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    2019年度臨湘市市場監督管理局部門決算
    來源:財政局   日期: 2020-09-30 10:54
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    目 錄

    第一部分臨湘市市場監督管理局概況

    一、部門職責

    二、機構設置

    第二部分2019年度部門決算表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    第三部分2019年度部門決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明

    二、收入決算情況說明

    三、支出決算情況說明

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

    八、政府性基金預算收入支出決算情況

    九、預算績效情況說明

    十、其他重要事項情況說明

    第四部分名詞解釋

    第五部分附件

    第一部分

    臨湘市市場監督管理局概況

    一、部門職責

    (一)負責市場監督管理的方針政策宣傳和執行。貫徹執行國家市場監督管理的方針、政策和法律法規規章,組織實施質量強市、食品安全、標準化和知識產權等戰略,擬訂并組織實施有關規劃,規范和維護市場秩序,營造誠實守信、公平競爭的市場環境。

    (二)負責市場主體登記注冊及相關行政許可。負責全市各類企業、農民專業合作社和從事經營活動的單位、個體工商戶等市場主體的登記注冊工作。負責權限范圍內的食品、藥品、醫療器械等行政許可工作。

    (三)負責市場監管綜合執法工作。推進市場監管綜合執法隊伍整合和建設,推動實行統一的市場監管。查處市場監督管理領域的違法案件,規范市場監管行政執法行為。

    (四)負責監督管理市場秩序。依法監督管理市場交易、網絡商品交易及有關服務的行為。查處價格收費違法違規、不正當競爭、違法直銷、傳銷、侵犯商標專利知識產權和制售假冒偽劣行為。依法監督處理合同違法行為,依法實施對拍賣行為的監督管理,管理動產抵押物登記。指導廣告業的發展,監督管理廣告活動。查處無照生產經營和相關無證生產經營行為。統籌推進競爭政策實施,組織實施公平競爭審查制度。協助上級市場監管部門開展壟斷協議、濫用市場支配地位和濫用行政權力排除、限制競爭等反壟斷執法調查工作。

    (五)負責產品質量安全監督管理。貫徹國家、省、市質量發展的有關政策,擬訂推進質量發展戰略的政策措施并組織實施,對全市質量管理工作進行宏觀指導。組織實施質量獎勵制度,積極推進質量強市戰略和品牌建設,推動建立產品質量誠信制度;組織實施產品和服務質量提升、開展服務質量監測;按規定權限組織對重大產品質量事故調查,配合實施缺陷產品召回制度,監督管理產品防偽工作。負責產品質量安全監督抽查和風險監控工作,落實質量分級制度、質量安全追溯制度。負責工業產品生產許可證證后管理。查處產品質量違法行為。

    (六)負責特種設備安全監督管理。綜合管理特種設備安全監察、監督工作。監督檢查高耗能特種設備節能標準和鍋爐生產、進口、銷售環節環境保護標準的執行情況。按規定權限組織調查處理特種設備事故并進行統計分析。查處特種設備領域違法行為。

    (七)負責食品安全監督管理綜合協調。負責食品安全應急體系建設,組織指導重大食品安全事件應急處置和調查處理工作。落實食品安全重要信息直報制度。承擔市食品安全委員會日常工作。

    (八)負責食品安全監督管理。落實覆蓋食品生產、流通、消費全過程的監督檢查制度和隱患排查治理機制,防范區域性、系統性食品安全風險。推動建立食品生產經營者落實主體責任的機制,健全食品安全追溯體系。協助上級市場監管部門,在權限內組織開展食品安全監督抽檢、風險監測、核查處置和風險預警、風險交流等工作。組織實施特殊食品監督管理。負責食鹽質量安全監督管理工作。查處食品生產經營違法行為。

    (九)負責管理計量工作。推行國家法定計量單位,執行國家計量制度,依職權管理計量器具及量值傳遞和比對工作。規范、監督商品量和市場計量行為。查處計量違法行為。

    (十)負責管理標準化工作。組織實施標準化法律、法規,推進全市標準化戰略的實施。依法承擔地方標準立項、編號和發布等工作,指導地方標準、團體標準制定工作。依法開展標準化試點示范工作。管理全市商品條碼工作。依據法定職責,對標準的制定進行指導監督,對標準的實施進行監督檢查。推行采用國際標準。

    (十一)負責監督管理認證認可與檢驗檢測工作。按權限監督管理認證認可工作。組織實施對檢驗檢測機構和人員的監督管理。推進檢驗檢測機構改革,規范檢驗檢測市場,完善檢驗檢測體系,指導協調檢驗檢測行業發展。

    (十二)負責市場監督管理、知識產權領域的科技和信息化建設、新聞宣傳、對外交流與合作。建立市場主體信息公示和共享機制,依法公示和共享有關信息,加強信用監管,推動市場主體信用體系建設。

    (十三)負責實施知識產權戰略,推進知識產權強市建設。制定強化知識產權創造、保護、運用的管理措施并組織實施。建設知識產權公共服務體系,推動知識產權信息傳播利用,建設知識產權人才隊伍。負責保護知識產權。落實嚴格保護專利、商標、原產地地理標志等相關工作,建設知識產權保護體系。負責知識產權創造運用。開展知識產權運用體系建設,指導重大經濟活動知識產權評議,規范知識產權交易和無形資產評估,促進知識產權轉移轉化,推動知識產權高質量發展。負責商標、專利及原產地地理標志執法工作。

    (十四)負責組織開展消費維權工作。指導消費者咨詢、投訴、舉報的受理、處理和網絡體系建設等工作,保護經營者、消費者合法權益。指導消費者權益保護組織開展消費維權工作。查處假冒偽劣等違法行為。

    (十五)負責藥品(含中藥、民族藥,下同)、醫療器械和化妝品安全監督管理。貫徹執行國家、省、市關于藥品、醫療器械、化妝品安全監督管理的法律、法規和規章,擬訂地方性政策規劃并組織實施。監督實施藥品、醫療器械、化妝品標準和分類管理制度,配合有關部門實施國家基本藥物制度。負責權限范圍內藥品、醫療器械和化妝品質量管理。監督實施藥品、醫療器械經營質量管理規范,監督實施化妝品經營、使用衛生標準和技術規范。負責權限內藥品、醫療器械和化妝品上市后風險管理。組織開展藥品、化妝品不良反應和醫療器械不良事件的監測、評價和處置工作。依法承擔藥品、醫療器械和化妝品安全應急管理工作。組織實施藥品、醫療器械和化妝品監督檢查。制定檢查制度,依法查處藥品、醫療器械和化妝品經營、使用環節違法行為,監督實施問題產品召回和處置制度。依職責查處其他環節的違法行為。

    (十六)按規定要求,承擔對口事業服務機構業務工作的指導、協調和監督職責。

    (十七)完成市委、市政府交辦的其他任務。

    二、機構設置及決算單位構成

    (一)內設機構設置。

    臨湘市市場監督管理局單位內設機構包括:

    我局根據三定方案內設22個股室,為辦公室、財務和審計股、人事股、政策法規股、信用監管股、網絡交易股、廣告監管股、行政審批股、市場規范股、價格監管股、質量監管股、食品生產監管股、食品經營監管股、特殊食品和化妝監管股、餐飲監管股、抽檢監測管理股、藥品醫療器械監管股、特種設備安全監管股、計量股、標準化股、知識產權監管股、消費者權益保護股(12315投訴舉報中心)。

    下設9個直屬單位,為反不正當競爭和反壟斷管理所、專業市場所、綜合執法大隊、檢驗檢測中心、藥品不良反應監測中心、信息中心、食品安全綜合協調中心、消費者維權服務中心、個體私營經濟發展服務中心。

    設置11個派出機構,為長安監管所、五里監管所、云湖監管所、羊樓司監管所、坦渡監管所、聶市監管所、江南監管所、桃林監管所、桃礦監管所、長塘監管所、詹橋監管所。

    (二)決算單位構成。

    從預算單位構成看,臨湘市市場監督管理局部門決算包括局機關本級決算。我局只有本級,沒有其他二級預算單位,因此,納入2019年部門決算編制范圍的只有我局本級。

    第二部分 臨湘市市場監督管理局2019年度部門決算表(見附表)

    第三部分 臨湘市市場監督管理局2019年度部門決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明

    2019年度收、支總計3,235.09萬元,與2018年相比,收、支總計增加182.99萬元,增長6%。主要原因是增加新增11人,增加人員經費和公用支出。

    二、收入決算情況說明

    本年收入合計3,235.09萬元,其中:財政撥款收入3086.39萬元,占95.4%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入148.7萬元,占4.6%。

    三、支出決算情況說明

    本年支出合計3,235.09萬元,其中:基本支出2,858.39萬元,占88.36%;項目支出376.7萬元,占11.64%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2019年度財政撥款收、支總計3086.39萬元,與2018年相比,財政撥款收、支總計各增加34.29萬元,增長1.12%。主要原因是人員工資晉檔晉級提標和新增11人,增加人員經費和公用經費撥款收入。

    五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

    (一)財政撥款支出決算總體情況

    2019年度財政撥款支出3086.39萬元,占本年支出合計的95.4%。與2018年度相比,財政撥款支出增加34.29萬元,增長1.12%,主要原因是人員工資晉檔晉級提標和新增11人,增加人員經費和公用經費撥款收入。

    (二)財政撥款支出決算結構情況

    2019年度財政撥款支出3086.39萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出2574.65萬元,占83.42%;社會保障和就業(類)支出258.39萬元,占8.37%;商業服務業等(類)支出150萬元,占4.86%;住房保障(類)支出103.36萬元,占3.35%;

    (三)財政撥款支出決算具體情況

    2019年度財政撥款支出年初預算為2686.22萬元,支出決算為3,086.39萬元,完成年初預算的114.89%,其中:

    一般公共服務支出(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項):年初預算為46萬元,支出決算為46萬元,完成年初預算的100%。

    一般公共服務支出(類)市場監督管理事務(款)行政運行(項):年初預算為2199.23萬元,支出決算為2450.65萬元,完成年初預算的111.43 %。決算數大于年初預算數的主要原因是:人員工資晉檔晉級提標和新增11人,增加人員經費和公用經費撥款收入。

    一般公共服務支出(類)市場監督管理事務(款)市場監督管理專項(項):年初預算為22萬元,支出決算為22萬元,完成年初預算的100%。

    一般公共服務支出(類)市場監督管理事務(款)市場監管執法(項):年初預算為8萬元,支出決算為8萬元,完成年初預算的100%。

    一般公共服務支出(類)市場監督管理事務(款)藥品事務(項):年初預算為3萬元,支出決算為3萬元,完成年初預算的100%。

    一般公共服務支出(類)市場監督管理事務(款)其他市場監督管理局(項):年初預算為45萬元,支出決算為45萬元,完成年初預算的100%。

    社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):年初預算為259.28萬元,支出決算為258.39萬元,完成年初預算的99.66%, 決算數小于年初預算數的主要原因是:退休3人,減少支出。

    商業服務業等支出(類)商業流通事務(款) 食品流通安全補貼(項):年初預算為0萬元,支出決算為150萬元,完成年初預算的0%,決算數大于年初預算數的主要原因是:財政年中調整預算數。

    住房保障支出(類)住房改革支出(款) 住房公積金(項):年初預算為103.71萬元,支出決算為103.36萬元,完成年初預算的99.66%,決算數小于年初預算數的主要原因是退休3人,減少支出。

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    2019年度財政撥款基本支出2,858.39萬元,其中:人員經費2,186.17萬元,占基本支出的76.48 %,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助;公用經費672.23萬元,占基本支出的23.52 %,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、無形資產購置、其他資本性支出。

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

    (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

    2019年度“三公”經費財政撥款支出預算為42萬元,支出決算為38.36萬元,完成預算的91.33%,支出數與年初預算數不一致的原因是厲行節約,減少三公經費。 其中:

    因公出國(境)費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%。

    公務接待費支出預算為18萬元,支出決算為18萬元,完成預算的100%,決算數與預算數一致,與上年相比減少5.1萬元,減少22.08%,減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規定定”精神和厲行節約要求,從嚴控制“三公”經費開支,全年支出比上年有所壓減。

    公務用車購置費及運行維護費支出預算為24萬元,支出決算為20.36萬元,完成預算的84.83%,決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定定”精神和厲行節約要求,從嚴控制“三公”經費開支,全年實際支出比預算有所節約。  與上年相比減少3.64萬元,減少50.89%,減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規定定”精神和厲行節約要求,從嚴控制“三公”經費開支,全年實際支出比上年有所壓減。

    (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

    2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算18萬元,占46.92%,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算20.36萬元,占53.08%。其中:

    1、因公出國(境)費支出決算為0萬元,全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

    2、公務接待費支出決算為18萬元,全年共接待國內公務接待批次500個、接待人次5000人次(不包括陪同人員)。主要用于與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。

    3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為20.36萬元,主要是繼續加強公務用車管理,公務用車費用有所節約。其中:公務用車購置費0元, 公務用車運行維護費20.36萬元,主要是按規定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。截至2019年12月31日,機關單位開支財政撥款的公務用車保有量為8輛。

    八、政府性基金預算收入支出決算情況

    2019年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元;年初結轉和結余0萬元;支出0萬元,其中基本支出0萬元,項目支出0萬元;年末結轉和結余0萬元。

    九、預算績效情況說明

    (一)績效管理工作開展情況。

    我局積極開展食品安全專項整治、打擊非法傳銷、不正當競爭等違法活動,整頓和規范市場經濟秩序,保障全市經濟健康有序發展,維護社會穩定。

    (二)部門決算中項目績效自評結果。

    績效評價工作領導高度重視,周密部署。根據績效評價工作要求,我局成立了自評工作小組,由李四海書記任組長,財務股負責落實本局自評工作。

    為了提高辦案效率,準確系統地掌握專項資金的使用情況和所起到的社會效益、經濟效益,我局組織執法大隊、十個市場監管所、經檢大隊、兩反分局等相關辦案單位,采用定量指標與定性指標相結合的分析方法,客觀真實地對本單位專項工作進行了自我評價,并上報相關資料。本局自評工作小組通過查詢資料、實地查看等方式對辦案單位的自評資料進行了審查和評價,從全局和各辦案單位兩個層面對專項資金使用的具體領域、專項資金的到位性、保障性所發揮的作用效果進行了客觀、真實分析,形成全局專項資金評價報告。

    項目績效自評結果良好

    (三)以部門為主體開展的重點績效評價結果。

    一是優化營商環境有舉措。經深入研究,出臺《優化營商環境十項措施》,進一步明確了證照辦理、規范執法、個協管理等方面的工作紀律和要求。同時,對20項輕微違法行為試行“首違不罰”,并搞好公示。企業注冊壓縮至1.5個工作日、個體工商戶注冊壓縮至1個工作日。

    二是加強監管執法有力度。在價格監管等領域,推行雙隨機一公開執法;加大網絡虛假宣傳整治力度,配合市局承辦全省網絡交易監管工作現場會;全面強化特種設備監管,立案9起,責令6家企業鍋爐停運,對1處報廢再用鍋爐進行了強拆;扎實開展“護老”“護源”等專項整治行動和消費維權工作,全年受理投訴舉報1155件,為消費者挽回經濟損失37萬多元。

    三是保障食品安全有進步。提請市委、市政府專題研究食品領域安全工作,食品安全考核權重得到提升。牢牢抓住中小學校、幼兒園、大型餐飲企業、街頭小餐飲食品安全,加強食品生產、流通領域安全監管,落實日常巡查、檢查和抽檢計劃,加大食品安全查辦力度,全年查辦食品違法案件122件,向公安機關移送案件線索3起。

    四是配合中心工作有成績。參與藍天保衛戰,城區部分餐飲企業和機關食堂油煙整治成效明顯;配合支持城市精細化管理和殯葬改革工作,搞好文明城市復檢責任落實;牽頭城區3所學校周邊環境綜合整治,推進了聯點村脫貧攻堅工作。

    重點績效評價結果良好

    十、其他重要事項情況說明

    (一)機關運行經費支出情況

    臨湘市市場監督管理局2019年機關運行經費支出672.23萬元。比年初預算數增加324.33萬元。增長93.23%,主要原因是為保證全市食品藥品安全,市委市政府加大了監管力度,財政調整年初預算。

    (二) 一般性支出情況

    2019年本部門開支會議費7萬元,召開全局工作會議、食品、藥品、特種設備、知識產權等相關業務培訓會議,人數約500人次,主要包含市場監管各項工作;開支培訓費7萬元,開展藥品不良反應培訓、國家總局、省局和市局組織的各項業務培訓等,人數約600人次,主要內容為市場監管各項業務進行專題培訓。

    (三)政府采購支出情況

    臨湘市市場監督管理局2019年度政府采購支出總額147.85萬元,其中: 政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出147.85萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業的合同金額為0萬元,占政府采購支出總金額的比重為0%, 其中,授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

    (四)國有資產占有情況

    截至2019年12月31日,臨湘市市場監督管理局共有車輛8輛。其中,領導干部用車0輛,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤車輛7臺,主要用于執法執勤、特種專業技術用車1輛,主要用于特種專業技術、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套)。單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

    第四部分 名詞解釋

    財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

    上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

    年末結轉和結余資金:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

    一般公共服務支出(類):是指用于人大、政協、政府辦公廳(室)及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商?

    公共安全支出(類):是指用于內衛、消防等武裝警察部隊的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

    文化體育與傳媒支出(類):是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

    社會保障和就業支出(類):是指用于社會保障和就業方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機構統一管理的機關離退休人員的經費。

    住房保障支出(類):是指用于住房方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

    基本支出:指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    “三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。

    政府采購 :是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的,利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度。

    工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

    基本工資:反映按規定發放的基本工資,包括公務員的職務工資、級別工資;機關工人的崗位工資、技術等級工資;事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資;軍隊(武警)軍官、文職干部的職務(專業技術等級

    津貼補貼:反映經國家批準建立的機關事業單位艱苦邊遠地區津貼、機關工作人員地區附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。

    獎金:反映機關工作人員年終一次性獎金。

    機關事業單位基本養老保險繳費:反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費,不在此科目反映。

    職工基本醫療保險繳費:反映單位為職工繳納的基本醫療保險費。

    其他社會保障繳費:反映單位為職工繳納的基本醫療、失業、工傷、生育等社會保險費,殘疾人就業保障金,軍隊(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫療等社會保險費。

    住房公積金:反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

    其他工資福利支出:反映上述項目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員,公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業工作并按規定參加企業職工基本養老保險后給予的一次性補貼等。

    商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

    辦公費:反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。

    印刷費:反映單位的印刷費支出。

    咨詢費:反映單位咨詢方面的支出。

    水費:反映單位支付的水費、污水處理費等支出。

    電費:反映單位的電費支出。

    郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

    物業管理費:反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業管理費,包括綜合治理、綠化、衛生等方面的支出。

    差旅費:反映單位工作人員出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。

    維修(護)費:反映單位日常開支的固定資產(不包括車船等交通工具)修理和維護費用,網絡信息系統運行與維護費用,以及按規定提取的修購基金。

    會議費:反映會議中按規定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。

    培訓費:反映除因公出國(境)培訓費以外的各類培訓支出。

    公務接待費:反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

    勞務費:反映支付給單位和個人的勞務費用,如臨時聘用人員、鐘點工工資,稿費、翻譯費,評審費等。

    工會經費:反映單位按規定提取的工會經費。

    其他交通費用:反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼,租車費用、出租車費用,飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

    其他商品和服務支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。

    對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

    撫恤金:反映按規定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金,傷殘人員的撫恤金,離退休人員等其他人員的各項撫恤金。

    生活補助:反映按規定開支的優撫對象定期定量生活補助費,退役軍人生活補助費,行政事業單位職工和遺屬生活補助,因公負傷等住院治療、住療養院期間的伙食補助費,長期贍養人員補助費,由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農牧民的現金、糧食支出,對農村黨員、復員軍人?

    獎勵金:反映政府各部門的獎勵支出,如對個體私營經濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。

    其他對個人和家庭的補助支出:反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出,如嬰幼兒補貼、職工探親旅費、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉義務兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮退役士兵自謀職業的一次性經濟補助費、對農戶的生產經營補貼、保障性住房租。

    辦公設備購置:反映用于購置并按財務會計制度規定納入固定資產核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出,以及按規定提取的修購基金。

    機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業管理費、 公務用車運行維費。

    第五部分附件

    2019年臨湘市市場監督管理局部門決算公開表.XLS

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