一、部門基本概況
1、單位職能職責:我部是市委重要工作部門,主管全市宣傳思想和意識形態工作。
2、單位機構設置:我部的機構設置包括理論教育、政工職評、文明辦、網管中心、辦公室5個科室及新聞中心、《手機報》兩個事業機構,行政編制10個,事業編制9個,共計19個編制。
二、部門預算單位構成
宣傳部只有本級,沒有其他二級預算單位,因此,納入2018年部門預算編制范圍的只有宣傳部本級。
三、部門收支總體情況
(一)收入預算,2018年年初預算數500.77萬元,其中,一般公共預算撥款500.77萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加110 萬元,主要是媒體協調經費增加、津補貼調標等。
(二)支出預算,2018年年初預算數500.77萬元,其中,一般公共服務500.77萬元,公共安全0萬元,教育0萬元,科學技術0萬元。支出較去年增加110 萬元,主要是媒體協調經費增加、津補貼調標等。
備注:2018年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況。收入既包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入;支出既包括保障機關單位基本運行的經費,也包括工作性等專項經費。
四、一般公共預算撥款支出預算
2018年一般公共預算撥款收入500.77萬元,具體安排情況如下:
(一)基本支出:2018年年初預算數為195.77萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
(二)項目支出:2018年年初預算數為305萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,其中,紅網運行12萬元,主要用于紅網宣傳;手機報開辦70萬元,主要用于手機報采編、終端發行;上級媒體宣傳協調200萬元,主要用于對外宣傳;新聞中心23萬元,主要用于新聞采訪上稿等。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2018年,本級45.4萬元,當年一般公共預算撥款45.4萬元,比2017年預算增加30.8萬元,上升210%,主要是因為公用經費與工作性項目經費結構調整。
備注:機關運行經費指本部門的運行經費,公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。
2、“三公”經費預算
2018年“三公”經費預算數為3.48萬元,其中,公務接待費3.48萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費 0萬元,公務用車運行費 0萬元),因公出國(境)費0萬元。2018年“三公”經費預算較2017年增加0萬元,2018年“三公”經費預算與2017年持平。
3、政府采購情況
2018年財政部各單位政府采購預算總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
4、重點項目預算的績效目標等預算績效說明
2018年本級重點項目資金(30萬元及以上)預算數為3030000元,其中新聞中心330000元、手機報700000元、上級媒體宣傳協調經費2000000元。2018年本級重點項目資金(30萬元及以上)預算比2017年減少470000元。
六、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
2018年預算公開表_(411001)中共臨湘市委宣傳部.xlsx