文化旅游廣電局2023年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算
(二)支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
(一)基本支出
(二)項目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
(三)政府采購情況
(四)預(yù)算績效管理情況
(五)一般性支出情況
(六)國有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預(yù)算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2023年整體支出績效目標(biāo)表
十、2023年項目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
1、研究擬訂全市文化、旅游、廣播電視、網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)管理、文物和博物館事業(yè)的政策措施,加強(qiáng)廣播電視陣地管理,把握正確的輿論導(dǎo)向和創(chuàng)作導(dǎo)向。
2、統(tǒng)籌規(guī)劃文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)、旅游業(yè)、廣播電視業(yè)和文物事業(yè)發(fā)展,擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施,推進(jìn)文化和旅游融合發(fā)展,推進(jìn)文化和旅游體制機(jī)制改革。
3、指導(dǎo)全市重點(diǎn)文化設(shè)施、旅游設(shè)施和廣播電視重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),組織全市文化和旅游整體形象宣傳推廣,促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)對外合作,制定旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實(shí)施,指導(dǎo)、推進(jìn)全域旅游。
4、指導(dǎo)、管理文藝事業(yè),指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn),扶持體現(xiàn)社會主義核心價值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品,推動各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種的發(fā)展。
5、負(fù)責(zé)全市公共文化事業(yè)發(fā)展,推進(jìn)全市文化和旅游公共服務(wù)體系建設(shè),深入實(shí)施文化惠民工程,統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。組織實(shí)施公共服務(wù)重大公益工程和公益活動。
6、指導(dǎo)全市文化和旅游市場發(fā)展,對文化和旅游市場經(jīng)營進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管,推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信用體系建設(shè),依法規(guī)范文化和旅游市場。負(fù)責(zé)對各類廣播電視機(jī)構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和行業(yè)監(jiān)管,會同有關(guān)部門對網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行管理。
7、負(fù)責(zé)全市文化旅游市場綜合執(zhí)法,組織查處文化、文物、廣播電視、旅游等市場的違法行為,維護(hù)市場秩序。
8、負(fù)責(zé)全市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù),推動非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)、傳承、普及、弘揚(yáng)和振興。
9、統(tǒng)籌規(guī)劃全市文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè),組織實(shí)施文化和旅游資源普查、挖掘、保護(hù)和利用工作,促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推動廣播電視領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展,制定發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策并組織實(shí)施。
10、指導(dǎo)、推進(jìn)文化和旅游科技創(chuàng)新發(fā)展,推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。
11、監(jiān)督管理、審查廣播電視節(jié)目、網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量。指導(dǎo)、監(jiān)管廣播電視廣告播放。
12、 組織制定廣播電視科技發(fā)展規(guī)劃。負(fù)責(zé)對廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋、監(jiān)測和安全播出進(jìn)行監(jiān)管,指導(dǎo)、推進(jìn)國家應(yīng)急廣播體系建設(shè)。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)廣播電視系統(tǒng)安全和保衛(wèi)工作。
13、指導(dǎo)、管理全市文化、旅游、廣播電視和文物對外及對港澳臺交流、合作和宣傳、推廣工作。
14、指導(dǎo)文化、旅游、廣播電視、網(wǎng)絡(luò)視聽、文物等行業(yè)人才隊伍建設(shè)。
15、完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
臨湘市文化旅游廣電局單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:辦公室、公共服務(wù)股、市場管理股、法規(guī)股、產(chǎn)業(yè)股、文博股、人事股、財務(wù)股。
1、局屬二級參照公務(wù)員管理單位:文化市場綜合執(zhí)法大隊、博物館。
2、局屬二級事業(yè)單位:文化館、圖書館、影劇院、花鼓戲劇團(tuán)、青少年活動中心、龍窖山文物管理所、美術(shù)館、旅游服務(wù)中心。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2023年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括:
文化旅游廣電局部門預(yù)算只有本級,沒有其他預(yù)算單位,因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。
三、部門收支總體情況
2023年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財政撥款收入,以及納入專戶管理的非稅收入等;支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
(一)收入預(yù)算,2023年收入預(yù)算491.81萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款423.93萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入67.88萬元。收入預(yù)算較上年減少23.49萬元,主要是政府財政核減項目經(jīng)費(fèi)所致。
(二)支出預(yù)算,2023年支出預(yù)算491.91萬元,其中,文化體育與傳媒支出417.48萬元,社會保障和就業(yè)支出35.79萬元,衛(wèi)生健康支出15.42萬元, 住房保障支出23.13萬元。支出預(yù)算較上年減少23.49萬元,主要是政府財政核減項目經(jīng)費(fèi)所致。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出423.93萬元,具體安排情況如下:
1. 一般公共服務(wù)支出(類)財政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項) 2023年預(yù)算數(shù)為366.56 萬元,比2022年減少37.56萬元,9.29%。主要是政府財政核減項目經(jīng)費(fèi)所致。
2. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項)2023年預(yù)算數(shù)為24.79 萬元,比 2022年增加0.28萬元,增長1.14%。主要是人員工資晉級調(diào)整。
3. 社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)2023年預(yù)算數(shù)為1.56萬元,比2022年減少0.02萬元,基本持平。原因是厲行節(jié)約。
4. 衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單 位醫(yī)療(項)2023 年預(yù)算數(shù)為12.41萬元,比 2022 年增加1.69 萬元,增長15.76%。主要是人員工資晉級及事業(yè)單位醫(yī)療政策基數(shù)比例提高。
5. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金 (項)2023年預(yù)算數(shù)為18.61 萬元,比 2022年增加0.22萬元,增長2%。主要是人員工資晉級調(diào)整。
(一)基本支出:2023年基本支出預(yù)算248.53萬元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)221.83萬元,公用經(jīng)費(fèi)26.7萬元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2022年減少3.09萬元,降低1.37%,主要是在職人員退休所致;公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2022年減少1.30萬元,降低4.64%。主要是主要是在職人員退休所致。
(二)項目支出:2023年項目支出預(yù)算175.40萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中:旅游宣傳促銷支出6萬元,主要用于旅游宣傳及旅游營銷方面;龍窖山開發(fā)保護(hù)及遺址考古支出14萬元,主要用于龍窖山的文物保護(hù)及遺址開發(fā)考古方面;文學(xué)創(chuàng)作獎勵基金7萬元,用于文學(xué)創(chuàng)作獎勵;公共文化服務(wù)體系運(yùn)行保障經(jīng)費(fèi)70萬元,用于全市公共文化服務(wù)體系的運(yùn)行及農(nóng)家書屋、歡樂瀟湘活動的支出;影劇院維修經(jīng)費(fèi)45萬元,用于影劇院劇場維修及設(shè)備更新;鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站8.4萬元用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站免費(fèi)開放活動;全域旅游服務(wù)中心運(yùn)營維護(hù)費(fèi)25萬元用于旅游服務(wù)中心運(yùn)營活動。與2022年比較,旅游宣傳促銷支出減少1萬元,龍窖山開發(fā)保護(hù)及遺址考古支出減少4萬元,文學(xué)創(chuàng)作獎勵基金減少1萬元,全域旅游服務(wù)中心運(yùn)營維護(hù)費(fèi)減少25萬元,主要是預(yù)算時財政數(shù)據(jù)核減。
五、政府性基金預(yù)算
2023年度本部門無政府性基金預(yù)算,故2023年政府性基金預(yù)算表為空.
六、其他重要事項的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2023年本部門機(jī)關(guān)本級1家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款26.70萬元,比2022年減少1.3萬元,下降4.64%,主要是在職人員退休所致。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2023年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算5.77萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)5.77萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元(其中,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元),因公出國(境)費(fèi)0萬元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2022年減少0.03萬元,2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年基本持平,原因是厲行節(jié)約。
(三)政府采購情況
2023年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元,其中,政府采購貨物預(yù)算0萬元;政府采購工程預(yù)算0萬元;政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
(四)預(yù)算績效管理情況
2023年部門整體支出491.81萬元,其中,基本支出316.41萬元,項目支出175.40萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求,全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理。
項目支出中,編報績效目標(biāo)的項目7個,涉及項目支出175.40萬元,其中: 公共文化服務(wù)體系運(yùn)行保障經(jīng)費(fèi)項目70萬元; 龍窖山開發(fā)保護(hù)及遺址考古項目14萬元;旅游宣傳促銷項目6萬元;文化站免費(fèi)開放經(jīng)費(fèi)8.4萬元; 文學(xué)創(chuàng)作獎勵基金7萬元;全域旅游服務(wù)中心運(yùn)營維護(hù)費(fèi)25萬元; 影劇院改革遺留問題處理專項45萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求,全部實(shí)行項目支出績效目標(biāo)管理。
(五)一般性支出情況
2023年本部門會議費(fèi)預(yù)算1萬元,擬召開2次會議,人數(shù)300人,內(nèi)容為文化旅游工作年會、全域旅游推進(jìn)會;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1萬元,擬開展2次培訓(xùn),人數(shù)200人,內(nèi)容為文化旅游市場宣傳營銷培訓(xùn)會、公共文化服務(wù)體系運(yùn)行維護(hù)培訓(xùn)會 ; 無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預(yù)算安排。
(六)國有資產(chǎn)占用使用情況
截至2022年12月31日,本部門所屬車輛0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺;單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi):納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2023年本部門預(yù)算公開表格
1.2023年部門收支總體情況表
2. 2023年部門收入總體情況表
3. 2023年部門支出總體情況表
4. 2023年財政撥款收支總體情況表
5. 2023年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2023年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2023年項目支出績效目標(biāo)表
臨湘市文化旅游廣電新聞出版局(機(jī)關(guān))2023部門預(yù)算公開表.xlsx