

      第四部分 名詞解釋

      第五部分 附件

      第一部分

      臨湘市統(tǒng)計(jì)局部門概況

      一、部門職責(zé)

      (一)貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、岳陽(yáng)市統(tǒng)計(jì)工作的方針政策要求和統(tǒng)計(jì)法律法規(guī),研究統(tǒng)計(jì)制度和統(tǒng)計(jì)方法的改革,完成國(guó)家、省、岳陽(yáng)市和地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查任務(wù);承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市統(tǒng)計(jì)工作,確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí);監(jiān)督檢查統(tǒng)計(jì)法律法規(guī)的實(shí)施情況,查處各類統(tǒng)計(jì)違法行為。

      (二)制定并組織實(shí)施全市統(tǒng)計(jì)改革和統(tǒng)計(jì)現(xiàn)代化建設(shè)規(guī)劃及統(tǒng)計(jì)調(diào)查計(jì)劃,建立健全國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算體系和統(tǒng)計(jì)指標(biāo)體系,執(zhí)行國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算制度,組織實(shí)施全市及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道辦事處)國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算制度和全市投入產(chǎn)出調(diào)查,核算全市及鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道辦事處)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值,匯編提供國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算資料。

      (三)會(huì)同有關(guān)部門擬訂重大市情市力普查計(jì)劃與方案,組織實(shí)施全市人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等重大市情市力普查,搜集匯總、整理和提供有關(guān)市情市力方面的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù):負(fù)責(zé)社情民意調(diào)查工作。

      (四)組織實(shí)施農(nóng)林牧漁業(yè)、糧食監(jiān)測(cè)、畜禽監(jiān)測(cè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè)、文化體育和娛樂(lè)業(yè)以及裝卸搬運(yùn)和其他運(yùn)輸服務(wù)業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)、計(jì)算機(jī)服務(wù)業(yè)、軟件業(yè)、科技交流和推廣服務(wù)業(yè)、社會(huì)福利業(yè)、社情民意、農(nóng)村住戶、城鎮(zhèn)住戶等統(tǒng)計(jì)調(diào)查,收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),綜合整理和提供地質(zhì)勘查、旅游、交通運(yùn)輸、郵政、教育、衛(wèi)生、社會(huì)保障、公用事業(yè)等全市性基本統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

      (五)組織實(shí)施能源、投資、消費(fèi)、價(jià)格、收入、科技、人口、勞動(dòng)力、社會(huì)發(fā)展基本情況、環(huán)境基本狀況等統(tǒng)計(jì)調(diào)查,收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),綜合整理和提供資源、房屋、對(duì)外貿(mào)易、對(duì)外經(jīng)濟(jì)等全市性基本統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

      (六)組織各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道辦事處)、各部門的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、科技和資源環(huán)境統(tǒng)計(jì)調(diào)查。統(tǒng)一核定、管理、公布全市性基本統(tǒng)計(jì)資料,定期發(fā)布全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況的統(tǒng)計(jì)信息。組織建立服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)信息管理制度、共享制度和發(fā)布制度。

      (七)對(duì)全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展、科技進(jìn)步和資源環(huán)境等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)和統(tǒng)計(jì)監(jiān)督,向市委、市政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計(jì)信息和咨詢建議。

      (八)依法審批或者備案鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道辦事處)統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目和市直部門統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目;指導(dǎo)專業(yè)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作、統(tǒng)計(jì)基層業(yè)務(wù)基礎(chǔ)建設(shè);建立健全統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控和評(píng)估制度,開展對(duì)重要統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的審核、監(jiān)控和評(píng)估,依法監(jiān)督管理涉外調(diào)查活動(dòng)。

      (九)協(xié)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道辦事處)管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道辦事處)統(tǒng)計(jì)站工作,指導(dǎo)全市統(tǒng)計(jì)專業(yè)隊(duì)伍建設(shè),會(huì)同有關(guān)部門組織管理全市統(tǒng)計(jì)專業(yè)資格考試、職稱評(píng)聘和從業(yè)資格認(rèn)定工作,指導(dǎo)全市統(tǒng)計(jì)科研、統(tǒng)計(jì)教育、統(tǒng)計(jì)宣傳工作。

      (十)建立并管理全市統(tǒng)計(jì)信息自動(dòng)化系統(tǒng)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng),組織制定各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道辦事處)、市直各部門統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)和網(wǎng)絡(luò)的基本標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)行規(guī)則,指導(dǎo)全市統(tǒng)計(jì)信息化系統(tǒng)建設(shè)。

      (十一)承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

      二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

      (一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

      2024年本單位內(nèi)設(shè)辦公室、行政審批和法規(guī)股、業(yè)務(wù)一室、業(yè)務(wù)二室、業(yè)務(wù)三室5個(gè)股室和臨湘市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)、臨湘市城市社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)、臨湘市社情民意調(diào)查中心、臨湘市統(tǒng)計(jì)信息中心、臨湘市普查中心(加掛臨湘市小康監(jiān)測(cè)中心牌子)、統(tǒng)計(jì)事務(wù)中心6個(gè)事業(yè)單位。

      (二)決算單位構(gòu)成。

      臨湘市統(tǒng)計(jì)局2024年部門決算公開單位構(gòu)成包括:臨湘市統(tǒng)計(jì)局本級(jí)(無(wú)下級(jí)決算機(jī)構(gòu))。

      第三部分

      2024年度部門決算情況說(shuō)明

      一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

      2024年度收、支總計(jì)678.93萬(wàn)元。與上年相比,減少104.554萬(wàn)元,降低13.34%,主要是因?yàn)槿珖?guó)第五次經(jīng)濟(jì)普工作在收尾階段,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

      二、收入決算情況說(shuō)明

      2024年度收入合計(jì)678.93萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入667.1萬(wàn)元,占98.26%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入11.83萬(wàn)元,占1.74%。

      三、支出決算情況說(shuō)明

      2024年度支出合計(jì)678.93萬(wàn)元,其中:基本支出434.79萬(wàn)元,占64.04%;項(xiàng)目支出244.14萬(wàn)元,占35.96%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%。

      四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

      2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)667.1萬(wàn)元,與上年相比,減少84.12萬(wàn)元,降低11.2%,主要是因?yàn)橹饕且驗(yàn)槿珖?guó)第五次經(jīng)濟(jì)普工作在收尾階段,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

      五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

      (一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

      2024年度財(cái)政撥款支出667.1萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的98.26%,與上年相比,財(cái)政撥款支出減少84.42萬(wàn)元,降低11.2%,主要是因?yàn)橹饕且驗(yàn)槿珖?guó)第五次經(jīng)濟(jì)普工作在收尾階段,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

      (二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

      2024年度財(cái)政撥款支出667.1萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出592.83萬(wàn)元,占88.87%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出43.44萬(wàn)元,占6.51%;衛(wèi)生健康(類)支出12.33萬(wàn)元,占1.85%;住房保障(類)支出18.5萬(wàn)元,占2.77%。(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

      2024年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為538.83萬(wàn)元,支出決算數(shù)667.1萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的123.8%,其中:

      1、一般公共服務(wù)支出(類)統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。

      年初預(yù)算為195.36萬(wàn)元,支出決算為245.59萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的114.41%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:存在年初綜合績(jī)效考評(píng)獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)和中途單位人員異動(dòng)算賬預(yù)算調(diào)整經(jīng)費(fèi)。

      2、一般公共服務(wù)支出(類)統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)(款)專項(xiàng)普查活動(dòng)(項(xiàng)):年初預(yù)算為150萬(wàn)元,支出決算為95萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的63.33%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:中途財(cái)政調(diào)減項(xiàng)目資金。

      3、一般公共服務(wù)支出(類)統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)(款)統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查(項(xiàng)):年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為21萬(wàn)元,無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比,由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:上級(jí)追加經(jīng)費(fèi)。

      4、一般公共服務(wù)支出(類)統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):年初預(yù)算為83萬(wàn)元,支出決算為82.1萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的98.82%。決算數(shù)小于年初預(yù)算的主要原因是:工作的延續(xù)性。

      5、一般公共服務(wù)支出(類)統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)(款)其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出(項(xiàng)):年初預(yù)算為53.4萬(wàn)元,支出決算為149.14萬(wàn)元。完成年初預(yù)算數(shù)的279.28%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:存在四上項(xiàng)目補(bǔ)助經(jīng)費(fèi),本級(jí)追加經(jīng)費(fèi)。

      6、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):年初預(yù)算為2466萬(wàn)元,支出決算為24.66萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

      7、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):年初預(yù)算為12.33萬(wàn)元,支出決算為12.33萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

      8、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):年初預(yù)算為18.5萬(wàn)元,支出決算為18.5萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

      9、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):年初預(yù)算為1.59萬(wàn)元,支出決算為1.59萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

      10、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng))。

      年初預(yù)算數(shù)為0,支出決算為17.19萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年內(nèi)支付了1名退休干部的死亡撫恤。

      六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

      2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出422.96萬(wàn)元,其中:

      人員經(jīng)費(fèi)278.28萬(wàn)元,占基本支出的65.8%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金。

      公用經(jīng)費(fèi)144.68萬(wàn)元,占基本支出的35.2%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

      七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

      (一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

      2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為3.54萬(wàn)元,支出決算為1.56萬(wàn)元,完成預(yù)算的44.07%;與上年相比減少1.88萬(wàn)元,降低54.65%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

      (二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

      2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.564萬(wàn)元,占100%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%。其中:

      1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

      2.公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.56萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪團(tuán)組19個(gè)、來(lái)賓112人次,主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受上級(jí)相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。

      3.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,新增公務(wù)車輛0輛,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,截止2024年12月31日,我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

      八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

      2024年度本單位無(wú)政府性基金收支。

      九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

      本部門2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出144.68萬(wàn)元,比上年減少2.79萬(wàn)元,減少1.97%,主要原因是人員減少,相應(yīng)的開支業(yè)減少。

      十、一般性支出情況說(shuō)明

      2024年本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元。開支培訓(xùn)費(fèi)7.91萬(wàn)元,用于開展全國(guó)第五次經(jīng)濟(jì)普查、住戶調(diào)查、勞動(dòng)工資、勞動(dòng)力抽樣調(diào)查等培訓(xùn),人數(shù)1582人,內(nèi)容為統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)。

      十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

      本部門2024年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,無(wú)占政府采購(gòu)支出總額百分比(由于政府采購(gòu)支出總額為0萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算占政府采購(gòu)支出總額的百分比),其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,無(wú)占政府采購(gòu)支出總額百分比(由于政府采購(gòu)支出總額為0萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算占政府采購(gòu)支出總額的百分比)。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額無(wú)占貨物支出總額百分比(由于貨物支出總額為0萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算占貨物支出總額的百分比),工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額無(wú)占工程支出總額百分比 (由于工程支出總額為0萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算占工程支出總額的百分比),服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額無(wú)占服務(wù)支出總額百分比(由于服務(wù)支出總額為0萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算占服務(wù)支出總額的百分比)。

      十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

      截至2024年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

      十三、關(guān)于2024年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

      (一)績(jī)效管理工作開展情況

      根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位組織對(duì)2024年度支出情況開展了部門整體支出績(jī)效表自評(píng),自評(píng)得分100分,評(píng)價(jià)等級(jí)為:優(yōu)。

      (部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告見附件2)

      (二)部門(單位)整體支出績(jī)效情況

      我單位年度績(jī)效目標(biāo)均已完成,所有專項(xiàng)的日常財(cái)務(wù)管理均按單位相關(guān)管理制度執(zhí)行,建立了工作有計(jì)劃、實(shí)施有方案、日常有監(jiān)督的管理機(jī)制,工作取得了好的成效,效能得到了提高。

      通過(guò)自查的情況來(lái)看,單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視,能認(rèn)真組織實(shí)施項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)編制工作,實(shí)行專戶管理;專項(xiàng)資金嚴(yán)格用于申報(bào)的專門項(xiàng)目,無(wú)截流、擠占、挪用、抽逃資金問(wèn)題;會(huì)計(jì)核算真實(shí)、規(guī)范,無(wú)違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的其他問(wèn)題。重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果良好。

      (三)存在的問(wèn)題及原因分析

      一是統(tǒng)計(jì)基層基礎(chǔ)有待加強(qiáng)。就當(dāng)前全市統(tǒng)計(jì)工作現(xiàn)狀來(lái)看,部分街道(鎮(zhèn))基層統(tǒng)計(jì)工作人員任務(wù)繁重,部分企業(yè)統(tǒng)計(jì)人員人員統(tǒng)計(jì)意識(shí)不夠強(qiáng),統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)能力有待提高,且人員變動(dòng)較頻繁,為基層統(tǒng)計(jì)工作帶來(lái)一定難度。

      二是統(tǒng)計(jì)法制建設(shè)存在不足。統(tǒng)計(jì)法治宣傳工作還比較薄弱,對(duì)統(tǒng)計(jì)法律法規(guī)的學(xué)習(xí)和認(rèn)識(shí)不足,對(duì)統(tǒng)計(jì)法治工作和執(zhí)法檢查工作支持力度不夠,全社會(huì)依法統(tǒng)計(jì)意識(shí)還有待提高。

      三是統(tǒng)計(jì)服務(wù)還不夠到位。常規(guī)分析多,結(jié)構(gòu)性、趨勢(shì)性、專題性分析少,信息共享壁壘尚未完全打通。

      第四部分    名詞解釋

      一、財(cái)政撥款收入:是指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

      二、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括人員支出和公用支出。

      三、項(xiàng)目支出:指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

      四、“三公”經(jīng)費(fèi):指通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

      五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

      第五部分   附 件

    2024臨湘市統(tǒng)計(jì)局.xlsx

    2024年財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告.doc

    附件3、統(tǒng)計(jì)局支出績(jī)效評(píng)價(jià)評(píng)分表(整體+項(xiàng)目).xls

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