博物館2016年度部門決算公開
一、部門基本情況
我單位為全額撥款參公管理單位,主在職能是收藏展覽文物、弘揚民族文化。負責文物展覽、文物市場的稽查工作和征集文物,宣傳文物方面的有關法律法規(guī) 。
二、部門預算單位構成
我館是文旅廣新局下設的一個獨立核算的參公管理單位,有干部職工16人(其中參公人員11人,自籌編4人,臨工1人), 退 休人員4人。 市博物館部門預算編制里不含二級預算,只有本級,沒有其他二級預算單位,因此,納入2016年部門預算范圍的只級市博物館本級。
一、關于博物館2016年度收入支出決算總體情況說明
2016年博物館決算總收入為366萬元,其中:財政撥款為93.8萬元。2015年的決算總收入為225.48萬元,多增了140萬元。
二、關于博物館2016年度收入決算情況說明
2016年的總收入為366萬元,其中:工資福利支出為51.8萬元,占比0.5%,一般商品和服務支出 為10萬無,占比0.08%,對個人和家庭的補助支出為7.8萬元,占比0.08%,專項支出為272萬元,占比0.74%。
三、博物館2016年度支出決算情況說明
2016年的總支出為366萬元,基中工資福利支出為58.02萬元,占比0.15% ,水電費為2.18萬元,占比0.005 % ,文物保護費為272萬元,占比0.74%.
四、關于博物館2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
2016年博物館一般公共預算撥款支出為93.8萬元,與上年度的91.12萬元對比增加了2.68萬元。主在是工資福利增加了。
五、關于博物館2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
2016年博物館的公共預算財政撥款支出93.8萬元。
按支出功能分類主在用于以下幾點:
(一)一般公共服務支出93.8萬元,主在用于2070205---行政運行---工資福利支出51.8萬元,2070205---行政運行---對個人和空庭的補助支出7.8萬元,2070204---行政運行---文物保護26萬元,2070205---一般商品和服務支出8.2萬元。
(二)社會保障和就業(yè)支出為0萬
六、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明。
本單位2016年無政府性基金預算財政撥款
七、關于博物館2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
博物館2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費決算總額為3.95萬元,其中:因公出國(境)0萬元,公務用車運行維護費1.75萬元,公務接待費為202萬元。
具體情況如下:
(一) 公務用車運行維護費
2016年博物館運行維護費為1.75萬元,比2015年決算支出1萬元增加了0.75萬元。
((二)公務接待費
2016年博物館公務接待費開支2.2萬元,接待批次9批次900人,比2015年的1.37萬元增加了0.83萬元。
增加的原因是:1、通過”三普”后,省、市、縣文物保護單位增加了89處,所以運行維護費增加了。2、2016年聶市老街建筑群的修繕,為迎省專家的指導、檢查、驗收等,所以接待費增加了。
九、其他重要事項
(一)機關運行經(jīng)費支出情況。本單位2016 年度機關運行經(jīng)費支出16 萬元,比2015 年增加(減少)0.75 萬元,主要原因是:新購了辦公桌椅、打印機等辦公設備。
(二)政府采購支出情況。本部門2016 年度政府采購支出總額3 萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務支出0 萬元。……
(三)國有資產(chǎn)占用情況。截至2016 年12 月31 日,本單位共有車輛0 輛,其中,部級領導干部用車0 輛、一般公務用車0 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0 輛,其他用車主要是……;單位價值50 萬元以上通用設備0 臺(套),單價100 萬元以上專用設備0 臺(套)。
(四)預算績效情況的說明。
……(本部門預算績效管理開展情況等……)
第四部分 名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。