目 錄
第一部分 2019年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
(二)機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
(一)收入預算
(二)支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
(一)基本支出
(二)項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
(二)“三公”經費預算
(三)一般性支出情況
(四)政府采購情況
(五)績效目標情況說明
(六)國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表(按部門預算經濟分類)
5、部門支出總表(按政府預算經濟分類)
6、基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經濟分類)
7、基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經濟分類)
8、基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經濟分類)
9、基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經濟分類)
10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類)
11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預算支出情況表
14、一般公共預算基本支出情況表
15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經濟分類)
16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經濟分類)
17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經濟分類)
18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經濟分類)
19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類)
20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)
21、政府性基金預算支出情況表(按部門預算經濟分類)
22、政府性基金預算支出情況表(按政府預算經濟分類)
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)
25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(按部門預算經濟分類)
26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(按政府預算經濟分類)
27、專項資金預算匯總表
28、2019年“三公”經費預算公開表
29、整體支出績效目標表
30、項目支出績效目標表
31、政府采購預算表
32、整體支出績效目標表(附表)
一、部門基本概況
1、單位職能職責
內容涉密,不予公開。
2、單位機構設置
內設機構四個:內容涉密,不予公開。
二、部門預算單位構成
宣傳部部門預算只有部本級,沒有其他二級預算單位,因此,納入2019年部門預算編制范圍的只有宣傳部本級。
三、部門收支總體情況
我單位2019年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件21、22、23、24表均為空。本單位沒有撫恤費,所以對個人和家庭的補助為0,附件10、11、19、20表均為空。
(一)收入預算,2019年年初預算數494.85萬元,其中,一般公共預算撥款494.85萬元,政府性基金預算撥款0萬元,減少5.92萬元,主要是項目經費的調整。
(二)支出預算,2019年年初預算數494.85萬元,其中,一般公共服務462.72萬元,公共安全0萬元,教育0萬元,科學技術0萬元,社會保障和就業支出22.95萬元,住房保障9.18的萬元。支出較去年減少5.92萬元,主要原因是項目經費的調整 。
備注:2019年部門預算收入包括一般公共預算收入、納入預算管理的非稅收入,納入專戶管理的非稅收入,上級補助收入等收入;支出包括一般公共服務支出,公共安全支出,社會保障和就業支出,住房保障等和其它專項經費等支出。
四、一般公共預算撥款支出預算
2019年一般公共預算撥款支出預算494.85萬元,其中:一般公共服務支出462.72萬元,占93.51%;社會保障和就業支出22.95萬元,占4.64%;住房保障支出9.18萬元,占1.86%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2019年年初預算數為208.85萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。支出較去年增加13.08萬元,增長6.6%,主要是因為人員變化、工資調標。
(二)項目支出:2019年年初預算數為286萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中:新聞中心支出33萬元,主要用于新聞稿件撰寫、組稿及上稿刊發等方面;手機報支出42萬元,主要用于手機報采編、組稿及終端發布等方面;紅網分站支出30萬元,主要用于網絡輿情協調、網絡宣傳及網站運行;媒體宣傳協調111萬元,主要用于對外宣傳及上級媒體宣傳協調;新湖南云客戶端30萬元,主要用于新湖南云臨湘頻道客戶端對外宣傳及客戶端運行;意識形態工作經費40萬元,主要用于統籌協調全市黨的意識形態工作。較上年減少19萬元,減少6.62%,減少主要是因為單位厲行節約、壓減項目支出。
五、政府性基金預算支出
2019年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2019年本級1家行政事業單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款52.70萬元,比2018年預算增加7.3萬元,上升16.08%。原因機關運行經費提標和全市意識形態工作增強,人、才、物的加大投入。
備注:機關運行經費指本部門的運行經費,公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。
2、“三公”經費預算
2019年“三公”經費預算數為3.48萬元,其中,公務接待費3.48萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。與2018年持平,
3、一般性支出情況
2019年一般性支出52.7萬元,較2018年增加7.3萬元,主要是本單位落實過“緊日子”要求、加強經費管理、嚴肅財經紀律、厲行節約。其中:本部門會議費預算1萬元,擬召開臨湘市新聞工作,信息化建設、意識形態工作等會議,人數約800人次,主要包含傳達全市意識形態、新聞傳媒、新聞工作布置、小型座談會等內容;培訓費預算 5萬元,擬開展全市新聞系統培訓班、全市意識形態培訓班等培訓,人數200人次,主要內容為對全市各單位意識形態等 各項業務進行專題培訓。
4、政府采購安排情況說明
2019年本單位政府采購預算總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預0萬元。與2018年持平。詳見預算公開表格中的政府采購預算表(表31)。
5、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2019年本級重點項目資金(30萬元及以上)預算數為286萬元,較上年減少19萬元,減少6.62%,其中上級媒體宣傳協調經費111萬、意識形態工作經費 40萬,手機報42萬元、新湖南云臨湘頻道客戶端30萬元。新聞中心33萬,紅網分站運行30萬,
2019年部門整體支出績效目標487.54萬元,其中:基本支出201.54萬元,項目支出286萬元,全部實行整體支出績效目標管理,整體支出績效情況為:1、加強單位職能建設,提高單位履職水平和能力;2、加強預決算公開力度,嚴控三公經費;3、合理高效利用資金,使資金廣泛服務于全市社會經濟發展。
詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效表、整體支出績效目標附表(表29、30、32)
6、國有資產占用情況說明及新增資產配置情況
截止2018年12月31日止,本單位資產總計57.9萬元,其中流動資產46.7萬,非流動資產21.2萬元。
截至上一年12月底,本部門共有車輛0輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2019年擬新增配置車輛0輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費
2019年預算宣傳部.xlsx