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    文化市場綜合執法大隊2021年部門預算
    來源:政府辦   日期: 2021-05-18 10:09
    瀏覽量:1 | | | |

    目 錄

    第一部分 2021年部門預算說明

    一、部門基本概況

    (一)職能職責

    (二)機構設置

    二、部門預算單位構成

    三、部門收支總體情況

    (一)收入預算

    (二)支出預算

    四、一般公共預算撥款支出

    (一)基本支出

    (二)項目支出

    五、政府性基金預算支出

    六、其他重要事項的情況說明

    (一)機關運行經費

    (二)“三公”經費預算

    (三)一般性支出情況

    (四)政府采購情況

    (五)國有資產占有使用及新增資產配置情況

    (六)預算績效目標說明

    七、名詞解釋

    第二部分 2021年部門預算表

    1、部門收支總體情況表

    2、部門收入總體情況表

    3、部門支出總體情況表

    4、部門支出總表(按部門預算經濟分類)

    5、部門支出總表(按政府預算經濟分類)

    6、基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經濟分類)

    7、基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經濟分類)

    8、基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經濟分類)

    9、基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經濟分類)

    10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類)

    11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)

    12、財政撥款收支總體情況表

    13、一般公共預算支出情況表

    14、一般公共預算基本支出情況表

    15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經濟分類)

    16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經濟分類)

    17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經濟分類)

    18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經濟分類)

    19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類)

    20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)

    21、政府性基金預算支出情況表(按部門預算經濟分類)

    22、政府性基金預算支出情況表(按政府預算經濟分類)

    23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)

    24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)

    25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(按部門預算經濟分類)

    26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(按政府預算經濟分類)

    27、專項資金預算匯總表

    28、2021年“三公”經費預算公開表

    29、整體支出績效目標表

    30、項目支出績效目標表

    31、政府采購預算表

    32、整體支出績效目標表(附表)

    注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。

    第一部分 部門預算說明

    一、部門基本概況

    (一)職能職責

    歸口管理全市文化市場,促進文化事業發展。負責審核、批準管理以商品形式進入流通領域的文化精神產品和文化娛樂經營活動;為全市旅游質量提供管理保障,負責全市旅游市場秩序和旅游服務質量執法監督檢查。

    (二)機構設置

    臨湘市文化市場綜合執法大隊,為臨湘市文化旅游廣電局下屬機構,屬參照公務員管理事業單位內設綜合辦公室、財務室、網絡執法中隊、文物執法中隊、旅游娛樂執法中隊。在職人員23人,其中全額事業編制22人,勞務派譴1人。負責全市文化和旅游市場綜合執法管理工作。

    二、部門預算單位構成

    臨湘市文化市場綜合執法大隊部門只有本級,沒有其他二級預算單位。因此,納入2021年部門預算編制范圍的只有臨湘市文化市場綜合執法大隊部門本級。

    三、部門收支總體情況

    (一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2021年本部門收入預算245.98萬元,其中,一般公共預算撥款190.98萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入30萬元,事業單位經營收入25萬元。因為本單位2021年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件21、22、23、24表均為空。本單位沒有撫恤費,所以對個人和家庭的補助為0,附件10、11、19、20表均為空。

    收入較去年減少8.41萬元,主要是專項經費的核減。

    (二)支出預算:2021年本部門支出預算245.98萬元,其中,文化體育與傳媒支出212.23萬元,社會保障和就業支出19.29萬元,住房保障支出14.46萬元。

    支出較去年減少8.41萬元,主要是專項經費的核減。

    四、一般公共預算撥款支出

    2021年本部門一般公共預算撥款支出預算220.98萬元,比2020年減少18.41萬元,主要是財政核減公用經費及專項經費。其中,文化體育與傳媒支出192.47萬元,占87.10%;社會保障和就業支出19.28萬元,占8.72%;住房保障支出9.23萬元,占4.18%。

    具體安排情況如下:

    1. 文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)行政運行(項)2021 年預算數為192.47 萬元,比 2020 年減少15.45 萬元,降低7.43%。主要是核減公用經費及專項經費。

    2. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款) 機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2021 年預算數為19.28 萬元,比 2020 年減少1.26萬元,降低12.01%。主要是在職人員退休。

    3. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金 (項)2021 年預算數為9.23 萬元,比 2020 年減少1.69萬元,降低8.06%。主要是在職人員退休。

    (一)基本支出:2021年本部門基本支出預算數180.98萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。其中:人員經費163.14萬元,人員經費用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本醫療保險、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金、住房公積金、醫療費、伙食補助費、其他工資福利支出、附加性支出及撫恤金等;公用經費17.84萬元,公用經費用于辦公費、日常印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、因公出國(境)費、差旅費、日常維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他一般商品和服務支出、稅金及附加費用、業務委托費、專用材料費、手續費、咨詢費。

    (二)項目支出:2021年本部門項目支出預算40萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等,其中:執法工作經費支出20萬元,主要用于文化旅游市場綜合執法等方面;監管平臺支出6萬元,主要用于文化場所網絡監管平臺的建設和維護等方面;能力建設費14萬元,主要用于文化旅游執法設備設施購置及執法力量的培訓。

    五、政府性基金預算支出

    本部門無政府性基金安排的支出。

    六、其他重要事項的情況說明

    (一)機關運行經費:2021年本部門機關本級機關運行經費17.84萬元,比上年預算減少3.68萬元,下降17.10%,主要是厲行節約。

    (二)“三公”經費預算:2021年本部門機關本級“三公”經費預算數為1.4萬元,其中,公務接待費1.4萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2021年“三公”經費預算與2020年持平,主要是厲行節約。

    (三)一般性支出情況:2021年本部門會議費預算1萬元,擬召開文化和旅游市場整治會議,人數100人次,內容為文化旅游市場政策法規宣講及專項整治;培訓費預算0   萬元,擬開展0次培訓,人數0人,內容為0;擬舉辦0等節慶、晚會、論壇、賽事活動,經費預算0萬元。

    (四)政府采購情況:2021年本部門政府采購預算總額   5萬元,其中,貨物類采購預算0萬元;工程類采購預算 0萬元;服務類采購預算5萬元。詳見預算公開表格中的政府采購預算表(表31)

    (五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至2020年12月底,本部門共有公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2021年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。

    (六)預算績效目標說明:

    重點項目預算的績效目標:2021年本級重點項目資金(30萬元及以上)預算數為0萬元。

    部門整體支出績效目標:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為245.98萬元,其中,基本支出195.62萬元,項目支出50.36萬元。

    詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效表、整體支出績效目標附表(表29、30、32)

    七、名詞解釋

    1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    2、“三公”經費:納入縣財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

    第二部分 2021年部門預算表

    文旅執法大隊21.xlsx

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