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    臨湘市廣播電視臺(tái)2018年部門決算說(shuō)明
    來(lái)源:政府辦   日期: 2019-09-26 15:02
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    臨湘市廣播電視臺(tái)2018年部門決算說(shuō)明

    目  錄

    第一部分 臨湘市廣播電視臺(tái)概況

    一、部門職責(zé)

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

    第二部分 2018年度部門決算表(見附表)

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算公開表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公” 經(jīng)費(fèi)支出決算公開表

    八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表

    第三部分  2018年度部門決算情況說(shuō)明

    一、收入支出決算總體情況

    二、收入決算情況說(shuō)明

    三、支出決算情況說(shuō)明

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明。

    八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

    九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

    十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

    第四部分 名詞解釋

    一、收入科目

    二、支出科目

    三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    四、“三公”經(jīng)費(fèi)

    第五部分 附件

    第一部分

    臨湘市廣播電視臺(tái)概況

    一、主要職能

    臨湘市廣播電視臺(tái)為市委市政府直屬正科級(jí)純公益類事業(yè)單位。主要職責(zé):貫徹執(zhí)行黨中央,國(guó)務(wù)院及省、市有關(guān)新聞宣傳、影視文藝宣傳的路線,方針、政策和國(guó)家的有關(guān)法律法規(guī),把握正確輿論導(dǎo)向;不斷提高節(jié)目質(zhì)量和辦臺(tái)水平,當(dāng)好黨委、政府和人民的喉舌;負(fù)責(zé)全市的廣播、電視節(jié)目的采編 、制作、審核、播控、傳輸及中央臺(tái)和省級(jí)臺(tái)的轉(zhuǎn)播工作;負(fù)責(zé)全市重大廣播電視宣傳等;

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

    (一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

    全臺(tái)下設(shè)四個(gè)股室和八個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。臺(tái)機(jī)關(guān),廣播中心,電視中心,電視轉(zhuǎn)播臺(tái),總編室,社會(huì)事業(yè)管理站屬機(jī)關(guān)財(cái)務(wù);臨湘市農(nóng)村有線電視寬帶網(wǎng)絡(luò)中心和臨湘市無(wú)線數(shù)字電視中心為財(cái)務(wù)獨(dú)立核算(事業(yè)單位企業(yè)化管理);另湖南有線臨湘網(wǎng)絡(luò)有限公司為湖南有線全資子公司,財(cái)務(wù)獨(dú)立核算,從2013起我臺(tái)只擁有電廣傳媒76.32萬(wàn)股股票,不再參與公司利潤(rùn)分紅。臨湘市電影放映中心為企業(yè)管理,負(fù)責(zé)全市公益電影的放映。

    (二)決算單位構(gòu)成。

    臨湘市廣播電視臺(tái)2018年部門決算公開不包括二級(jí)機(jī)構(gòu),單獨(dú)公開。

    第二部分 臨湘市廣播電視臺(tái)2018年度部門決算表(見附表)

    第三部分 臨湘市廣播電視臺(tái)2018年度部門決算情況說(shuō)明

    一、收入支出決算總體情況

    2018年度收、支總計(jì)2,640萬(wàn)元,與2017年相比,收、支總計(jì)減少479萬(wàn)元,減少15.35%。主要原因是本級(jí)財(cái)政經(jīng)費(fèi)撥款和經(jīng)營(yíng)收入減少。

    二、收入決算情況說(shuō)明

    2018年收入2,640萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入1528.9萬(wàn)元,比上年減少4.31%。占本年總收入57.91%。事業(yè)收入1111.1萬(wàn)元,比上年減少26.95%。占本年總收入42.09%。上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入0萬(wàn)元,占0%。

    三、支出決算情況說(shuō)明

    本年支出合計(jì)2,640萬(wàn)元,其中:基本支出2,640萬(wàn)元,占本年總支出100%。項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,占0%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%。

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

    2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1528.9萬(wàn)元,與2017年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少69萬(wàn)元,減少4.31%。主要是減少了設(shè)備款。

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

    (一)一般公共預(yù)算撥款支出總體情況

    2018年度財(cái)政撥款支出1528.9萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的57.91%。與2017年度相比,比上年減少69萬(wàn)元,減少4.31%。主要是減少了設(shè)備款。

    (二)一般公共預(yù)算撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

    一般公共預(yù)算撥款支出1528.9萬(wàn)元,主要用于以下方面:文化體育與傳媒支出1463.59萬(wàn)元,占95.73%。社會(huì)保障和就業(yè)支出3.17萬(wàn)元,占0.21%。農(nóng)林水支出11萬(wàn)元,占0.72%。住房保障支出51.15萬(wàn)元,占3.35%。

    (三)一般公共預(yù)算撥款支出決算具體情況

    2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1282.2萬(wàn)元,支出決算為1,528.9萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的119.24%。支出決算大于年初預(yù)算的主要原因是增加了村村響專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)和省級(jí)補(bǔ)助廣電事業(yè)發(fā)展資金。其中:

    文化旅游體育與傳媒支出(類)新聞出版電影(款)電影(項(xiàng)):年初預(yù)算為 0萬(wàn)元,支出決算為23萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。支出數(shù)與年初預(yù)算數(shù)不一致的原因是因?yàn)殡娪肮疚醇{入年初預(yù)算,而決算支出包函了電影公司。

    文化旅游體育與傳媒支出(類)廣播電視(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):年初預(yù)算為884.29 萬(wàn)元,支出決算為1104.92萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的 124.95 %。支出數(shù)與年年初預(yù)算數(shù)不一致的原因是年初預(yù)算與決算口徑不一致。年初預(yù)算財(cái)政撥款380萬(wàn)元(非稅收入)列在其他廣播影視支出。

    文化旅游體育與傳媒支出(類)廣播電視(款)其他廣播電視出(項(xiàng)):年初預(yù)算為30萬(wàn)元,支出決算為284.3萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的947.67%。支出數(shù)與年初預(yù)算數(shù)不一致的原因是收到上級(jí)補(bǔ)助254.3萬(wàn)元,其中:2018廣電事業(yè)發(fā)展資金50萬(wàn)元,廣播電視節(jié)目無(wú)線覆蓋中央專項(xiàng)資金54.3萬(wàn)元,村村響資金150萬(wàn)元。

    文化旅游體育與傳媒支出(類)其他文化體育與傳媒支出(款) 其他文化體育與傳媒支出(項(xiàng)):年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為51.37萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。支出數(shù)與年年初預(yù)算數(shù)不一致的原因是因?yàn)橐驗(yàn)殡娪肮疚醇{入年初預(yù)算,而支出決算包含了電影公司。

    社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款) 死亡撫恤(項(xiàng)):年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為3.17萬(wàn)元,調(diào)整預(yù)算3.17萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。

    農(nóng)林水支出(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項(xiàng)):年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為11萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。支出數(shù)與年年初預(yù)算數(shù)不一致的原因是調(diào)整預(yù)算扶貧專項(xiàng)資金11萬(wàn)元,沒有納入常年預(yù)算。

    住房保障支出(類)住房改革支出(款) 住房公積金(項(xiàng)):年初預(yù)算為93.1萬(wàn)元,支出決算為51.15萬(wàn)元,財(cái)政預(yù)算數(shù)直接撥付住房公積金,單位未列收列支,完成年初預(yù)算的100%。

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

    臨湘市廣播電視臺(tái)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,528.9萬(wàn)元。占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的100%。其中:

    人員經(jīng)費(fèi)851.54萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的55.7%。主要包括:按國(guó)家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出;

    公用經(jīng)費(fèi)677.36萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的44.3%。主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、其他資本性支出。

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明

    (一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

    2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為19.38萬(wàn)元,支出決算為8萬(wàn)元,完成預(yù)算的41.28%,其中:無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算與決算,無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)列入經(jīng)營(yíng)支出。

    公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為11.2萬(wàn)元,支出決算為8萬(wàn)元,完成預(yù)算的71.43%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原中央八項(xiàng)規(guī)定要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

    三公”經(jīng)費(fèi)與上年相比減少0.88萬(wàn)元,減少9.9%,減少主要原中央八項(xiàng)規(guī)定要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年支出比上年有所壓減。

    (二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

    2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,具體情況如下:因公出國(guó)(境)費(fèi)決算數(shù)為0萬(wàn)元,因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù)及人數(shù)為0人,公務(wù)用車保有量為0輛,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算數(shù)為0萬(wàn)元,公務(wù)用車輛購(gòu)置0輛,公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為8萬(wàn)元,占100%。公務(wù)接待200批次1950人次。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比2017年減少0.88萬(wàn)元,我單位按照中央、省委、省政府等要求,厲行節(jié)約,繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。

    八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

    2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元;支出0萬(wàn)元,其中基本支出0萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

    九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

    2018年本級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目資金(30萬(wàn)元及以上)為“公眾信息網(wǎng)經(jīng)費(fèi)”預(yù)算30萬(wàn)元,主要是公眾信息網(wǎng)站運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目30萬(wàn)元。

    (一)績(jī)效管理工作開展情況。

    今年初,根據(jù)上級(jí)有關(guān)文件精神要求,我網(wǎng)站由分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭,組織有關(guān)人員對(duì)政府網(wǎng)站開展自查,針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題切實(shí)整改,確保網(wǎng)站自查工作取得實(shí)效。一、全面檢查,切實(shí)找準(zhǔn)政府網(wǎng)站管理中的突出問題。二、強(qiáng)化管理,不斷提升政府網(wǎng)站便民服務(wù)水平。三、健全機(jī)制,充分發(fā)揮政府網(wǎng)站信息公開作用。

    (二)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

    本單位本年度無(wú)項(xiàng)目支出,所以無(wú)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

    (三)以部門為主體開展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

    通過(guò)建設(shè)門戶網(wǎng)站的方式推動(dòng)當(dāng)?shù)財(cái)?shù)據(jù)開放共享, 方便公眾及時(shí)、準(zhǔn)確的獲取數(shù)據(jù)資源。構(gòu)建“平臺(tái)”、“數(shù)據(jù)”、“使用”3個(gè)一級(jí)指標(biāo)、10個(gè)二級(jí)指標(biāo)的評(píng)估框架,系統(tǒng)地對(duì)開放數(shù)據(jù)門戶網(wǎng)站的績(jī)效進(jìn)行分析,從而提高政府開放數(shù)據(jù)的利用率, 為公眾提供更高質(zhì)量的數(shù)據(jù)和服務(wù)。因此本單位本年度無(wú)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)。

    十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

    (一)機(jī)關(guān)(事業(yè))運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

    2018年臨湘市廣播電視臺(tái)機(jī)關(guān)(事業(yè))運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算677.36萬(wàn)元。比2017年增加108.24萬(wàn)元。增長(zhǎng)了19.02%。主要原因是:專用材料的增加。

    (二)政府采購(gòu)支出情況

    臨湘市廣播電視臺(tái)2018年度政府采購(gòu)支出總額98萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元;政府采購(gòu)工程支出98萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。

    (三)國(guó)有資產(chǎn)占有情況

    截至2018年12月31日,本單位共有輛1車輛,其中,領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、其他用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。第四部分 名詞解釋

    財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

    事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

    文化體育與傳媒支出(類):是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

    社會(huì)保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

    農(nóng)林水支出(類):是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

    住房保障支出(類):是指用于住房方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

    基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    “三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。

    政府采購(gòu) :就是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的,利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程,而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱,是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。

    工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

    基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級(jí)

    津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

    獎(jiǎng)金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。

    伙食補(bǔ)助費(fèi):反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi),如誤餐補(bǔ)助等。

    績(jī)效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。

    機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。

    職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

    其他社會(huì)保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

    住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

    其他工資福利支出:反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。

    商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

    辦公費(fèi):反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

    咨詢費(fèi):反映單位咨詢方面的支出。

    手續(xù)費(fèi):反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。

    水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

    電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。

    郵電費(fèi):反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

    物業(yè)管理費(fèi):反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi),包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

    差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

    維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

    會(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

    培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

    公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

    專用材料費(fèi):反映單位購(gòu)買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材,農(nóng)用材料,獸醫(yī)用品,實(shí)驗(yàn)室用品,專用服裝,消耗性體育用品,專用工具和儀器,藝術(shù)部門專用材料和用品,廣播電視臺(tái)發(fā)射臺(tái)發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。

    勞務(wù)費(fèi):反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),評(píng)審費(fèi)等。

    委托業(yè)務(wù)費(fèi):反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。

    工會(huì)經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

    福利費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的福利費(fèi)。

    其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

    稅金及附加費(fèi)用:反映單位提供勞務(wù)或銷售產(chǎn)品應(yīng)負(fù)擔(dān)的稅金及附加費(fèi)用,包括營(yíng)業(yè)稅、消費(fèi)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、資源稅和教育附加等。

    其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。

    對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

    撫恤金:反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金,傷殘人員的撫恤金,離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。

    生活補(bǔ)助:反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi),退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi),行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助,因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi),長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi),由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出,對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人?

    其他資本性支出:反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及購(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

    辦公設(shè)備購(gòu)置:反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

    專用設(shè)備購(gòu)置:反映用于購(gòu)置具有專門用途、并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的各類專用設(shè)備的支出。如通信設(shè)備、發(fā)電設(shè)備、交通監(jiān)控設(shè)備、衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器、氣象設(shè)備、進(jìn)出口監(jiān)管設(shè)備等,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

    第五部分 附件

    附件:2018年度臨湘市廣播電視臺(tái)部門決算公開表格.XLS

     

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