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    臨湘市委宣傳部2020年部門預算公開編報說明
    來源:臨湘市財政局   日期: 2020-03-30 16:30
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    目  錄

    第一部分  2020年部門預算說明

    一、部門基本概況

    (一)職能職責

    (二)機構設置

    二、部門預算單位構成

    三、部門收支總體情況

    (一)收入預算

    (二)支出預算

    四、一般公共預算撥款支出預算

    (一)基本支出

    (二)項目支出

    五、政府性基金預算支出

    六、其他重要事項的情況說明

    (一)機關運行經費

    (二)“三公”經費預算

    (三)一般性支出情況

    (四)政府采購情況

    (五)績效目標情況說明

    (六)國有資產占有使用情況及新增資產配置情況

    七、名詞解釋

    第二部分 部門預算公開表格

    1、部門收支總體情況表

    2、部門收入總體情況表

    3、部門支出總體情況表

    4、部門支出總表(按部門預算經濟分類)

    5、部門支出總表(按政府預算經濟分類)

    6、基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經濟分類)

    7、基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經濟分類)

    8、基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經濟分類)

    9、基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經濟分類)

    10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類)

    11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)

    12、財政撥款收支總體情況表

    13、一般公共預算支出情況表

    14、一般公共預算基本支出情況表

    15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經濟分類)

    16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經濟分類)

    17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經濟分類)

    18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經濟分類)

    19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類)

    20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)

    21、政府性基金預算支出情況表(按部門預算經濟分類)

    22、政府性基金預算支出情況表(按政府預算經濟分類)

    23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)

    24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)

    25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(按部門預算經濟分類)

    26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(按政府預算經濟分類)

    27、專項資金預算匯總表

    28、2020年“三公”經費預算公開表

    29、整體支出績效目標表

    30、項目支出績效目標表

    31、政府采購預算表

    32、整體支出績效目標表(附表)

    一、部門基本概況

    1、單位職能職責

    內容涉密,不予公開。

    2、單位機構設置

    內容涉密,不予公開。

    二、部門預算單位構成

    宣傳部部門預算只有部本級,沒有其他二級預算單位,因此,納入2019年部門預算編制范圍的只有宣傳部本級。

    三、部門收支總體情況

    我單位2020年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件21、22、23、24表均為空。本單位沒有撫恤費,所以對個人和家庭的補助為0,附件10、11、19、20表均為空。

    (一)收入預算,2020年年初預算數(shù)564.09萬元,其中,一般公共預算撥款564.09萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加69.24萬元,主要是機關運行經費提標和全市意識形態(tài)工作增強,人、才、物的加大投入。

    (二)支出預算,2020年年初預算數(shù)564.09萬元,其中,一般公共服務527.92萬元,公共安全0萬元,教育0萬元,科學技術0萬元,社會保障和就業(yè)支出20.67萬元,住房保障15.50的萬元。支出較去年增加69.24萬元,主要是機關運行經費提標和全市意識形態(tài)工作增強,人、才、物的加大投入。

    備注:2020年部門預算收入包括一般公共預算收入、納入預算管理的非稅收入,納入專戶管理的非稅收入,上級補助收入等收入;支出包括一般公共服務支出,公共安全支出,社會保障和就業(yè)支出,住房保障等和其它專項經費等支出。

    四、一般公共預算撥款支出預算

    2020年一般公共預算撥款支出預算564.1萬元,其中:一般公共服務支出527.92萬元,占93.59%;社會保障和就業(yè)支出20.67萬元,占3.66%;住房保障支出15.5萬元,占2.75%。具體安排情況如下:

    (一)基本支出:2020年年初預算數(shù)為236.09萬元,比上年增加27.24萬元,增長13.04%,原因機關運行經費提標和全市意識形態(tài)工作增強,人、才、物的加大投入,基本支出是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

    (二)項目支出:2020年年初預算數(shù)為328萬元,比上年增加42萬元,增長14.68%,原因機關運行經費提標和全市意識形態(tài)工作增強,人、才、物的加大投入,項目支出是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出、對市縣專項補助等。其中:上級媒體宣傳協(xié)調經費支出177萬元,主要用于媒體宣傳協(xié)調等方面;新湖南云臨湘頻道客戶端支出30萬元,主要用于臨湘頻道客戶端建設等方面;意識形態(tài)工作經費支出40萬元,主要用于全市意識形態(tài)工作開展等方面,手機報支出42萬元,主要用于手機通信平臺建設等方面 ,紅網分站運行支出6萬元,主要用于網絡研發(fā)費用等方面,新聞中心支出33萬元,主要用于全市新聞報播的開展等方面。

    五、政府性基金預算支出

    2020年度本部門無政府性基金安排的支出。

    六、其他重要事項的情況說明

    1、機關運行經費

    2020年本級1家行政事業(yè)單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款55.58萬元,比2019年預算增加2.88萬元,上升5.46%。原因機關運行經費提標和全市意識形態(tài)工作增強,人、才、物的加大投入。

    備注:機關運行經費指本部門的運行經費,公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。

    2、“三公”經費預算

    2020年“三公”經費預算數(shù)為3萬元,其中,公務接待費3萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2020年“三公”經費預算較2019年減少0.48萬元,主要是歷行節(jié)約壓縮開支。

    3、一般性支出情況

    2020年一般性支出50.83萬元,較2019年減少0.77萬元,主要是本單位落實過“緊日子”要求、加強經費管理、嚴肅財經紀律、厲行節(jié)約。其中:本部門會議費預算2.75萬元,擬召開臨湘市新聞工作,信息化建設、意識形態(tài)工作等會議,人數(shù)約100人次,主要包含傳達全市意識形態(tài)、新聞傳媒、新聞工作布置、小型座談會等內容;培訓費預算 5萬元,擬開展全市新聞系統(tǒng)培訓班、全市意識形態(tài)培訓班等培訓,人數(shù)200人次,主要內容為對全市各單位意識形態(tài)等 各項業(yè)務進行專題培訓。

    4、政府采購安排情況說明

    (1)2020年本單位政府采購預算總額10萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預10萬元。較2019年增加10萬元,主要是手機報的開展需添置辦公設備。詳見預算公開表格中的政府采購預算表(表31)。

    5、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

    2020年本級重點項目資金(30萬元及以上)預算數(shù)為322萬元,其中: 1、上級媒體宣傳協(xié)調經費項目177萬元、比2019年增加66萬元,增加原因是:增加宣傳協(xié)調經費。2、新湖南云臨湘頻道客戶端項目30萬元、與2019年持平。3、意識形態(tài)工作經費項目40萬元、與2019年度持平。4、手機報項目42萬元、與2019年度持 平。5新聞中心項目33萬元、與2019年度持平。

    2020年部門整體支出績效目標564.09萬元,其中:基本支出236.09萬元,項目支出328萬元,全部實行整體支出績效目標管理,整體支出績效情況為:1、加強單位職能建設,提高單位履職水平和能力;2、加強預決算公開力度,嚴控三公經費;3、合理高效利用資金,使資金廣泛服務于全市社會經濟發(fā)展。

    詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效表、整體支出績效目標附表(表29、30、32)

    6、國有資產占用情況說明及新增資產配置情況

    截止2019年12月31日,本單位資產總計6.41萬元,其中流動資產59.70萬元,非流動資產4.4萬元。截至上一年12月底,本部門共有車輛0輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2020年擬新增配置車輛0輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。

    七、名詞解釋

    1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    2、“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

    第二部分 宣傳部2020年部門預算單位公開表.xlsx

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