臨湘市影劇院2017年部門預算說明
部門基本概況
1、單位職能職責:我院為自收自支單位,主要職責是承擔市委、市人大、市政府、市政協及部門單位工作會議的會務服務,組織。引進和接待各級各類文藝演出活動,搞好影視放映等。
2、單位機構設置:公益性事業單位。
部門預算單位構成
我單位是文旅廣新局二級機構,臨湘市影劇院只有本級,沒有其他二級預算單位。
部門收支總體情況
、收入預算,2017年年初預算數220萬,其中一般公共預算撥款22.9萬元,劇場收入97.1萬元,上級撥款50萬元,其他收入50萬元。總收入較去年增加37萬元,主要是劇場收入增加。
支出預算,2017年年初預算數220萬元,其中一般公共服務98萬,公共安全場地維修84萬。一般商品和服務支出38萬元支出較去年增加37萬元。主要是舞臺維修經費增長,社保醫保大幅度增長。
一般公共預算撥款支出預算
2017年一般公共預算撥款收入22.9萬元,具體安排情況指舞臺設施更新維修等。
其他重要事項的情況說明
機關運行經費
2017年運行經費為38萬元,比2016年預算增加4萬元,上升10%。
“三公”經費預算
2017年“三公”經費預算數為9萬元,其中,公務接待費5萬元,公務用車運行費4萬元。因公出國(境)費0萬元。2017年“三公”經費預算較2016年增加0.8萬元,主要是劇場活動增加。
名詞解釋
1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。