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    臨湘市礦產(chǎn)資源稅費(fèi)征收綜合管理局2019年部門預(yù)算公開編報(bào)說明
    來源:政府辦   日期: 2019-05-18 15:07
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    目  錄

    第一部分  2019年部門預(yù)算說明

    一、部門基本概況

    (一)職能職責(zé)

    (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

    二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

    三、部門收支總體情況

    (一)收入預(yù)算

    (二)支出預(yù)算

    四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

    (一)基本支出

    (二)項(xiàng)目支出

    五、政府性基金預(yù)算支出

    六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

    (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

    (二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

    (三)一般性支出情況

    (四)政府采購情況

    (五)績效目標(biāo)情況說明

    (六)國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

    七、名詞解釋

    第二部分 部門預(yù)算公開表格

    1、部門收支總體情況表

    2、部門收入總體情況表

    3、部門支出總體情況表

    4、部門支出總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    5、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    6、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    7、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    8、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    9、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    10、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    11、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    12、財(cái)政撥款收支總體情況表

    13、一般公共預(yù)算支出情況表

    14、一般公共預(yù)算基本支出情況表

    15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    21、政府性基金預(yù)算支出情況表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    22、政府性基金預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    27、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

    28、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表

    29、整體支出績效目標(biāo)表

    30、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

    31、整體支出績效目標(biāo)表(附表)

    32、政府采購預(yù)算表

    一、部門基本概況

    1、單位職能職責(zé)

    臨湘市礦產(chǎn)資源稅費(fèi)征收綜合管理局是由財(cái)政、公安、國土、林業(yè)、水利等單位抽調(diào)人員所組成部門,隸屬臨湘市財(cái)政局,委托代理本市范圍及入境礦產(chǎn)資源稅費(fèi)的征收管理。

    2、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置

    單位機(jī)構(gòu)設(shè)置下設(shè)7個股(辦公)室、9個市級直管服務(wù)所及9個鄉(xiāng)鎮(zhèn)征管站,財(cái)政預(yù)算撥款開支人數(shù)共有17人(在上年的基礎(chǔ)上沒有變動),外單位抽調(diào)人員52人。

    二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

    臨湘市礦產(chǎn)資源稅費(fèi)征收綜合管理局只有本級,沒有其他二級預(yù)算單位,因此,納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市財(cái)政事務(wù)中心部門本級。

    三、部門收支總體情況

    我單位2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件21、22、23、24表均為0。本單位沒有撫恤費(fèi),所以對個人和家庭的補(bǔ)助為0,附件10、11、19、20表均為0。

    (一)收入預(yù)算,2019年年初預(yù)算475.86萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款475.86萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元,。收入較去年減少32.62萬元,主要是因?yàn)槎愂涨俺滩患讯{(diào)減預(yù)算。

    (二)支出預(yù)算,2019年年初預(yù)算數(shù)475.86萬元,其中,一般公共服務(wù)444.37萬元,社會保障和就業(yè)支出22.49萬元,住房保障支出9萬元。支出較去年減少32.62萬元,主要是本著厲行節(jié)約的計(jì)劃方針壓縮開支。

    備注:2020年部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、納入預(yù)算管理的非稅收入,納入專戶管理的非稅收入,上級補(bǔ)助收入等收入;支出包括一般公共服務(wù)支出,公共安全支出,社會保障和就業(yè)支出,住房保障等和其它專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等支出。

    四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

    本年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算475.86 萬元,其中:一般公共服務(wù)支出 444.37萬元,占93.38 %;社會保障和就業(yè)支出22.49 萬元,占 4.73%;住房保障支出9 萬元,占1.89 %;具體安排情況如下:

    (一)基本支出:2019年年初預(yù)算數(shù)為295.86萬元,比上年減少2.62萬元,下降0.87%,原因是本著厲行節(jié)約的方針,壓縮一般性支出,基本支出是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

    (二)項(xiàng)目支出:2019年年初預(yù)算數(shù)為180萬元,比上年增加減少30萬元,下降14.29%,原因是壓縮執(zhí)法稽查等支出,項(xiàng)目支出是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出、對市縣專項(xiàng)補(bǔ)助等。其中::設(shè)備設(shè)施維護(hù)支出30萬元,主要用于與重慶惠澤公司長期合同礦業(yè)綜合管理系統(tǒng)維護(hù)等方面;執(zhí)法稽查支出30萬元,主要用于執(zhí)法稽查支出等方面;站點(diǎn)運(yùn)行支出120萬元,主要用于市級服務(wù)所機(jī)構(gòu)運(yùn)行費(fèi)用支出。

    五、政府性基金預(yù)算支出

    2019年度本部門無政府性基金安排的支出。

    六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

    1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

    2019年本級臨湘市礦產(chǎn)資源稅費(fèi)征收綜合管理局等一家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款22.8萬元,比2018年增加6萬元,上升35.71%。原因是擬發(fā)放公務(wù)員與參公人員公車補(bǔ)貼。

    備注:機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指本部門的運(yùn)行經(jīng)費(fèi),公開口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。

    2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

    2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為17.82萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)12萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元(其中,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)5.82萬元),因公出國(境)費(fèi)0萬元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2018年減少(增加)0.01萬元,主要是壓縮公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)。

    3、一般性支出情況

    本部門會議費(fèi)預(yù)算3萬元,擬召開非稅工作與站所工作會議,人數(shù)47人,內(nèi)容為非稅工作征收管理、服務(wù)所運(yùn)行管理及收入進(jìn)度講評;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1.5萬元,擬開展非稅征繳與票證管理業(yè)務(wù)培訓(xùn),人數(shù)47人,內(nèi)容為非稅征繳與票證管理業(yè)務(wù)流程;沒有舉辦其他節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動方面的經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

    4、政府采購安排情況說明

    2019年本單位政府采購預(yù)算總額61.4萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算61.4萬元。較2018年減少28萬元,主要是壓縮票證印刷、設(shè)備維修等服務(wù)支出,詳見預(yù)算公開表格中的政府采購預(yù)算表。

    5、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

    2019年本級重點(diǎn)項(xiàng)目資金(30萬元及以上)預(yù)算數(shù)為180萬元,其中:1、設(shè)備設(shè)施維護(hù)項(xiàng)目30萬元、與2018年持平,2、執(zhí)法稽查項(xiàng)目支出30萬元、比2018年減少30萬元,3、站點(diǎn)運(yùn)行項(xiàng)目120萬元,與2018年持平,減少原因是壓縮執(zhí)法稽查支出。

    2020年部門整體支出績效目標(biāo)0萬元,其中:基本支出0萬元,項(xiàng)目支出0萬元,全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理,整體支出績效情況為:1、加強(qiáng)單位職能建設(shè),提高單位履職水平和能力;2、加強(qiáng)預(yù)決算公開力度,嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi);3、合理高效利用資金,使資金廣泛服務(wù)于全市社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

    詳見附表中預(yù)算公開表格中的整體支出績效目標(biāo)表、項(xiàng)目支出績效表、整體支出績效目標(biāo)附表(表29、30、31)

    6、國有資產(chǎn)占用情況說明及新增資產(chǎn)配置情況

    截止2018年12月31日,本單位資產(chǎn)總計(jì)1083.94萬元,其中流動資產(chǎn)118.54萬元,非流動資產(chǎn)965.4萬元。截至上一年12月底,本部門共有車輛2輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車2輛,主要用途為執(zhí)法執(zhí)勤用車。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備2臺。2019年擬新增配置車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

    七、名詞解釋

    1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

    2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

    第二部分 部門預(yù)算公開表格

     2019年預(yù)算公開表.xlsx

    2019年部門預(yù)算公開表(政府采購預(yù)算表).xlsx

     

     

     

     

     

     

     

     

     

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