目 錄
第一部分 2019年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
(二)機構(gòu)設置
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
(一)收入預算
(二)支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
(一)基本支出
(二)項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費
(二)“三公”經(jīng)費預算
(三)一般性支出情況
(四)政府采購情況
(五)績效目標情況說明
(六)國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
5、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
6、基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
7、基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
8、基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
9、基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經(jīng)濟分類)
11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經(jīng)濟分類)
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預算支出情況表
14、一般公共預算基本支出情況表
15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經(jīng)濟分類)
20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經(jīng)濟分類)
21、政府性基金預算支出情況表(按部門預算經(jīng)濟分類)
22、政府性基金預算支出情況表(按政府預算經(jīng)濟分類)
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
25、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(按部門預算經(jīng)濟分類)
26、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
27、專項資金預算匯總表
28、“三公”經(jīng)費預算公開表
29、整體支出績效目標表
30、項目支出績效目標表
31、政府采購預算表
32、整體支出績效目標表(附表)
一、部門基本概況
1、單位職能職責
老干局是市委組成部門,主管離退休老干部各項政治、生活待遇的落實工作。
2、單位機構(gòu)設置
中國共產(chǎn)黨臨湘市委員會老干部局單位內(nèi)設機構(gòu)包括:綜合辦公室(市關(guān)心下一代工作委員會辦公室)、老年組織聯(lián)絡辦、待遇保障辦。
二、部門預算單位構(gòu)成
老干局只有本級,沒有其他二級預算單位,因此,納入2019年部門預算編制范圍的只有老干局本級。
三、部門收支總體情況
我單位2019年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件21、22、23、24表均為0。本單位沒有撫恤費,所以對個人和家庭的補助為0,附件10、11、19、20表均為0。
(一)收入預算,2019年年初預算數(shù)610.5萬元,其中,一般公共預算撥款603.2萬元,其他收入7.3萬元,收入較去年減少16萬元,主要是單位壓縮經(jīng)費。
(二)支出預算,2019年年初預算數(shù)610.5萬元,其中,一般公共服務610.5萬元。支出較去年減少16萬元,主要是單位壓縮經(jīng)費。
備注:2019年部門預算包括本級預算。收入包括一般公共預算收入和其他收入;支出既包括單位基本運行的經(jīng)費,也包括專項經(jīng)費。
四、一般公共預算撥款支出預算
本年一般公共預算撥款支出預算603.19萬元,其中:一般公共服務支出 603.19萬元,占 100%;具體安排情況如下:
(一)基本支出:2019年年初預算數(shù)為503.5萬元,是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及下掛單位和離退休人員工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助各項支出,包括用于辦公費、水電費、郵電費等日常公用經(jīng)費。支出較去年減少52.7萬元,減少11.69%,主要是離退休人員減少。
(二)項目支出:2019年年初預算數(shù)為99.7萬元,是用于各成員單位工作經(jīng)費及活動開支經(jīng)費,保障落實其他各項離退休人員相關(guān)待遇。其中:關(guān)協(xié)支出12.6萬元;老年大學支出8萬元;老年書協(xié)支出9萬元(含書協(xié)1萬元);老年保健協(xié)會支出8萬元;老干副組長活動支出2萬元;老干部活動與管理經(jīng)費50萬元;三個退管中心工作經(jīng)費10.1萬元。支出較去年增加35.7萬元,增加55.78%,主要是2019年整合了項目及工作經(jīng)費不足。
五、政府性基金預算支出
2019年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費
2019年本級1家行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款18.7萬元,比2018年預算增加8.7萬元,增長46.52%,原因是印刷費、培訓費、會議費等費用增加。
備注:機關(guān)運行經(jīng)費指本部門的運行經(jīng)費,公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。
2、“三公”經(jīng)費預算
2019年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為4萬元,其中,公務接待費4萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2019年“三公”經(jīng)費預算與2018年持平。
3、一般性支出情況
2019年本單位會議費預算0.66萬元,擬召開臨湘市老干部年度會議,人數(shù)約50人次,主要包含傳達全市老年活動工作布置、小型座談會等內(nèi)容;培訓費預算 1.2萬元,擬開展全市老年特長培訓班等培訓,人數(shù)60人次,主要內(nèi)容為對全市老年干部的文化和特長培訓。
4、政府采購安排情況說明
2019年本單位政府采購預算總額0萬元,其中:政府采購工程類預算0萬元,政府采購貨物類預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。詳見預算公開表格中的政府采購預算表.
5、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2019年本級重點項目資金(30萬元及以上)預算數(shù)為89.6萬元。包括:1、老干部活動與管理經(jīng)費50萬元,比2018年增加5萬元,增加原因是2019年整合了項目, 2、老年協(xié)會經(jīng)費39.6萬元,比2018年增加20.6萬元,增加原因是工作經(jīng)費不足。
部門整體支出績效情況:2019年部門整體支出績效目標603.2萬元,其中:基本支出503.5萬元,項目支出99.7萬元,全部實行整體支出績效目標管理,整體支出績效情況為:
1、加強單位職能建設,提高單位履職水平和能力;2、加強預決算公開力度,嚴控三公經(jīng)費;3、合理高效利用資金,使資金廣泛服務于全市社會經(jīng)濟發(fā)展。
詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效目標表、整體支出績效目標附表(表29、30、31)
6、國有資產(chǎn)占用情況說明及新增資產(chǎn)配置情況
截止2018年12月31日,本單位資產(chǎn)總計147.9萬元,其中流動資產(chǎn)9.9萬元,非流動資產(chǎn)138萬元.截至上一年12月底,本部門共有車輛0輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2019年擬新增配置車輛0輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 部門預算公開表格