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    2019年度臨湘市第五中學部門決算
    來源:財政局   日期: 2020-09-30 15:50
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    目 錄

    第一部分臨湘市第五中學概況

    一、部門職責

    二、機構設置

    第二部分2019年度部門決算表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    第三部分2019年度部門決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明

    二、收入決算情況說明

    三、支出決算情況說明

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

    八、政府性基金預算收入支出決算情況

    九、預算績效情況說明

    十、其他重要事項情況說明

    第四部分名詞解釋

    第五部分附件

    第一部分

    臨湘市第五中學概況

    一、部門職責

    臨湘市第五中學是一所市直普通高中學校,主要從事普通高中學歷教育。促進基礎教育發展。負責高中學歷教育(相關社會服務)。

    二、機構設置及決算單位構成

    (一)內設機構設置

    臨湘市第五中學僅設1所高級中學,內設機構包括:校長室、教導處、教科室、總務處、政教處、藝體處、黨建辦、網信辦、紀監室、團委、工會等。

    (二)決算單位構成

    臨湘市第五中學是一所市直普通高中學校,部門決算包括臨湘市第五中學1所學校。

    第二部分 臨湘市第五中學2019年度部門決算表(見附表)

    第三部分 臨湘市第五中學2019年度部門決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明

    2019年度收、支總計3,621.26萬元,與2018年相比,收、支總計增加571.78萬元,增長18.75%。主要原因是人員調動增加,配套資金增加。

    二、收入決算情況說明

    本年收入合計3,621.26萬元, 其中: 一般公共預算財政撥款收入2817.26萬元,占77.80%;政府性基金預算財政撥款收入4.00萬元,占0.11%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入800.00萬元,占22.09%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

    三、支出決算情況說明

    本年支出合計3,621.26萬元,其中:基本支出3,621.26萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2019年度財政撥款收、支總計2821.26萬元,與2018年相比,財政撥款收、支總計各增加571.78萬元,增長25.42%。主要原因是人員調動增加,配套資金增加。

    五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

    (一)財政撥款支出決算總體情況

    2019年度財政撥款支出2817.26萬元,占本年支出合計的77.80%。與2018年度相比,財政撥款支出增加568.00萬元,增長25.42%,主要原因是人員調動增加,配套資金增加。

    (二)財政撥款支出決算結構情況

    2019年度財政撥款支出2817.26萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)2317.23萬元,占82.25%;社會保障和就業支出(類)323.17萬元,占11.47%;住房保障支出(類)76.87萬元,占2.73%;債務還本支出(類)100.00萬元,占3.55%。

    (三)財政撥款支出決算具體情況

    2019年度財政撥款支出年初預算為2817.26萬元,支出決算為2,817.26萬元,完成年初預算的100%。其中:

    教育支出(類)教育管理事務(款)其他教育管理事務支出(項): 年初預算為73.98萬元,支出決算為73.98萬元,完成年初預算的100%。

    教育支出(類)普通教育(款)初中教育(項): 年初預算為5.00萬元,支出決算為5.00萬元,完成年初預算的100%。

    教育支出(類)普通教育(款)高中教育(項): 年初預算為1420.33萬元,支出決算為1420.33萬元,完成年初預算的100%。

    教育支出(類)普通教育(款)其他普通教育支出(項):年初預算為248.18萬元,支出決算為248.18萬元,完成年初預算的100%。   

    教育支出(類)教育費附加安排的支出(款)其他教育費附加安排的支出(項):年初預算為566.74萬元,支出決算為566.74萬元,完成年初預算的100%。         

    教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項):年初預算為3.00萬元,支出決算為3.00萬元,完成年初預算的100%。

    社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業養老保險繳費支出(項):年初預算為309.42萬元,支出決算為309.42萬元,完成年初預算的100%。

    社會保障和就業支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):年初預算為13.75萬元,支出決算為13.75萬元,完成年初預算的100%。

    住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金支出(項):年初預算為76.87萬元,支出決算為76.87萬元,完成年初預算的100%。

    債務還本支出(類)地方政府一般債務還本支出(款)地方政府其他一般債務還本支出(項):年初預算為100.00萬元,支出決算為100.00萬元,完成年初預算的100%。

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    2019年度財政撥款基本支出2,817.26萬元,其中:

    人員經費2,261.02萬元,占一般公共預算財政撥款基本支出的80.26%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助;

    公用經費556.24萬元,占一般公共預算財政撥款基本支出的19.74%,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、無形資產購置、其他資本性支出。

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

    (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

    2019年度“三公”經費財政撥款支出預算為7.90萬元,支出決算為7.78萬元,完成預算的98.48%,其中:

    因公出國(境)費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%。   

    公務接待費支出預算為7.90萬元,支出決算為7.78萬元,完成預算的98.48%,主要原因中央八項規定要求,從嚴控制“三公”經費開支,全年實際支出比預算有所節約。與上年相比減少0.02萬元,減少0.26%,減少主要原中央八項規定要求,從嚴控制“三公”經費開支,全年支出比上年有所壓減。

    公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%。

    (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

    2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務接待費決算7.78萬元,占100%,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元,占0%。其中:

    1、因公出國(境)費支出決算為0萬元,全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

    2、公務接待費支出決算為7.78萬元,全年共接待批次160 個,接待1400人次。

    3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元,其中:公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費0萬元,截止2019年12月31日,我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

    八、政府性基金預算收入支出決算情況

    2019年政府性基金本年收入4.00萬元,年初結轉和結余0萬元;支出4.00萬元,其中基本支出4.00萬元,項目支出0萬元;年末結轉和結余0萬元。

    九、預算績效情況說明

    (一)績效管理工作開展情況。

    嚴格執行預算,做到專款專用。學校教育教學工作取得較好的成績。教學質量有所提升,師德作風建設常抓不懈。投入的100多萬元維修資金,對學校操場鋪設了塑膠跑道、安裝了燈光球場,改造了學生美術教室,全年沒有出師生違紀違法情況,沒有出現一例安全事故。

    (二)部門決算中項目績效自評結果。

    本單位本年度無項目支出,所以無項目績效自評結果。

    (三)以部門為主體開展的重點績效評價結果。

    本單位通過自查的情況來看,單位領導高度重視,能認真組織實施項目規劃設計編制工作,實行專戶管理;專項資金嚴格用于申報的專門項目,無截流、擠占、挪用、抽逃資金問題;會計核算真實、規范,無違反財經紀律的其他問題。因此本單位本年度無重點績效評價。

    十、其他重要事項情況說明

    (一)機關運行經費支出情況

    臨湘市第五中學單位性質為財政補助事業單位,部門決算報表沒有機關(事業)運行經費統計數據。

    (二)一般性支出情況

    2019年本部門開支會議費2.5萬元,用于召開日常例會等100人,內容為年度講評會議15人,安全工作專題會議25人,掃黑除惡專項會議30人等;開支培訓費10萬元,用于開展教師學習培訓等150人,內容為學習新課標等理論知識及教師匯報課等。 

    (三)政府采購支出情情況

    本部門2019年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

    (四)國有資產占有情況

    截至2019年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中,領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

    第四部分 名詞解釋

    財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

    政府性基金預算財政撥款收入:指本級財政當年撥付的政府性基金預算資金。

    事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

    教育支出(類):是指用于政府教育事務支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

    社會保障和就業支出(類):是指用于社會保障和就業方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機構統一管理的機關離退休人員的經費。

    住房保障支出(類):是指用于住房方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

    其他支出(類):是指用于反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

    基本支出:指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    “三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費?

    工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

    基本工資:反映按規定發放的基本工資,包括公務員的職務工資、級別工資;機關工人的崗位工資、技術等級工資;事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資;軍隊(武警)軍官、文職干部的職務(專業技術等級

    績效工資:反映事業單位工作人員的績效工資。

    機關事業單位基本養老保險繳費:反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費,不在此科目反映。

    住房公積金:反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

    醫療費:反映未參加醫療保險單位的醫療經費和單位按規定為職工支出的其他醫療費用。

    商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

    辦公費:反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。

    印刷費:反映單位的印刷費支出。

    咨詢費:反映單位咨詢方面的支出。

    手續費:反映單位支付的各類手續費支出。

    水費:反映單位支付的水費、污水處理費等支出。

    電費:反映單位的電費支出。

    郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

    差旅費:反映單位工作人員出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。

    維修(護)費:反映單位日常開支的固定資產(不包括車船等交通工具)修理和維護費用,網絡信息系統運行與維護費用,以及按規定提取的修購基金。

    會議費:反映會議中按規定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。

    培訓費:反映除因公出國(境)培訓費以外的各類培訓支出。

    公務接待費:反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

    專用材料費:反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫療耗材,農用材料,獸醫用品,實驗室用品,專用服裝,消耗性體育用品,專用工具和儀器,藝術部門專用材料和用品,廣播電視臺發射臺發射機的電力、材料等方面的支出。

    勞務費:反映支付給單位和個人的勞務費用,如臨時聘用人員、鐘點工工資,稿費、翻譯費,評審費等。

    委托業務費:反映因委托外單位辦理業務而支付的委托業務費。

    工會經費:反映單位按規定提取的工會經費。

    其他交通費用:反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼,租車費用、出租車費用,飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

    其他商品和服務支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。

    對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

    撫恤金:反映按規定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金,傷殘人員的撫恤金,離退休人員等其他人員的各項撫恤金。

    生活補助:反映按規定開支的優撫對象定期定量生活補助費,退役軍人生活補助費,行政事業單位職工和遺屬生活補助,因公負傷等住院治療、住療養院期間的伙食補助費,長期贍養人員補助費,由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農牧民的現金、糧食支出,對農村黨員、復員軍人。

    助學金:反映各類學校學生助學金、獎學金、學生貸款、出國留學(實習)人員生活費,青少年業余體校學員伙食補助費和生活費補貼,按照協議由我方負擔或享受我方獎學金的來華留學生、進修生生活費等。

    獎勵金:反映政府各部門的獎勵支出,如對個體私營經濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。

    其他對個人和家庭的補助支出:反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出,如嬰幼兒補貼、職工探親旅費、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉義務兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮退役士兵自謀職業的一次性經濟補助費、對農戶的生產經營補貼、保障性住房租。

    辦公設備購置:反映用于購置并按財務會計制度規定納入固定資產核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出,以及按規定提取的修購基金。

    機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業管理費、 公務用車運行維費。

    第五部分 附件

    2019年度臨湘市第五中學部門決算表.XLS

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