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    臨湘市財政事務中心2020年部門預算公開編報說明
    來源:臨湘市財政局   日期: 2020-03-30 14:52
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    目  錄

    第一部分  2020年部門預算說明

    一、部門基本概況

    (一)職能職責

    (二)機構設置

    二、部門預算單位構成

    三、部門收支總體情況

    (一)收入預算

    (二)支出預算

    四、一般公共預算撥款支出預算

    (一)基本支出

    (二)項目支出

    五、政府性基金預算支出

    六、其他重要事項的情況說明

    (一)機關運行經費

    (二)“三公”經費預算

    (三)一般性支出情況

    (四)政府采購情況

    (五)績效目標情況說明

    (六)國有資產占有使用情況及新增資產配置情況

    七、名詞解釋

    第二部分 部門預算公開表格

    1、部門收支總體情況表

    2、部門收入總體情況表

    3、部門支出總體情況表

    4、部門支出總表(按部門預算經濟分類)

    5、部門支出總表(按政府預算經濟分類)

    6、基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經濟分類)

    7、基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經濟分類)

    8、基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經濟分類)

    9、基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經濟分類)

    10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類)

    11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)

    12、財政撥款收支總體情況表

    13、一般公共預算支出情況表

    14、一般公共預算基本支出情況表

    15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經濟分類)

    16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經濟分類)

    17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經濟分類)

    18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經濟分類)

    19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類)

    20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)

    21、政府性基金預算支出情況表(按部門預算經濟分類)

    22、政府性基金預算支出情況表(按政府預算經濟分類)

    23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)

    24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)

    25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(按部門預算經濟分類)

    26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(按政府預算經濟分類)

    27、專項資金預算匯總表

    28、2020年“三公”經費預算公開表

    29、整體支出績效目標表

    30、項目支出績效目標表

    31、政府采購預算表

    32、整體支出績效目標表(附表)

    一、部門基本概況

    1、單位職能職責

    本事務中心是由原非稅局和礦產資源稅費征收綜合管理局合并而成的市財政局二級機構,負責市級行政性收費、事業性收費、政府性基金、罰沒收入、國有資產和國有資源收益、其他非稅收入的征收管理;負責全市票證管理工作;負責協調和鄉鎮和相關職能部門的礦產資源稅費集中征收管理工作。

    2、單位機構設置

    單位機構設置下設10個辦公室、7個市級直管服務所與9個鄉鎮征管站,財政預算撥款開支人數共有20人(其中:經費預算12人在本事務中心、8人在財政局機關 ),由公安、稅務、林業、水利等外單位抽調與勞務派遣人員39人。

    二、部門預算單位構成

    臨湘市財政事務中心只有本級,沒有其他二級預算單位,因此,納入2020年部門預算編制范圍的只有臨湘市財政事務中心部門本級。

    三、部門收支總體情況

    我單位2020年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件21、22、23、24表均為0。本單位沒有撫恤費,所以對個人和家庭的補助為0,附件10、11、19、20表均為0。

    (一)收入預算,2020年年初預算數402.33萬元,其中,一般公共預算撥款402.33萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年減少73.53萬元,主要是因為稅收前程不佳,外單位抽調人員減少而調減預算。

    (二)支出預算,2020年年初預算數402.33萬元,其中,一般公共服務381.74萬元,公共安全0萬元,教育0萬元,科學技術0萬元,社會保障和就業支出11.77萬元,住房保障支出8.82萬元。支出較去年減少73.53萬元,主要是因為稅收前程不佳,外單位抽調人員減少而調減預算。

    備注:2020年部門預算收入包括一般公共預算收入、納入預算管理的非稅收入,納入專戶管理的非稅收入,上級補助收入等收入;支出包括一般公共服務支出,公共安全支出,社會保障和就業支出,住房保障等和其它專項經費等支出。

    四、一般公共預算撥款支出預算

    本年一般公共預算撥款支出預算402.33 萬元,其中:一般公共服務支出381.74 萬元,占94.88 %;社會保障和就業支出 11.77萬元,占2.93 %;住房保障支出8.82 萬元,占2.19 %;具體安排情況如下:

    (一)基本支出:2020年年初預算數為243.33萬元,比上年減少52.53萬元,下降17.8%,原因是編外人員減少及本著厲行節約的計劃方針壓縮開支,基本支出是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

    (二)項目支出:2020年年初預算數為159萬元,比上年減少21萬元,下降11.7%,原因是市級服務所與人員減少而調減支出,項目支出是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出、對市縣專項補助等。其中:設備設施維護支出30萬元,主要用于與重慶惠澤公司長期合同礦業綜合管理系統維護等方面;執法稽查支出9萬元,主要用于執法稽查支出等方面;站點運行支出120萬元,主要用于市級服務所機構運行費用支出。

    五、政府性基金預算支出

    2020年度本部門無政府性基金安排的支出。

    六、其他重要事項的情況說明

    1、機關運行經費

    2020年本級一家行政事業單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款20.62萬元,比2019年預算減少2.18萬元,下降9.6%。原因是人員減少而調減公用支出。

    備注:機關運行經費指本部門的運行經費,公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。

    2、“三公”經費預算

    2020年“三公”經費預算數為14.82萬元,其中,公務接待費9萬元,公務用車購置及運行費5.82萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費5.82萬元),因公出國(境)費0萬元。2020年“三公”經費預算較2019年減少3萬元,主要是因為人員減少而調減支出。

    3、一般性支出情況

    本部門會議費預算0萬元;培訓費預算 0萬元。

    4、政府采購安排情況說明

    2020年本單位政府采購預算總額31.8萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算31.8萬元。較2019年減少29.6萬元,主要是因為市級站所與外單位借調人員減少而調減印刷等服務支出,詳見附表31(政府采購預算表)。

    5、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

    2020年本級重點項目資金(30萬元及以上)預算數為150萬元,其中:1、設備設施維護項目30萬元,與上年持平。2、站點運行120萬元,與上年持平。

    2020年部門整體支出績效目標402.33萬元,其中:基本支出243.33萬元,項目支出159萬元,全部實行整體支出績效目標管理,整體支出績效情況為:1、加強單位職能建設,提高單位履職水平和能力;2、加強預決算公開力度,嚴控三公經費;3、合理高效利用資金,使資金廣泛服務于全市社會經濟發展。詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效表、整體支出績效目標附表(表29、30、32)

    6、國有資產占用情況說明及新增資產配置情況

    截止2019年12月31日,本單位資產總計1073.69萬元,其中流動資產83.06萬元,非流動資產990.63萬元。截至上一年12月底,本部門共有車輛2輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車輛,其他用車2輛,主要用途為執法執勤用車。單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備2臺。2020年擬新增配置車輛0輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛,新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。

    七、名詞解釋

    1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    2、“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

    第二部分 部門預算公開表格

    財政事務中心2020年部門預算單位公開表.xls

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