目 錄
第一部分 2019年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
(二)機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
(一)收入預算
(二)支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
(一)基本支出
(二)項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
(二)“三公”經費預算
(三)政府采購情況
(四)績效目標情況說明
(五)國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
(六)一般性支出情況
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表(按部門預算經濟分類)
5、部門支出總表(按政府預算經濟分類)
6、基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經濟分類)
7、基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經濟分類)
8、基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經濟分類)
9、基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經濟分類)
10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類)
11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預算支出情況表
14、一般公共預算基本支出情況表
15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經濟分類)
16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經濟分類)
17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經濟分類)
18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經濟分類)
19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類)
20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)
21、政府性基金預算支出情況表(按部門預算經濟分類)
22、政府性基金預算支出情況表(按政府預算經濟分類)
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)
25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(按部門預算經濟分類)
26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(按政府預算經濟分類)
27、支出預算項目明細表
28、2019年“三公”經費預算公開表
29、整體支出績效目標表
30、項目支出績效目標表
31、整體支出績效目標表(附表)
32、政府采購預算表
一、部門基本概況
1、單位職能職責
我校是中國共產黨對黨員和黨員干部進行培訓、教育的學校。其任務是,通過有計劃地培訓,提高學員用馬克思主義立場、觀點、方法觀察和處理問題的能力;結合新的形勢,提高學員的政治思想觀念和科學文化水平,增強黨性,進一步發揮先鋒模范作用。我校還承擔著黨的建設理論的研究,以及對黨組織和黨員狀況的調查研究等任務。我們同時還承擔對入黨積極分子的培訓工作,黨;臼敲课稽h員必須經歷的一個培訓場所。
2、單位機構設置
我單位是正科級事業單位,下設辦公室、教研室、后勤部、培訓部等機構。
備注:2020年部門預算收入包括一般公共預算收入、納入預算管理的非稅收入,納入專戶管理的非稅收入,上級補助收入等收入;支出包括一般公共服務支出,公共安全支出,社會保障和就業支出,住房保障等和其它專項經費等支出。
二、部門預算單位構成
中共臨湘市委黨校只有本級,沒有其他二級預算單位,因此,納入2019年部門預算編制范圍的只有本級。
三、部門收支總體情況
我單位2019年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件21、22、23、24表均為0。
(一)收入預算,2019年年初預算數218.25萬元,其中,一般公共預算撥款218.25萬元。收入較去年增加58.26 萬元,主要是項目收入增加。
(二)支出預算,2019年年初預算數218.25萬元,其中,教育191.7萬元,社會保障和就業支出18.97萬元,住房保障支出7.58。支出較去年增加58.26萬元,主要是項目支出增加。
備注:2020年部門預算收入包括一般公共預算收入、納入預算管理的非稅收入,納入專戶管理的非稅收入,上級補助收入等收入;支出包括一般公共服務支出,公共安全支出,社會保障和就業支出,住房保障等和其它專項經費等支出。
四、一般公共預算撥款支出預算
本年一般公共預算撥款支出預算218.25 萬元,其中:教育支出 191.7萬元,占87.84 %;社會保障和就業支出18.97 萬元,占 8.69%;住房保障支出 7.59萬元,占 3.48%;具體安排情況如下:
(一)基本支出:2019年年初預算數為155.25萬元,較上年增加18.26萬元,增加13.33%,增加原因是增加車補及公用經費提標。是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
(二)項目支出:2019年年初預算數為63萬元,較上年增加40萬元,增加173.91%,增加原因是黨校辦為了培養優秀黨員,提升黨員素質,主體班培訓費等增加。指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出、對市縣專項補助等。
五、政府性基金預算支出
2019年本部門無政府性基金安排的支出.
六、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2019年本級一家行政事業單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款25.21萬元,比2018年預算增加 12.81萬元,上升103.31%。主要是機關運行經費提標。
備注:機關運行經費指本部門的運行經費,公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。
2、“三公”經費預算
2019年“三公”經費預算數為2.5萬元,其中,公務接待費2.5萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2019年“三公”經費預算較2018年減少0.4萬元,主要是因為配合上級要求厲行節約。
3、政府采購安排情況說明
2019年本單位政府采購預算總額0.62萬元,其中:其中:政府采購工程類預算0萬元,政府采購貨物類預算0.62萬元、政府采購服務預算0萬元。比上年度增加0.62萬元,主要是教學培訓需要新購置臺式電腦。
4、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2019年本級重點項目資金(30萬元及以上)預算數為50萬元,其中:專項業務經費50萬元,比上年增加27萬元。主要是為了提升培訓班教學質量,培養優秀黨員,提升黨員素質。
部門整體支出績效情況:1、加強單位職能建設,提高單位履職水平和能力;2、加強預決算公開力度,嚴控三公經費;3、合理高效利用資金,使資金廣泛服務于黨員教育質量提升。
詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效目標表、整體支出績效目標附表(表29、30、31)
5、國有資產占用情況說明及新增資產配置情況
截止2018年12月31日,本單位資產總計455.33萬元,其中流動資產21.12萬元,非流動資產453.21萬元。截至上一年12月底,本部門共有車輛0輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2020年擬新增配置車輛0輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。
6、一般性支出情況
本部門會議費預算0.5萬元,擬召開黨校教學安排、后勤工作安排等會議,人數約50人次,主要包含傳達黨校主體班工作安排布置、教研科研、說課評課等內容;培訓費預算 0.5萬元,擬開展黨校教學科研等培訓,人數50人次,主要內容為對教學人員提高教學科研等進行專題培訓。
七、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 部門預算公開表格