一、部門基本概況
1、單位職能職責(zé)
主要職責(zé)是保存,借閱圖書資料,促進(jìn)社會經(jīng)濟(jì)文化發(fā)展,推進(jìn)全市圖書館事業(yè)網(wǎng)絡(luò)化,標(biāo)準(zhǔn)化,現(xiàn)代化建設(shè).
2、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置
我館是文旅廣新局下設(shè)的一個獨(dú)立的二級機(jī)構(gòu),有干部職工31人,其中:全額編制人員17人,自籌編1人,無編人員6人,退休人員7人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市圖書館只有本級,沒有其他二級預(yù)算單位,因此,納入2018年部門預(yù)算編制范圍的只有本級。
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算,2018年年初預(yù)算數(shù)194.51 萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款187.83 萬元,政府性基金預(yù)算撥款 萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元,其他收入6.68。收入較去年減少1.22 萬元,主要是租賃費(fèi)減少。
(二)支出預(yù)算,2018年年初預(yù)算數(shù)194.51萬元,其中,一般公共服務(wù)154.51萬元.
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入187.83萬元,具體安排情況如下:
(一)基本支出:2018年年初預(yù)算數(shù)為187.83萬元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
(二)項目支出:2018年年初預(yù)算數(shù)為40萬元,是圖書購置費(fèi)。
五、其他重要事項的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年本級、一般公共預(yù)算撥款11.5萬元,比2017年預(yù)算增加 7.7萬元,上升 202.63 %。增加原因是信息共享經(jīng)費(fèi),列入一般公共預(yù)算。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 2.51萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)2.51 萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 萬元(其中,公務(wù)用車購置費(fèi) 0萬元),因公出國(境)費(fèi) 0 萬元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2017年持平。
3、政府采購情況
2018年財政部各單位政府采購預(yù)算總額40萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算40萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采
4、重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效說明
2018年本級重點項目資金(30萬元及以上)預(yù)算數(shù)為400000元,其中圖書購置費(fèi)400000元。2018年本級重點項目資金(30萬元及以上)預(yù)算同2017年持平。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
購服務(wù)預(yù)算0萬元。