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    臨湘市第六中學(xué)2018年部門決算說明
    來源:政府辦   日期: 2019-09-26 14:35
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    目 錄

    第一部分臨湘市第六中學(xué)概況

    一、部門職責

    二、機構(gòu)設(shè)置

    第二部分2018年度部門決算表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

    八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

    第三部分2018年度部門決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明

    二、收入決算情況說明

    三、支出決算情況說明

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

    七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

    八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

    九、預(yù)算績效情況說明

    十、其他重要事項情況說明

    第四部分名詞解釋

    第五部分附件

    第一部分

    臨湘市第六中學(xué)概況

    一、部門職責

    加強教育教學(xué)管理,發(fā)展教育事業(yè)。全面貫徹執(zhí)行黨的教育方針,開展教育教學(xué)活動。

    二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

    (一)內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。

    臨湘市第六中學(xué)單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括:教導(dǎo)處、政教處、總務(wù)處、辦公室、財務(wù)室等部門。

    (二)決算單位構(gòu)成。

    臨湘市第六中學(xué)單位2018年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:臨湘市第六中學(xué)為一級預(yù)算單位,包括臨湘市第六中學(xué)本級決算部門,沒有下級單位。

    第二部分 臨湘市第六中學(xué)2018年度部門決算表(見附表)

    第三部分 臨湘市第六中學(xué)2018年度部門決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明

    2018年度收、支總計2,030.06萬元,與2017年相比,收、支總計增加29.45萬元,增長1.47%。主要原因是教師增加及正常提標。

    二、收入決算情況說明

    本年收入合計2,030.06萬元,其中:財政撥款收入2,030.06萬元,占100%。上級補助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

    三、支出決算情況說明

    本年支出合計2,030.06萬元,其中:基本支出2,030.06萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2018年度財政撥款收、支總計2030.06萬元,與2017年相比,財政撥款收、支總計各增加29.45萬元,增長1.47%。主要原因是教師增加及正常提標。。

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

    (一)一般公共預(yù)算撥款支出總體情況

    2018年度財政撥款支出2030.06萬元,占本年支出合計的100%。與2017年度相比,比上年增加29萬元,增加1.47%。主要原因是教師增加及正常提標。

    (二)財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

    2018年度財政撥款支出2030.06萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出0萬元,占0%;公共安全(類)支出0萬元,占0%;文化旅游體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(yè)(類)支出0萬元,占0%;教育支出(類)1987.16萬元,占97.89%;住房保障(類)支出42.9萬元,占2.11%。

    (三)財政撥款支出決算具體情況

    2018年度財政撥款支出年初預(yù)算為2,030.06萬元,支出決算為2,030.06萬元,完成年初預(yù)算的100%。其中:

    教育支出(類)教育管理事務(wù)(款)其他教育管理事務(wù)支出(項): 年初預(yù)算為132.1萬元,支出決算為132.1萬元,完成年初預(yù)算的100%。支出數(shù)與年年初預(yù)算數(shù)一致。

    教育支出(類)普通教育(款)初中教育(項):年初預(yù)算為1530.61萬元,支出決算為1530.61萬元,完成年初預(yù)算的100%。支出數(shù)與年年初預(yù)算數(shù)一致。

    教育支出(類)普通教育(款)其他普通教育支出(項):年初預(yù)算為324.45萬元,支出決算為324.45萬元,完成年初預(yù)算的100%。支出數(shù)與年年初預(yù)算數(shù)一致。

    住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):年初預(yù)算為42.9萬元,支出決算為42.9萬元,完成年初預(yù)算的100%。支出數(shù)與年年初預(yù)算數(shù)一致。

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

    2018年度財政撥款基本支出2,030.06萬元,其中:人員經(jīng)費1,444.08萬元,占基本支出的71.13%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助;公用經(jīng)費585.99萬元,占基本支出的28.87%,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。

    七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

    (一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

    2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為5.3萬元,支出決算為5.3萬元,完成預(yù)算的100%,其中:

    因公出國(境)費支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%;

    公務(wù)接待費支出預(yù)算為5.3萬元,支出決算為5.3萬元,完成預(yù)算的100%,支出數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。與上年相比減少2.08萬元,減少28%,減少的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求,從嚴控制“三公”經(jīng)費開支,全年支出比上年有所壓減。

    公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%。

    (二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

    2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,公務(wù)接待費支出決算5.3萬元,占100%,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元,占0%。其中:

    1、因公出國(境)費支出決算為0萬元,全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

    2、公務(wù)接待費支出決算為5.3萬元,全年共接待國內(nèi)公務(wù)接待133批次1330人次。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。

    3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元,其中:公務(wù)用車購置費0萬元。公務(wù)用車運行維護費0萬元,截止2019年12月31日,我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

    八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

    2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元;支出0萬元,其中基本支出0萬元,項目支出0萬元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

    九、預(yù)算績效情況說明

    (一)績效管理工作開展情況:

    1、進一步完善學(xué)校制度,就績效發(fā)放等制度進行修改與完善;

    2、進一步改善學(xué)校辦學(xué)條件,添置了辦公設(shè)備,教學(xué)樓進行了大型維修。

    (二)部門決算中項目績效自評結(jié)果。

    本單位本年度無項目支出,所以無項目績效自評結(jié)果。

    (三)以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果:

    因此本單位本年度無重點績效評價。

    十、其他重要事項情況說明

    (一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

    臨湘市財政局2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元。比年初預(yù)算數(shù)增加0萬元。增長0%,主要原因是:單位性質(zhì)為財政補助事業(yè)單位,無機關(guān)運行經(jīng)費。

    (二)政府采購支出情況

    臨湘市財政局2018年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元;政府采購工程支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

    (三)國有資產(chǎn)占有情況

    截至2018年12月31日,本單位共有輛0車輛,其中,領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

    第四部分 名詞解釋

    財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

    教育支出(類):是指用于政府教育事務(wù)支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

    住房保障支出(類):是指用于住房方面的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

    基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    “三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費?

    政府采購 :就是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的,利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度。

    工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

    基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資;機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級

    績效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

    住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

    商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

    辦公費:反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。

    印刷費:反映單位的印刷費支出。

    水費:反映單位支付的水費、污水處理費等支出。

    電費:反映單位的電費支出。

    郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。

    差旅費:反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。

    維修(護)費:反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護費用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護費用,以及按規(guī)定提取的修購基金。

    會議費:反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

    培訓(xùn)費:反映除因公出國(境)培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。

    公務(wù)接待費:反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

    專用材料費:反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材,農(nóng)用材料,獸醫(yī)用品,實驗室用品,專用服裝,消耗性體育用品,專用工具和儀器,藝術(shù)部門專用材料和用品,廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機的電力、材料等方面的支出。

    勞務(wù)費:反映支付給單位和個人的勞務(wù)費用,如臨時聘用人員、鐘點工工資,稿費、翻譯費,評審費等。

    工會經(jīng)費:反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。

    其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。

    對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

    助學(xué)金:反映各類學(xué)校學(xué)生助學(xué)金、獎學(xué)金、學(xué)生貸款、出國留學(xué)(實習)人員生活費,青少年業(yè)余體校學(xué)員伙食補助費和生活費補貼,按照協(xié)議由我方負擔或享受我方獎學(xué)金的來華留學(xué)生、進修生生活費等。

    第五部分 附件

    附件:2018年度臨湘市第六中學(xué)部門決算公開表格.XLS

     

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