一、部門基本概況
1、單位職能職責
加強教育教學管理,發展教育事業;全面貫徹執行黨的教育方針,開展教育教學活動。
2、單位機構設置
乘風中學下設一所初級中學、一所完全小學和一所公立幼兒園。
二、部門預算單位構成
乘風中學部門預算只有本級,沒有其他二級預算單位,因此,納入2018年部門預算編制范圍的只有乘風中學部門本級。
三、部門收支總體情況
(一)收入預算,2018年年初預算數3281466元,其中,一般公共預算撥款3253466元,政府性基金預算撥款0元,國有資本經營預算撥款0元,納入預算管理的非稅收入28000元。收入較去年減少617040元,主要是一般商品和服務支出由臨湘市教育體育局整體統一預算。
(二)支出預算,2018年年初預算數3281466元,其中,一般公共服務支出0元,公共安全支出元,教育支出3281466元,科學技術支出0元。支出較去年減少617040元,主要是一般商品和服務支出由臨湘市教育體育局整體統一預算。
四、一般公共預算撥款支出預算
2018年一般公共預算撥款收入3281466元,具體安排情況如下:
(一)基本支出:2018年年初預算數為3281466元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
(二)項目支出:2018年年初乘風中學沒有項目經費預算。
五、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
3、重點項目預算的績效目標等預算績效說明
本年度無重點項目預算的績效目標等預算績效。