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    臨湘市黃蓋中學(xué)2019年部門預(yù)算公開編報說明
    來源:臨湘市財政局   日期: 2019-05-18 10:51
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    目  錄

    第一部分  2019年部門預(yù)算說明

    一、部門基本概況

    (一)職能職責(zé)

    (二)機構(gòu)設(shè)置

    二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

    三、部門收支總體情況

    (一)收入預(yù)算

    (二)支出預(yù)算

    四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

    (一)基本支出

    (二)項目支出

    五、政府性基金預(yù)算支出

    六、其他重要事項的情況說明

    (一)機關(guān)運行經(jīng)費

    (二)“三公”經(jīng)費預(yù)算

    (三)一般性支出情況

    (四)政府采購情況

    (五)績效目標(biāo)情況說明

    (六)國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

    七、名詞解釋

    第二部分 部門預(yù)算公開表格

    1、部門收支總體情況表

    2、部門收入總體情況表

    3、部門支出總體情況表

    4、部門支出總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

    5、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

    6、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

    7、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

    8、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

    9、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

    10、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補助(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

    11、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補助(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

    12、財政撥款收支總體情況表

    13、一般公共預(yù)算支出情況表

    14、一般公共預(yù)算基本支出情況表

    15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

    16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

    17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

    18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

    19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補助(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

    20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補助(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

    21、政府性基金預(yù)算支出情況表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

    22、政府性基金預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

    23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

    24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

    25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

    26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

    27、專項資金預(yù)算匯總表

    28、“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表

    29、整體支出績效目標(biāo)表

    30、項目支出績效目標(biāo)表

    31、政府采購預(yù)算表

    32、整體支出績效目標(biāo)表(附表)

    一、部門基本概況

    1、單位職能職責(zé):加強教育教學(xué)管理,發(fā)展教育事業(yè)。全面貫徹執(zhí)行黨的教育方針,開展教育教學(xué)活動。

    2、單位機構(gòu)設(shè)置:臨湘市黃蓋中學(xué)單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括:教導(dǎo)處、政教處、總務(wù)處、財務(wù)室等部門。

    二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

    臨湘市黃蓋中學(xué)只有本級,沒有其他二級預(yù)算單位,因此,納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市黃蓋中學(xué)本級。

    三、部門收支總體情況

    我單位2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件21、22、23、24表均為空。

    (一)收入預(yù)算,2019年年初預(yù)算數(shù)480.7萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款480.7萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元。事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,上級補助收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年減少6.2萬元,主要減少原因是今年教職工人員的減少。

    (二)支出預(yù)算,2019年年初預(yù)算數(shù)480.7萬元,其中,教育480.7萬元,支出較去年減少6.2萬元,主要減少原因是今年教職工人員的減少。

    備注:2019年部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、納入預(yù)算管理的非稅收入,納入專戶管理的非稅收入,上級補助收入等收入;支出包括一般公共服務(wù)支出,公共安全支出,社會保障和就業(yè)支出,住房保障等和其它專項經(jīng)費等支出等。

    四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

    2019年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算480.71萬元,其中:教育支出386.54萬元,占80.41%;社會保障和就業(yè)支出67.27萬元,占13.99%;住房保障支出26.91萬元,占5.6%。具體安排情況如下:

    (一)基本支出:2019年年初預(yù)算數(shù)為480.7萬元,

    與上一年相比,減少6.2萬元,下降1.2%,支出較去年減少6.2萬元,主要減少原因是今年教職工人員的減少。基本支出是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

    (二)項目支出:2019年年初預(yù)算數(shù)為0萬元,原因是本單位本級年初預(yù)算未安排項目支出,統(tǒng)一安排在臨湘市教育局計財股,項目支出是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出、對市縣專項補助等。

    五、政府性基金預(yù)算支出

    2019年度本部門無政府性基金安排的支出。

    其他重要事項的情況說明

    1、機關(guān)運行經(jīng)費

    2019年本單位本級行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款0萬元,比2018年預(yù)算減少0萬元,下降0%。原因本單位本級年初預(yù)算未安排該項支出,該項支出統(tǒng)一安排在臨湘市教體局計財股。

    2、“三公”經(jīng)費預(yù)算

    2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0萬元,其中,公務(wù)接待費0萬元,公務(wù)用車購置及運行費0萬元(其中,公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2018年增加0萬元,主要是原因本單位是義務(wù)教育階段學(xué)校,一般商品和服務(wù)支出不預(yù)算。

    3、一般性支出情況

    2019年本部門會議費預(yù)算0萬元,擬召開會議0次,人數(shù)0人次;培訓(xùn)費預(yù)算 0萬元,擬開展培訓(xùn)為0次,人數(shù)0人次。

    4、政府采購安排情況說明

    2019年本單位政府采購預(yù)算總額0萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。較2018年增加0萬元,主要是本單位是義務(wù)教育階段學(xué)校,一般商品和服務(wù)支出不預(yù)算。

    詳見預(yù)算公開表格中的政府采購預(yù)算表(表31)。

    5、重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

    2019年本級重點項目資金(30萬元及以上)預(yù)算數(shù)為0萬元,比2018年增加0萬元,增加或減少原因是本單位是義務(wù)教育階段學(xué)校,一般商品和服務(wù)支出不預(yù)算。

    2019年部門整體支出績效目標(biāo)480.7萬元,其中:基本支出480.7萬元,項目支出0萬元,全部實行整體支出績效目標(biāo)管理,整體支出績效情況為:1、加強單位職能建設(shè),提高單位履職水平和能力;2、加強預(yù)決算公開力度,嚴(yán)控三公經(jīng)費;3、合理高效利用資金,使資金廣泛服務(wù)于全市社會經(jīng)濟發(fā)展。

    詳見附表中預(yù)算公開表格中的整體支出績效目標(biāo)表、項目支出績效表、整體支出績效目標(biāo)附表(表29、30、32)

    6、國有資產(chǎn)占用情況說明及新增資產(chǎn)配置情況

    截止2018年12月31日止,本單位資產(chǎn)總計641萬元,其中流動資產(chǎn)137萬,非流動資產(chǎn)504萬元。截至上一年12月底,本部門共有車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2019年擬新增配置車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛,新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

    七、名詞解釋

    1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

    2、“三公”經(jīng)費:納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

    第二部分 部門預(yù)算公開表格

    2019年部門預(yù)算公開表_(404046)臨湘市黃蓋中學(xué).xlsx

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