臨湘市委黨校2016年度部門決算公開
一、主要職能
我校是中國共產黨對黨員和黨員干部進行培訓、教育的學校。其任務是,通過有計劃地培訓,提高學員用馬克思主義立場、觀點、方法觀察和處理問題的能力;結合新的形勢,提高學員的政治思想觀念和科學文化水平,增強黨性,進一步發揮先鋒模范作用。我校還承擔著黨的建設理論的研究,以及對黨組織和黨員狀況的調查研究等任務。我們同時還承擔對入黨積極分子的培訓工作,黨校基本是每位黨員必須經歷的一個培訓場所。
二、部門決算單位構成
我校共計一個決算單位。
三、2016年度部門決算情況說明
(一)2016年度收入支出決算總體情況說明
本年收入與支出均為167.3萬元,較上年減少了98.4萬,縮減比例為37.04%。
(二)2016年度收入決算情況說明
本年度的收入全部源于一般公共財政預算撥款167.3萬元。
(三)2016年度支出決算情況說明
本年度支出共計167.3萬,其中人員經費占比62.5%,共計支出104.5萬元,另外日常經費開支占比37.5%,共計支出62.8萬元。
(四)2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
本年度財政撥款收支均為167.3萬元,與上年比較縮減了37.04%。
(五)2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1、財政撥款支出決算總體情況。
本年度財政撥款支出為167.3萬元,與上年比較縮減了37.04%。
2、財政撥款支出決算結構情況。
本年度財政撥款支出共計167.3萬,其中人員經費占比62.5%,共計支出104.5萬元,另外日常經費開支占比37.5%,共計支出62.8萬元。
3、財政撥款支出決算具體情況。
本年度財政撥款支出167.3萬元,與年初預算172.1萬元相比,減少了4.8萬元,原因系部分本年度支出因結賬時間延遲,結算安排在17年。
(六)2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本年度一般公共預算財政撥款支出共計167.3萬,其中人員經費占比62.5%,共計支出104.5萬元,另外日常經費開支占比37.5%,共計支出62.8萬元。
(七)2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
1、“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
三公經費中只有一項實際開支即公務接待費,2015年決算數為3.12萬元,本年度公務接待共計3.06萬元。與上年相比,縮減了2%。原因系領導厲行節約。
本年度三公經費與預算數基本保持一致。
2、“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
本年度接待批次為87次,人數為762人,費用合計3.06萬元。
(八)2016年度無政府性基金預算收入支出
(九)其他重要事項
1、機關運行經費支出情況。本部門2016 年度機關運行經費支出167.3萬元,比2015 年減少98.4萬元,降低37.04%。主要原因是職工人數減少及當年開班班次因報名人數減少而減少。
2、無政府采購支出情況。
3、國有資產占用情況。無公務車。
4、預算績效情況的說明。
預算績效管理圍繞社會效益及本校職能積極開展,并進展順利,源自領導的重視和支持及同事們的配合。
四、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。