2021年度臨湘市市場監(jiān)督管理局部門決算
目 錄
第一部分 臨湘市市場監(jiān)督管理局單位概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關于2021年度預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市市場監(jiān)督管理局單位概況
一、部門職責
(一)負責市場監(jiān)督管理的方針政策宣傳和執(zhí)行。貫徹執(zhí)行國家市場監(jiān)督管理的方針、政策和法律法規(guī)規(guī)章,組織實施質(zhì)量強市、食品安全、標準化和知識產(chǎn)權(quán)等戰(zhàn)略,擬訂并組織實施有關規(guī)劃,規(guī)范和維護市場秩序,營造誠實守信、公平競爭的市場環(huán)境。
(二)負責市場主體登記注冊及相關行政許可。負責全市各類企業(yè)、農(nóng)民專業(yè)合作社和從事經(jīng)營活動的單位、個體工商戶等市場主體的登記注冊工作。負責權(quán)限范圍內(nèi)的食品、藥品、醫(yī)療器械等行政許可工作。
(三)負責市場監(jiān)管綜合執(zhí)法工作。推進市場監(jiān)管綜合執(zhí)法隊伍整合和建設,推動實行統(tǒng)一的市場監(jiān)管。查處市場監(jiān)督管理領域的違法案件,規(guī)范市場監(jiān)管行政執(zhí)法行為。
(四)負責監(jiān)督管理市場秩序。依法監(jiān)督管理市場交易、網(wǎng)絡商品交易及有關服務的行為。查處價格收費違法違規(guī)、不正當競爭、違法直銷、傳銷、侵犯商標專利知識產(chǎn)權(quán)和制售假冒偽劣行為。依法監(jiān)督處理合同違法行為,依法實施對拍賣行為的監(jiān)督管理,管理動產(chǎn)抵押物登記。指導廣告業(yè)的發(fā)展,監(jiān)督管理廣告活動。查處無照生產(chǎn)經(jīng)營和相關無證生產(chǎn)經(jīng)營行為。統(tǒng)籌推進競爭政策實施,組織實施公平競爭審查制度。協(xié)助上級市場監(jiān)管部門開展壟斷協(xié)議、濫用市場支配地位和濫用行政權(quán)力排除、限制競爭等反壟斷執(zhí)法調(diào)查工作。
(五)負責產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。貫徹國家、省、市質(zhì)量發(fā)展的有關政策,擬訂推進質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略的政策措施并組織實施,對全市質(zhì)量管理工作進行宏觀指導。組織實施質(zhì)量獎勵制度,積極推進質(zhì)量強市戰(zhàn)略和品牌建設,推動建立產(chǎn)品質(zhì)量誠信制度;組織實施產(chǎn)品和服務質(zhì)量提升、開展服務質(zhì)量監(jiān)測;按規(guī)定權(quán)限組織對重大產(chǎn)品質(zhì)量事故調(diào)查,配合實施缺陷產(chǎn)品召回制度,監(jiān)督管理產(chǎn)品防偽工作。負責產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督抽查和風險監(jiān)控工作,落實質(zhì)量分級制度、質(zhì)量安全追溯制度。負責工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證證后管理。查處產(chǎn)品質(zhì)量違法行為。
(六)負責特種設備安全監(jiān)督管理。綜合管理特種設備安全監(jiān)察、監(jiān)督工作。監(jiān)督檢查高耗能特種設備節(jié)能標準和鍋爐生產(chǎn)、進口、銷售環(huán)節(jié)環(huán)境保護標準的執(zhí)行情況。按規(guī)定權(quán)限組織調(diào)查處理特種設備事故并進行統(tǒng)計分析。查處特種設備領域違法行為。
(七)負責食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào)。負責食品安全應急體系建設,組織指導重大食品安全事件應急處置和調(diào)查處理工作。落實食品安全重要信息直報制度。承擔市食品安全委員會日常工作。
(八)負責食品安全監(jiān)督管理。落實覆蓋食品生產(chǎn)、流通、消費全過程的監(jiān)督檢查制度和隱患排查治理機制,防范區(qū)域性、系統(tǒng)性食品安全風險。推動建立食品生產(chǎn)經(jīng)營者落實主體責任的機制,健全食品安全追溯體系。協(xié)助上級市場監(jiān)管部門,在權(quán)限內(nèi)組織開展食品安全監(jiān)督抽檢、風險監(jiān)測、核查處置和風險預警、風險交流等工作。組織實施特殊食品監(jiān)督管理。負責食鹽質(zhì)量安全監(jiān)督管理工作。查處食品生產(chǎn)經(jīng)營違法行為。
(九)負責管理計量工作。推行國家法定計量單位,執(zhí)行國家計量制度,依職權(quán)管理計量器具及量值傳遞和比對工作。規(guī)范、監(jiān)督商品量和市場計量行為。查處計量違法行為。
(十)負責管理標準化工作。組織實施標準化法律、法規(guī),推進全市標準化戰(zhàn)略的實施。依法承擔地方標準立項、編號和發(fā)布等工作,指導地方標準、團體標準制定工作。依法開展標準化試點示范工作。管理全市商品條碼工作。依據(jù)法定職責,對標準的制定進行指導監(jiān)督,對標準的實施進行監(jiān)督檢查。推行采用國際標準。
(十一)負責監(jiān)督管理認證認可與檢驗檢測工作。按權(quán)限監(jiān)督管理認證認可工作。組織實施對檢驗檢測機構(gòu)和人員的監(jiān)督管理。推進檢驗檢測機構(gòu)改革,規(guī)范檢驗檢測市場,完善檢驗檢測體系,指導協(xié)調(diào)檢驗檢測行業(yè)發(fā)展。
(十二)負責市場監(jiān)督管理、知識產(chǎn)權(quán)領域的科技和信息化建設、新聞宣傳、對外交流與合作。建立市場主體信息公示和共享機制,依法公示和共享有關信息,加強信用監(jiān)管,推動市場主體信用體系建設。
(十三)負責實施知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略,推進知識產(chǎn)權(quán)強市建設。制定強化知識產(chǎn)權(quán)創(chuàng)造、保護、運用的管理措施并組織實施。建設知識產(chǎn)權(quán)公共服務體系,推動知識產(chǎn)權(quán)信息傳播利用,建設知識產(chǎn)權(quán)人才隊伍。負責保護知識產(chǎn)權(quán)。落實嚴格保護專利、商標、原產(chǎn)地地理標志等相關工作,建設知識產(chǎn)權(quán)保護體系。負責知識產(chǎn)權(quán)創(chuàng)造運用。開展知識產(chǎn)權(quán)運用體系建設,指導重大經(jīng)濟活動知識產(chǎn)權(quán)評議,規(guī)范知識產(chǎn)權(quán)交易和無形資產(chǎn)評估,促進知識產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化,推動知識產(chǎn)權(quán)高質(zhì)量發(fā)展。負責商標、專利及原產(chǎn)地地理標志執(zhí)法工作。
(十四)負責組織開展消費維權(quán)工作。指導消費者咨詢、投訴、舉報的受理、處理和網(wǎng)絡體系建設等工作,保護經(jīng)營者、消費者合法權(quán)益。指導消費者權(quán)益保護組織開展消費維權(quán)工作。查處假冒偽劣等違法行為。
(十五)負責藥品(含中藥、民族藥,下同)、醫(yī)療器械和化妝品安全監(jiān)督管理。貫徹執(zhí)行國家、省、市關于藥品、醫(yī)療器械、化妝品安全監(jiān)督管理的法律、法規(guī)和規(guī)章,擬訂地方性政策規(guī)劃并組織實施。監(jiān)督實施藥品、醫(yī)療器械、化妝品標準和分類管理制度,配合有關部門實施國家基本藥物制度。負責權(quán)限范圍內(nèi)藥品、醫(yī)療器械和化妝品質(zhì)量管理。監(jiān)督實施藥品、醫(yī)療器械經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范,監(jiān)督實施化妝品經(jīng)營、使用衛(wèi)生標準和技術(shù)規(guī)范。負責權(quán)限內(nèi)藥品、醫(yī)療器械和化妝品上市后風險管理。組織開展藥品、化妝品不良反應和醫(yī)療器械不良事件的監(jiān)測、評價和處置工作。依法承擔藥品、醫(yī)療器械和化妝品安全應急管理工作。組織實施藥品、醫(yī)療器械和化妝品監(jiān)督檢查。制定檢查制度,依法查處藥品、醫(yī)療器械和化妝品經(jīng)營、使用環(huán)節(jié)違法行為,監(jiān)督實施問題產(chǎn)品召回和處置制度。依職責查處其他環(huán)節(jié)的違法行為。
(十六)按規(guī)定要求,承擔對口事業(yè)服務機構(gòu)業(yè)務工作的指導、協(xié)調(diào)和監(jiān)督職責。
(十七)完成市委、市政府交辦的其他任務。
二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設機構(gòu)設置。2021年本單位內(nèi)設22個股室,為辦公室、財務和審計股、人事股、政策法規(guī)股、信用監(jiān)管股、網(wǎng)絡交易股、廣告監(jiān)管股、行政審批股、市場規(guī)范股、價格監(jiān)管股、質(zhì)量監(jiān)管股、食品生產(chǎn)監(jiān)管股、食品經(jīng)營監(jiān)管股、特殊食品和化妝監(jiān)管股、餐飲監(jiān)管股、抽檢監(jiān)測管理股、藥品醫(yī)療器械監(jiān)管股、特種設備安全監(jiān)管股、計量股、標準化股、知識產(chǎn)權(quán)監(jiān)管股、消費者權(quán)益保護股(12315投訴舉報中心)。
下設9個直屬單位,為反不正當競爭和反壟斷管理所、專業(yè)市場所、綜合執(zhí)法大隊、檢驗檢測中心、藥品不良反應監(jiān)測中心、信息中心、食品安全綜合協(xié)調(diào)中心、消費者維權(quán)服務中心、個體私營經(jīng)濟發(fā)展服務中心。
設置11個派出機構(gòu),為長安監(jiān)管所、五里監(jiān)管所、云湖監(jiān)管所、羊樓司監(jiān)管所、坦渡監(jiān)管所、聶市監(jiān)管所、江南監(jiān)管所、桃林監(jiān)管所、桃礦監(jiān)管所、長塘監(jiān)管所、詹橋監(jiān)管所。
(二)決算單位構(gòu)成。臨湘市市場監(jiān)督管理局2021年部門決算公開單位構(gòu)成包括:臨湘市市場監(jiān)督管理局本級。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
(表格見附件1)
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計3495.71萬元。與上年相比,增加15.34萬元,增長0.44%,主要是因為新進6人,增加人員經(jīng)費和公用支出。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計3481.49萬元,其中:財政撥款收入3339.54萬元,占95.92%;其他收入141.95萬元,占4.08%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計3495.71萬元,其中:基本支出2999.97萬元,占85.82%;項目支出495.74萬元,占14.18%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計3351.53萬元,與上年相比,增加153.77萬元,增長4.81%,主要是因為新進6人,增加人員經(jīng)費和公用支出。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出3351.53萬元,占本年支出合計的95.88%,與上年相比,增加165.76萬元,增長5.20%,主要是因為新進6人,增加人員經(jīng)費和公用支出。
(二)財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財政撥款支出3351.53萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出2968.84萬元,占88.58%;社會保障和就業(yè)(類)支出237.86萬元,占7.10%;住房保障(類)支出110.83萬元,占3.31%,衛(wèi)生健康(類)支出34萬元,占1.01%。
(三)財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算數(shù)為3112.58萬元,支出決算數(shù)為3351.53萬元,完成年初預算的107.68%,其中:
1、一般公共服務支出(類)商貿(mào)事務(款)行政運行(項)。
年初預算為0萬元,支出決算為18.40萬元,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是:商務糧食執(zhí)法大隊整體轉(zhuǎn)隸,決算對該類款項進行了細分調(diào)整,新增了此項支出,全部用于基本支出中的商品和服務支出,其中辦公費10萬元、其他商品和服務支出8.40萬元。
2、一般公共服務支出(類)商貿(mào)事務(款)事業(yè)運行(項)。
年初預算為137.72萬元,支出決算為32.66萬元,完成年初預算的23.71%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是:商務糧食執(zhí)法大隊整體轉(zhuǎn)隸,決算對該類款項進行了細分調(diào)整,年初預算中的商品和服務支出合并到市場監(jiān)督管理事務(款)行政運行(項)。
3、一般公共服務支出(類)市場監(jiān)督管理事務(款)行政運行(項)。
年初預算為1928.62萬元,支出決算為2597.28萬元,完成年初預算的134.67%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是:商務糧食執(zhí)法大隊整體轉(zhuǎn)隸后,新增了商品和服務支出、工資福利支出、對個人和家庭的補助。
4、一般公共服務支出(類)市場監(jiān)督管理事務(款)市場主體管理(項)。
年初預算為191.87萬元,支出決算為8萬元,完成年初預算的4.17%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是:厲行節(jié)約,減少了辦公設備購置費、大型修繕費。
5、一般公共服務支出(類)市場監(jiān)督管理事務(款)市場秩序執(zhí)法(項)。
年初預算為131.05萬元,支出決算為6萬元,完成年初預算的4.58%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是:為年終決算調(diào)整。
6、一般公共服務支出(類)市場監(jiān)督管理事務(款)藥品事務(項)。
年初預算為0萬元,支出決算為2萬元,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是:中途追加了中央專項藥品監(jiān)管補助資金。
7、一般公共服務支出(類)市場監(jiān)督管理事務(款)質(zhì)量安全監(jiān)管(項)。
年初預算為0萬元,支出決算為11.80萬元,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是:中途追加了省級專項質(zhì)量安全監(jiān)管補助資金。
8、一般公共服務支出(類)市場監(jiān)督管理事務(款)食品安全監(jiān)管(項)。
年初預算為330.30萬元,支出決算為192萬元,完成年初預算的58.13%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是:根據(jù)實際食品安全監(jiān)管工作需求,減少了相關的工作經(jīng)費。
9、一般公共服務支出(類)市場監(jiān)督管理事務(款)其他市場監(jiān)督管理事務(項)。
年初預算為0萬元,支出決算為100萬元,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是:預算中途進行了調(diào)整,將年初預算中的辦公費、印刷費、差旅費調(diào)整到了其他市場監(jiān)督管理事務(項)。
10、一般公共服務支出(類)其他一般公共事務支出(款)其他一般公共事務支出(項)。
年初預算為0萬元,支出決算為0.7萬元,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是:預算中途進行了調(diào)整,將年初預算中的辦公費、印刷費、差旅費調(diào)整到了其他一般公共事務支出(款)其他一般公共事務支出(項)。
11、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)。
年初預算為224.98萬元,支出決算為222.23萬元,完成年初預算的98.78%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是:減少5人,減少人員支出。
12、社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤支出(款)死亡撫恤支出(項)。
年初預算為0萬元,支出決算為15.63萬元,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是:死亡1人,增加撫恤支出。
13、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。
年初預算為168.04萬元,支出決算為110.83萬元,完成年初預算的65.95%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是:減少5人,減少人員支出。
14、衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生支出(款)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理(項)。
年初預算為0萬元,支出決算為34萬元,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是:疫情防控增加公共衛(wèi)生事件支出。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出2997.73萬元,其中:人員經(jīng)費2418.16萬元,占基本支出的80.67%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助;公用經(jīng)費579.57萬元,占基本支出的19.33%,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為37萬元,支出決算為34.04萬元,完成預算的92%,其中:
無因公出國(境)費支出預算與決算,與上年相比持平。
公務接待費支出預算為17萬元,支出決算為15萬元,完成預算的88.24%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出比預算有所節(jié)約。與上年相比減少3萬元,減少16.67%,減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴控制“三公”經(jīng)費開支,全年支出比上年有所壓減。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為20萬元,支出決算為19.04萬元,完成預算的95.20%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出比預算有所節(jié)約。與上年相比減少0.43萬元,減少2.21%,減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出比上年有所壓減。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算15萬元,占44.07%,因公出國(境)費支出決算0萬元,公務用車購置費及運行維護費支出決算19.04萬元,占55.93%。其中:
1、因公出國(境)費支出決算為0萬元,全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。
2、公務接待費支出決算為15萬元,全年共接待400批次、接待4000人次,主要是與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為19.04萬元,其中:公務用車購置費0萬元,臨湘市市場監(jiān)督管理局更新公務用車0輛。
公務用車運行維護費19.04萬元,主要是按規(guī)定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
截止2021年12月31日,我單位開支財政撥款的公務用車保有量為8輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2021年度本單位無政府性基金收支。
九、機關運行經(jīng)費支出說明
本部門2021年度機關運行經(jīng)費支出579.57萬元,比上年決算數(shù)增加21.65萬元,增加3.88%。主要原因是:商務糧食執(zhí)法大隊整體轉(zhuǎn)隸,增加公用經(jīng)費,其中主要包括辦公費和差旅費。
十、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會議費4萬元,用于召開全局工作會議、食品、藥品、特種設備、知識產(chǎn)權(quán)等相關業(yè)務培訓會議,人數(shù)約400人次,主要包含市場監(jiān)管各項工作等;開支培訓費6萬元,用于開展藥品不良反應培訓、國家總局、省局和市局組織的各項業(yè)務培訓等,人數(shù)約600人次,主要內(nèi)容為市場監(jiān)管各項業(yè)務進行專題培訓等;未舉辦各類節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額107.74萬元,其中:政府采購貨物支出107.74萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額107.74萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額107.74萬元,占政府采購支出總額的100%。
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日,本單位共有車輛8輛,其中,主要領導干部用車0輛,機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車8輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。
十三、2021年度預算績效情況說明
(一)預算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求,我單位組織對2021年度支出情況開展了部門整體支出績效自評,自評得分95分,評價等級為“優(yōu)”。(部門整體支出績效自評報告見附件2)
(二)以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。
本部門未開展以部門為主體、或委托第三方機構(gòu)開展重點項目績效評價。
第四部分
名 詞 解 釋
一、財政撥款收入:是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括人員支出和公用支出。
三、項目支出:指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。
四、“三公”經(jīng)費:指通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附 件
附件1:部門決算表
附件2:部門整體支出績效自評報告