目錄
第一部分 概況
一、主要職責
二、機構設置
第二部分 2018年度部門決算表(見附表)
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公” 經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費決算情況說明。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
中國共產黨臨湘市委員會老干部局概況
一、主要職能
老干局是市委組成部門,主管離退休老干部各項政治、生活待遇的落實工作。
二、機構設置
從預算單位構成看,中國共產黨臨湘市委員會老干部局部門決算只有局機關本級決算,沒有其他二級決算單位。
第二部分 中國共產黨臨湘市委員會老干部局2018年度部門決算表(見附表)
第三部分 中國共產黨臨湘市委員會老干部局2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
2018年度收、支總計849.27萬元,與2017年相比,收、支總計增加600.35萬元,增長241.18%。主要原因是由于離退休老人員撥款納入行政運行核算,協會組織及掛靠單位經費增加。
二、收入決算情況說明
2018年收入849.27萬元,其中:一般公共預算撥款收入849.27萬元,比上年增加241.18%。占本年總收入100%。主要原因是由于離退休老人員撥款納入行政運行核算,協會組織及掛靠單位經費增加。
三、支出決算情況說明
本年支出合計849.27萬元,其中:基本支出849.27萬元,占本年總支出100%,項目支出0萬元,占0%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收、支總計849.27萬元,與2017年相比,財政撥款收、支總計各增加600.35萬元,增長241.18%。主要原因是由于離退休老人員撥款納入行政運行核算,協會組織及掛靠單位經費增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算撥款支出總體情況
2018年度財政撥款支出849.27萬元,占本年支出合計的100%。與2017年度相比,比上年增加600萬元,增加241.18%。主要原因是由于離退休老人員撥款納入行政運行核算,協會組織及掛靠單位經費增加。
(二)一般公共預算撥款支出決算結構情況
一般公共預算撥款支出849.27萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出748.46萬元,占88.13%。社會保障和就業支出95.36萬元,占11.23%。住房保障支出5.46萬元,占0.64%。
(三)一般公共預算撥款支出決算具體情況
2018年度財政撥款支出年初預算為620.17萬元,支出決算為708.76萬元,完成年初預算的114.28%。其中:
1、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)。
年初預算為441.85萬元,支出決算為 575.59 萬元,完成年初預算的106.57%,決算數大于預算數的主要原因是本年度內機關院內改造所增加。
2、一般公共服務支出(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)。
年初預算為40.46萬元,支出決算為40.46萬元,完成年初預算的100%,決算數與年初預算數一致。
3、一般公共服務支出(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款) 其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出(項)。
年初預算為81.6萬元,支出決算為81.6萬元,完成年初預算的100%,決算數與年初預算數一致。
4、一般公共服務支出(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項)。
年初預算為50.8萬元,支出決算為50.8 萬元,完成年初預算的100%,決算數與年初預算數一致。
5、社會保障和就業支出(類) 撫恤(款)死亡撫恤(項)。
年初預算為0萬元,支出決算為95.36萬元,決算數比預算數增加95.36萬,決算數大于預算數的主要原因是年初未預算。
6、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。
年初預算為5.46萬元,支出決算為5.46萬元,完成年初預算的100%,決算數與年初預算數一致。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
中國共產黨臨湘市委員會老干部局2018年度一般公共預算財政撥款基本支出849.27萬元。占財政撥款支出的100%。其中:
人員經費714.53萬元,占財政撥款基本支出的84.13%,主要包括:按國家規定支出的基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費134.74萬元,占財政撥款基本支出的15.87%,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費決算情況說明
(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經費財政撥款支出預算為4.05萬元,支出決算為4.03萬元,完成預算的99.51%,其中:
因公出國(境)費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元,支出決算為0元,完成預算的0%。
公務接待費支出預算為4.05萬元,支出決算為4.03萬元,完成預算的99.51%,與上年相比減少0.03萬元,減少0.82%,減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規定定”精神和厲行節約要求,從嚴控制“三公”經費開支,全年支出比上年有所壓減。
(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務接待費決算4.03萬元,占100%。因公出國(境)費支出決算為0萬元,占0%;公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元,占0%。其中:
1、因公出國(境)費支出決算為0萬元,全年安排因公出國(境)組0個,累計0人次。
2、公務接待費支出決算為4.03萬元,全年共接待來訪團組30個,來賓285人次,主要用于與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元,其中:公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費0萬元,截止2018年12月31日,我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2018年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元;年初結轉和結余0萬元;支出0萬元,其中基本支出0萬元,項目支出0萬元;年末結轉和結余0萬元。
九、預算績效情況說明
(一)績效管理工作開展情況。
本單位本年度無項目支出,
(二)部門決算中項目績效自評結果。
無項目績效自評結果。
(三)以部門為主體開展的重點績效評價結果。
無重點績效評價
十、其他重要事項情況說明
(一)機關(事業)運行經費支出情況
2018年財政撥款決算134.74萬元,比2017年增加72.58萬元。增長了116.76%,主要原因是:走訪離休人員次數增加,購置辦公、專用設備及其他日常公用經費增加。
(二)政府采購支出情況
2018年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購貨物支出0萬元,政府采購貨物支出0萬元,授予中小企業的合同金額為0萬元,占政府采購支出總金額的0%,其中:授予小微企業的合同金額為0萬元,占政府采購支出總金額的0%。
(三)國有資產占有情況
截至2018年12月31日,本單位共有輛0車輛,其中,領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。
一般公共服務支出(類):是指用于人大、政協、政府辦公廳(室)及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商聯事務。
社會保障和就業支出(類):是指用于社會保障和就業方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機構統一管理的機關離退休人員的經費。
住房保障支出(類):是指用于住房方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
基本支出:指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資:反映按規定發放的基本工資,包括公務員的職務工資、級別工資;機關工人的崗位工資、技術等級工資;事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資;軍隊(武警)軍官、文職干部的職務(專業技術等級)。
津貼補貼:反映經國家批準建立的機關事業單位艱苦邊遠地區津貼、機關工作人員地區附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金:反映機關工作人員年終一次性獎金。
伙食補助費:反映單位發給職工的伙食補助費,如誤餐補助等。
績效工資:反映事業單位工作人員的績效工資。
機關事業單位基本養老保險繳費:反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費,不在此科目反映。
職業年金繳費:反映機關事業單位實際繳納的職業年金支出。由單位代扣的工作人員職業年金繳費,不在此科目反映。
職工基本醫療保險繳費:反映單位為職工繳納的基本醫療保險費。
住房公積金:反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出:反映上述項目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員,公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業工作并按規定參加企業職工基本養老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。
辦公費:反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費:反映單位的印刷費支出。
水費:反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費:反映單位的電費支出。
郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。
差旅費:反映單位工作人員出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。
維修(護)費:反映單位日常開支的固定資產(不包括車船等交通工具)修理和維護費用,網絡信息系統運行與維護費用,以及按規定提取的修購基金。
會議費:反映會議中按規定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。
培訓費:反映除因公出國(境)培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費:反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
勞務費:反映支付給單位和個人的勞務費用,如臨時聘用人員、鐘點工工資,稿費、翻譯費,評審費等。
福利費:反映單位按規定提取的福利費。
其他交通費用:反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼,租車費用、出租車費用,飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。
對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
離休費:反映行政事業單位和軍隊移交政府安置的離休人員的離休費、護理費和其他補貼。
撫恤金:反映按規定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金,傷殘人員的撫恤金,離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
生活補助:反映按規定開支的優撫對象定期定量生活補助費,退役軍人生活補助費,行政事業單位職工和遺屬生活補助,因公負傷等住院治療、住療養院期間的伙食補助費,長期贍養人員補助費,由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農牧民的現金、糧食支出,對農村黨員、復員軍人?
第五部分 附件
2018年度中國共產黨臨湘市委員會老干部局部門決算公開表格.XLS