臨湘市文化旅游廣電局系統2024年部門預算說明
目 錄
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
(二)機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
(一)收入預算
(二)支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
(一)基本支出
(二)項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
(二)“三公”經費預算
(三)政府采購情況
(四)預算績效管理情況
(五)一般性支出情況
(六)國有資產占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預算支出情況表
六、2024年一般公共預算基本支出情況表
七、2024年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2024年政府性基金預算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標表
十、2024年項目支出績效目標表
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
1、研究擬訂全市文化、旅游、廣播電視、網絡視聽節目服務管理、文物和博物館事業的政策措施,加強廣播電視陣地管理,把握正確的輿論導向和創作導向。
2、統籌規劃文化事業、文化產業、旅游業、廣播電視業和文物事業發展,擬訂發展規劃并組織實施,推進文化和旅游融合發展,推進文化和旅游體制機制改革。
3、指導全市重點文化設施、旅游設施和廣播電視重點基礎設施建設,組織全市文化和旅游整體形象宣傳推廣,促進文化產業和旅游產業對外合作,制定旅游市場開發戰略并組織實施,指導、推進全域旅游。
4、指導、管理文藝事業,指導藝術創作生產,扶持體現社會主義核心價值觀、具有導向性代表性示范性的文藝作品,推動各門類藝術、各藝術品種的發展。
5、負責全市公共文化事業發展,推進全市文化和旅游公共服務體系建設,深入實施文化惠民工程,統籌推進基本公共文化服務標準化、均等化。組織實施公共服務重大公益工程和公益活動。
6、指導全市文化和旅游市場發展,對文化和旅游市場經營進行行業監管,推進文化和旅游行業信用體系建設,依法規范文化和旅游市場。負責對各類廣播電視機構進行業務指導和行業監管,會同有關部門對網絡視聽節目服務機構進行管理。
7、負責全市文化旅游市場綜合執法,組織查處文化、文物、廣播電視、旅游等市場的違法行為,維護市場秩序。
8、負責全市非物質文化遺產保護,推動非物質文化遺產的保護、傳承、普及、弘揚和振興。
9、統籌規劃全市文化產業和旅游產業,組織實施文化和旅游資源普查、挖掘、保護和利用工作,促進文化產業和旅游產業發展。指導、協調、推動廣播電視領域產業發展,制定發展規劃、產業政策并組織實施。
10、指導、推進文化和旅游科技創新發展,推進文化和旅游行業信息化、標準化建設。
11、監督管理、審查廣播電視節目、網絡視聽節目的內容和質量。指導、監管廣播電視廣告播放。
12、 組織制定廣播電視科技發展規劃。負責對廣播電視節目傳輸覆蓋、監測和安全播出進行監管,指導、推進國家應急廣播體系建設。指導、協調廣播電視系統安全和保衛工作。
13、指導、管理全市文化、旅游、廣播電視和文物對外及對港澳臺交流、合作和宣傳、推廣工作。
14、指導文化、旅游、廣播電視、網絡視聽、文物等行業人才隊伍建設。
15、完成市委、市政府交辦的其他任務。
(二)機構設置
臨湘市文化旅游廣電局單位內設機構包括:辦公室、公共服務股、市場管理股、法規股、產業股、文博股、人事股、財務股。
1、局屬二級參照公務員管理單位:文化市場綜合執法大隊、博物館。
2、局屬二級獨立核算的事業單位:文化館、圖書館、花鼓戲劇團;未獨立核算的事業單位單位:青少年活動中心、龍窖山文物管理所、美術館、旅游服務中心。
二、部門預算單位構成
納入2024年部門預算編制范圍的預算單位包括:
(一)文化旅游廣電局單位本級
(二)文化館、圖書館、博物館、花鼓戲劇團、文化市場綜合執法大隊。
三、部門收支總體情況
2024年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入,以及納入專戶管理的非稅收入等;支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費。
(一)收入預算,2024年收入預算1435.36萬元,其中,一般公共預算撥款1390.64萬元,政府性基金預算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元,事業單位經營收入44.73萬元。收入預算較上年增加52.21萬元,主要是人員新增及工資津貼晉級所致。
(二)支出預算,2024年支出預算1435.36萬元,其中,文化體育與傳媒支出1226.76萬元,社會保障和就業支出83.36萬元,衛生健康支出50.53萬元, 住房保障支出74.71萬元。支出預算較上年增加52.21萬元,主要是人員新增及工資津貼晉級所致。
四、一般公共預算撥款支出預算
2024年一般公共預算撥款支出1390.64萬元,具體安排情況如下:
1. 文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)行政運行(項)2024 年預算數為847萬元,比 2023 年減少88.93萬元,減少9.50%。主要是財政核減單位預算。
2. 文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)圖書館(項)2024 年預算數為155.01萬元,比2023年增加130.01萬元,增加520%,主要是一般公共預算撥款支出功能項目調整。
3、文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)機關服務(項)2024年預算數52.63萬元,是本年新列支項目。
4. 文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)群眾文化(項)2024 年預算數為20.95萬元,比 2023年減少7.05萬元,減少25.18%。主要是財政調整支出結構所致。
5、文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)文化創作與保護(項)2024年預算數為12萬元,是本年新列支項目。
6. 文化旅游體育與傳媒支出(類)文物(款)博物館(項)2024 年預算數為108.21萬元,比 2023 年增加6.84萬元,增加6.75%。主要是文物管理所在職人員新增所致。
7. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款) 機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2024年預算數為73.06萬元,比 2023 年減少15.12萬元,降低17.15%。主要是財政調整支出結構所致。
8、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款) 其他社會保障和就業支出(項)2024 年預算數為5.42萬元,比2023 年減少0.22萬元,基本持平。
9. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金 (項)2024 年預算數為67.37萬元,比 2023 年增加5.15 萬元,增加8.27%。主要是在職人員工資調整所致。
10.衛生健康支出(類) 行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)2024年預算數為41.24萬元,比 2023 年增加5.76萬元,增加16.23%。主要是醫保基數調整所致。
11.衛生健康支出(類) 行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)2024 年預算數為7.73萬元,比 2023 年增加0.51萬元,基本持平。
(一)基本支出:2024年基本支出預算954.58萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費861.93萬元,公用經費92.65萬元。人員經費預算比 2024年增加41.60 萬元,增加4.55%,主要是新進人員增加及工資晉級所致.;公用經費預算比 2023年減少1.05萬元,降低1.12%。主要是勵行節約所致。
(二)項目支出:2024年項目支出預算436.06萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中:旅游宣傳促銷支出6萬元,主要用于旅游宣傳及旅游營銷方面;龍窖山開發保護及遺址考古支出13萬元,主要用于龍窖山的文物保護及遺址開發考古方面;文學創作獎勵基金7萬元,用于文學創作獎勵;公共文化服務體系運行保障經費70萬元,用于全市公共文化服務體系的運行及農家書屋、歡樂瀟湘活動的支出;影劇院維修經費45萬元,用于影劇院劇場維修及設備更新;鄉鎮文化站8.4萬元用于鄉鎮文化站免費開放活動;全域旅游服務中心運營維護費24萬元用于旅游服務中心運營活動。非物質遺產保護經費12萬元用于保護我市非物質文化遺產的發掘與保護; 文化館免費開放補助5萬元用于完成文化館免費開放工作;圖書購置費20萬元用于圖書購置及送書下鄉; 圖書館免費開放補助5萬元用于完成圖書館免費開放工作; 圖書館三資清查專項13.50萬元用于三資清查工作;花鼓戲劇團送戲下鄉54萬元 用于劇團送戲下鄉; 嗡琴戲工員工作經費80萬元用于嗡琴戲傳承和保護工作經費;一元劇場17.6萬元用于劇團一元劇場演出活動,劇團三資清查專項3萬元用于三資清查工作;文化市場綜合執法大隊非稅罰沒收入36.56萬元屬于執法辦案罰沒款,用于執法辦案活動開支; 執法工作經費8萬元用于文化旅游市場管理與執法工作;博物館免費開放補助8萬元用于完成我市免費開放工作。與2023年比較,嗡琴戲工作經費增加40萬元,非稅罰沒收入增加6.56萬元,博物館免費開放經費增加3萬元,新增圖書館三資清查專項13.50萬元,劇團三資清查專項3萬元。龍窖山開發保護及遺址考古支出減少1萬元,全域旅游服務中心運營維護費減少1萬元,博物館文物保護經費核減3萬元。主要是市財政按實際工作需要進行調整。
五、政府性基金預算
2024年度本部門無政府性基金預算,故2024年政府性基金預算表為空.
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
2024年本部門機關本級、文化館、圖書館、博物館、文化市場綜合執法大隊、花鼓戲劇團6家行政事業單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款92.65萬元,比2023年減少1.05萬元,上升1.12%,主要是本年財政預算科目調整所致。
(二)“三公”經費預算
2024年本部門“三公”經費預算5.93萬元,其中,公務接待費5.93萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2024年“三公”經費預算較2023年減少3.74萬元,主要是單位勵行節約、精簡公務接待活動等原因。
(三)政府采購情況
2024年本部門政府采購預算總額0萬元,其中,政府采購貨物預算0萬元;政府采購工程預算0萬元;政府采購服務預算0萬元。
(四)預算績效管理情況
2024年部門整體支出1435.36萬元,其中,基本支出999.30萬元,項目支出436.06萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求,全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中,編報績效目標的項目19個,涉及項目支出436.06萬元,其中:旅游宣傳促銷項目6萬元;龍窖山開發保護及遺址考古項目13萬元;文學創作獎勵基金項目7萬元;公共文化服務體系運行保障項目70萬元;影劇院維修項目45萬元;鄉鎮文化站免費開放項目8.4萬元;全域旅游服務中心運營維護項目24萬元;非物質遺產保護經費12萬元; 文化館免費開放補助5萬元;圖書購置費20萬元; 圖書館免費開放補助5萬元; 圖書館三資清查專項13.50萬元;花鼓戲劇團送戲下鄉54萬元;嗡琴戲工員工作經費80萬元;一元劇場17.6萬元;劇團三資清查專項3萬元;文化市場綜合執法大隊非稅罰沒收入36.56萬元;執法工作經費8萬元;博物館免費開放補助8萬元。 按照市本級預算績效管理工作總體要求,全部實行項目支出績效目標管理。
(五)一般性支出情況
2024年本部門會議費預算4.20萬元,擬召開6次會議,人數1000人,擬召開6次會議, 人數1000人,內容為文化旅游工作年會、全域旅游推進會等培;訓費預算3.20 萬元,擬開展4次培訓,人數500人,內容為文化旅游市場宣傳營銷培訓會、公共文化服務體系運行維護培訓會 ; 無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
(六)國有資產占用使用情況
截至2023年12月31日,本部門所屬車輛0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺;單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2024年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺;單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
(一)機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(二)“三公”經費:納入財政預算管理的“三公”經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2024年本部門預算公開表格
1.2024年部門收支總體情況表
2. 2024年部門收入總體情況表
3. 2024年部門支出總體情況表
4. 2024年財政撥款收支總體情況表
5. 2024年一般公共預算支出情況表
6. 2024年一般公共預算基本支出情況表
7. 2024年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2024年政府性基金預算支出情況表
9. 2024年整體支出績效目標表
10. 2024年項目支出績效目標表