一、部門基本概況
1、單位職能職責(zé):加強教育教學(xué)管理,發(fā)展職業(yè)教育事業(yè)。全面貫徹執(zhí)行黨的教育方針,開展教育教學(xué)活動。
2、單位機構(gòu)設(shè)置:臨湘市職業(yè)中專僅設(shè)1所職業(yè)中專學(xué)校。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
職業(yè)中專只有本級,沒有其他二級預(yù)算單位,因此,納入2018年部門預(yù)算編制范圍的只有職業(yè)中專本級。
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算,2018年年初預(yù)算數(shù)17078328.80元,其中,一般公共預(yù)算撥款13728328.80元,納入預(yù)算管理的非稅收入撥款150000元,納入專戶管理的非稅收入撥款3200000元。收入較去年增加1004328.80元,主要原因是教師津貼調(diào)標(biāo)。
(二)支出預(yù)算,2018年年初預(yù)算數(shù)17078328.80元,其中,教育17078328.80元。支出較去年增加1004328.80元,主要原因是教師津貼調(diào)標(biāo)。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入17078328.80元,具體安排情況如下:
(一)基本支出:2018年年初預(yù)算數(shù)為12833452.80元,是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費。
(二)項目支出:2018年年初預(yù)算數(shù)為4244876元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出、對市縣專項補助等。其中:職業(yè)教育專項支出240000元,主要用于職業(yè)教育等方面;職高招聘專業(yè)教師專項支出800000元,主要用于招聘專業(yè)教師等方面;改善辦學(xué)條件3204876元,主要用于改善辦學(xué)基礎(chǔ)設(shè)施。
五、其他重要事項的情況說明
1、一般商品和服務(wù)支出由臨湘市教育體育局統(tǒng)一預(yù)算。
2、“三公”經(jīng)費預(yù)算
2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為 79200 元,其中,公務(wù)接待費 79200 元,公務(wù)用車購置及運行費 0 元(其中,公務(wù)用車購置費元,公務(wù)用車運行費元),因公出國(境)費 0 元。2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算與2017年基本持平。
3、重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效說明
2018年本級重點項目資金(30萬元及以上)預(yù)算數(shù)為3930000元,其中職高招聘專業(yè)教師專項經(jīng)費800000元、改善辦學(xué)條件3130000元。2018年本級重點項目資金(30萬元及以上)預(yù)算比2017年增加530000元。
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。