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    黃蓋中學2021年度部門預算公開編報說明
    來源:政府辦   日期: 2021-05-18 10:44
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    黃蓋中學2021年度部門預算公開編報說明

    目  錄

    第一部分  2021年部門預算說明

    一、部門基本概況

    (一)職能職責

    (二)機構設置

    二、部門預算單位構成

    三、部門收支總體情況

    (一)收入預算

    (二)支出預算

    四、一般公共預算撥款支出預算

    (一)基本支出

    (二)項目支出

    五、政府性基金預算支出

    六、其他重要事項的情況說明

    (一)機關運行經費

    (二)“三公”經費預算

    (三)一般性支出情況

    (四)政府采購情況

    (五)國有資產占有使用及新增資產配置情況

    (六)預算績效目標說明

    七、名詞解釋

    第二部分 2021年部門預算表

    1、部門收支總體情況表

    2、部門收入總體情況表

    3、部門支出總體情況表

    4、部門支出總表(按部門預算經濟分類)

    5、部門支出總表(按政府預算經濟分類)

    6、基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經濟分類)

    7、基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經濟分類)

    8、基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經濟分類)

    9、基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經濟分類)

    10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類)

    11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)

    12、財政撥款收支總體情況表

    13、一般公共預算支出情況表

    14、一般公共預算基本支出情況表

    15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經濟分類)

    16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經濟分類)

    17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經濟分類)

    18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經濟分類)

    19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類)

    20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)

    21、政府性基金預算支出情況表(按部門預算經濟分類)

    22、政府性基金預算支出情況表(按政府預算經濟分類)

    23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)

    24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)

    25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(按部門預算經濟分類)

    26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(按政府預算經濟分類)

    27、專項資金預算匯總表

    28、2021年“三公”經費預算公開表

    29、整體支出績效目標表

    30、項目支出績效目標表

    31、政府采購預算表

    32、整體支出績效目標表(附表)

    注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。

    第一部分  黃蓋中學2021年部門預算說明

    一、部門基本概況

    (一)職能職責

    加強教育教學管理,發展教育事業。全面貫徹執行黨的教育方針,開展教育教學活動。

    (二)機構設置

    臨湘市黃蓋中學為一所九年一貫制義務教育學校。下轄臨湘市黃蓋廣坪小學、群英教學點和臨湘市黃蓋公辦幼兒園一所幼兒園。

    二、部門預算單位構

    (一)內設機構設置。

    臨湘市黃蓋中學單位內設機構包括:教導處、政教處、總務處、財務室等部門。

    (二)預算單位構成。

    臨湘市黃蓋中學只有本級,沒有其他二級預算單位,因此,納入2021年部門預算編制范圍的只有臨湘市黃蓋中學本級。

    三、部門收支總體情況

    (一)收入預算

    本年度年初預算數502.82萬元,其中,一般公共預算撥款502.82萬元(含納入一般公共預算管理的非稅收入0萬元),納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元。收入較上年增加72.09萬元,增長16.7%,主要原因是工資調標及其配套提高。因為本單位2021年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件21、22、23、24表均為空。本單位沒有撫恤費,所以對個人和家庭的補助為0,附件10、11、19、20表均為空。

    (二)支出預算

    本年度年初預算數502.82萬元,其中一般公共服務支出0萬元,教育支出383.78萬元,社會保障和就出79.36萬元,醫療衛生與計劃生育支出0萬元,住房保障支出39.69萬元等(支出科目根據單位實際情況具體填列)。支出較上年增加72.09萬元,增長16.7%,主要原因是工資調標及其配套提高。

    四、一般公共預算撥款支出預算

    2021年一般公共預算撥款支出預算502.82萬元,比上年增加72.09萬元,增長16.7%,主要原因是工資調標及其配套提高。其中,一般公共服務支出0萬元,占0%;公共安全支出0萬元,占0%;教育支出502.82萬元,占100%.

    具體安排情況如下:

    教育支出(類)普通教育(款)初中教育(項)2021 年預算數為502.82萬元,比 2020 年增加72.09萬元,增長16.7%。主要是住房公積金預算和機關事業單位基本養老保險繳費支出預算均包含在初中教育預算中。

    (一)基本支出:2021年本部門基本支出預算數502.82萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。其中:人員經費502.82萬元,人員經費用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本醫療保險、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金、住房公積金、醫療費、伙食補助費、其他工資福利支出、附加性支出及撫恤金等;公用經費0萬元,本單位本級年初預算未安排該項支出,該項支出統一安排在臨湘市教體局計財股。公用經費用于辦公費、日常印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、因公出國(境)費、差旅費、日常維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他一般商品和服務支出、稅金及附加費用、業務委托費、專用材料費、手續費、咨詢費。

    (二)項目支出:2021年本部門項目支出預算0萬元,主要是本單位本級年初預算未安排項目支出,統一安排在臨湘市教育局計財股。項目支出是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出、對市縣專項補助等。

    五、政府性基金預算支出

    2021年度本部門無政府性基金安排的支出

    六、其他重要事項的情況說明

    (一)機關運行經費

    本部門2021年機關運行經費當年一般公共預算撥款0萬元,比2020年增加(減少)0萬元,增長(降低)0%。主要原因是:本單位是義務教育階段學校,一般商品和服務支出不預算。

    (二)“三公”經費預算

    本部門2021年“三公”經費預算數0萬元,其中,公務接待費0萬元,因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元)。比2020年增加(減少)0萬元,增長(降低)0%,主要原因是:本單位是義務教育階段學校,一般商品和服務支出不預算。

    (三)一般性支出情況

    2021年本部門會議費預算0萬元,擬召開0次會議,人數0人;培訓費預算0萬元,擬開展0次培訓,人數0人;未計劃擬舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動,經費預算0萬元。          。

    (四)政府采購情況

    本部門2021年政府采購預算總額0萬元,其中工程類0萬元,貨物類0萬元,服務類0萬元。比2020年增加(減少)0萬元,增長(降低)0%。主要原因是:主要是本單位是義務教育階段學校,一般商品和服務支出不預算。

    (五)國有資產占有使用及新增資產配置情況

    截至上一年12月底,本部門共有車輛0輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2021年擬新增配置車輛0輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。

    (六)重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

    2021年本級重點項目資金(30萬元及以上)預算數為0萬元,其中: 0萬元,比2020年增加(減少)0萬元,增長(降低)0%。

    2021年部門整體支出績效目標502.82萬元,其中:基本支出502.82萬元,項目支出0萬元,全部實行整體支出績效目標管理,整體支出績效情況為:1、加強單位職能建設,提高單位履職水平和能力;2、加強預決算公開力度,嚴控三公經費;3、合理高效利用資金,使資金廣泛服務于全市社會經濟發展。

    詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效表、整體支出績效目標附表(表29、30、32)。

    七、名詞解釋

    1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    2、“三公”經費:納入縣財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。


    第二部分  單位2021年度部門預算公開表格

    黃蓋中學2021年度部門預算公開.xlsx

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