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    2019年度臨湘市第三完全小學(xué)部門決算
    來源:財(cái)政局   日期: 2020-09-30 09:35
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    目 錄

    第一部分臨湘市第三完全小學(xué)概況

    一、部門職責(zé)

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

    第二部分2019年度部門決算表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

    八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    第三部分2019年度部門決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明

    二、收入決算情況說明

    三、支出決算情況說明

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

    八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

    九、預(yù)算績(jī)效情況說明

    十、其他重要事項(xiàng)情況說明

    第四部分名詞解釋

    第五部分附件

    第一部分

    臨湘市第三完全小學(xué)概況

    一、部門職責(zé)

    本單位負(fù)責(zé)貫徹黨的教育方針,堅(jiān)持社會(huì)主義辦學(xué)方向,實(shí)施小學(xué)義務(wù)教育,促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。負(fù)責(zé)小學(xué)學(xué)歷教育。

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

    (一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置

    臨湘市第三完全小學(xué)單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:教導(dǎo)處、政教處、總務(wù)處、辦公室、財(cái)務(wù)室等部門。

    (二)決算單位構(gòu)成

    臨湘市第三完全小學(xué)單位2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:臨湘市第三完全小學(xué)為一級(jí)預(yù)算單位,包括臨湘市第三完全小學(xué)本級(jí)決算部門,沒有下級(jí)單位。

    第二部分 臨湘市第三完全小學(xué)2019年度部門決算表(見附表)

    第三部分 臨湘市第三完全小學(xué)2019年度部門決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明

    2019年度收、支總計(jì)1379.4萬元,與2018年相比,收、支總計(jì)增加201萬元,增長(zhǎng)17.06%。主要原因是人員財(cái)政資金配套的增加。

    二、收入決算情況說明

    本年收入合計(jì)1379.4萬元,其中:財(cái)政撥款收入1379.4萬元,占100%。上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

    三、支出決算情況說明

    本年支出合計(jì)1379.4萬元,其中:基本支出1379.4萬元,占100%。項(xiàng)目支出0萬元,占0%;上繳上級(jí)支出0萬元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%。

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

    2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1379.4萬元,與2018年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加201萬元,增長(zhǎng)17.06%。主要原因是人員財(cái)政資金配套的增加。

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

    (一)財(cái)政撥款支出決算總體情況

    2019年度財(cái)政撥款支出1379.4萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與2018年度相比,財(cái)政撥款支出增加201萬元,增長(zhǎng)17.06%,主要原因是人員財(cái)政資金配套的增加。

    (二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

    2019年度財(cái)政撥款支出1379.4萬元,主要用于以下方面:教育(類)支出1169.43萬元,占84.78%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出157.55萬元,占11.42%;住房保障(類)支出52.42萬元,占3.8%。

    (三)財(cái)政撥款支出決算具體情況

    2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1379.4萬元,支出決算為1,379.4萬元,完成年初預(yù)算的100%。其中:

    教育支出(類)普通教育(款)小學(xué)教育(項(xiàng)): 年初預(yù)算為938.69萬元,支出決算為938.69萬元,完成年初預(yù)算的100%。

    教育支出(類)普通教育(款)其他普通教育支出(項(xiàng)):年初預(yù)算為224.74萬元,支出決算為224.74萬元,完成年初預(yù)算的100%。          

    教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項(xiàng)):年初預(yù)算為6萬元,支出決算為6萬元,完成年初預(yù)算的100%。

    社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):年初預(yù)算為157.55萬元,支出決算為157.55萬元,完成年初預(yù)算的100%。

    住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金支出(項(xiàng)):年初預(yù)算為52.42萬元,支出決算為52.42萬元,完成年初預(yù)算的100%。           

    按經(jīng)濟(jì)分類:工資福利支出1104.25萬元,比上年增加25.17%。商品和服務(wù)支出236.25萬元,比上年減少10%。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助38.90萬元,比上年增加91.53%。

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

    2019年度財(cái)政撥款基本支出1379.4萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)1143.15萬元,占基本支出的82.87%。主要包括基本工資、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、助學(xué)金;公用經(jīng)費(fèi)236.25萬元,占基本支出的17.12%。主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

    (一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

    2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%,其中:

    因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%。

    公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,與上年相比減少3.5萬元,減少100%,減少的主要原中央八項(xiàng)規(guī)定要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年支出比上年有所壓減。

    公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%。

    (二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

    公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元,占0%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬元,占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元,占0%。其中:

    1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

    2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元,全年共接待來訪團(tuán)組0個(gè)、來賓0人次。

    3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元,其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,截止2019年12月31日,我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

    八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

    2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元;支出0萬元,其中基本支出0萬元,項(xiàng)目支出0萬元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

    九、預(yù)算績(jī)效情況說明

    (一)績(jī)效管理工作開展情況:嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算,做到專款專用。學(xué)校教育教學(xué)工作取得較好的成績(jī)。教學(xué)質(zhì)量有所提升,師德作風(fēng)建設(shè)常抓不懈。

    (二)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果:

        本單位本年度無項(xiàng)目支出,所以無項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

    (三)以部門為主體開展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果:

    我單位2017-2018年年度績(jī)效目標(biāo)均已完成,所有專項(xiàng)的日常財(cái)務(wù)管理均按單位相關(guān)管理制度執(zhí)行,建立了工作有計(jì)劃、實(shí)施有方案、日常有監(jiān)督的管理機(jī)制,工作取得了好的成效,效能得到了提高。

    通過自查的情況來看,單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視,能認(rèn)真組織實(shí)施項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)編制工作,實(shí)行專戶管理;專項(xiàng)資金嚴(yán)格用于申報(bào)的專門項(xiàng)目,無截流、擠占、挪用、抽逃資金問題;會(huì)計(jì)核算真實(shí)、規(guī)范,無違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的其他問題。本單位本年度無重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)。

    十、其他重要事項(xiàng)情況說明

    (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

    臨湘市第三完全小學(xué)單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)不列報(bào)。

    (二)一般性支出情況

    2019年本部門開支會(huì)議費(fèi)1萬元,用于召開日常例會(huì)等20人,內(nèi)容為年度講評(píng)會(huì)議,安全工作專題會(huì)議,掃黑除惡專項(xiàng)會(huì)議等;開支培訓(xùn)費(fèi)8.15萬元,用于開展教師學(xué)習(xí)培訓(xùn)等45人,內(nèi)容為學(xué)習(xí)新課標(biāo)等理論知識(shí)及教師匯報(bào)課等。

    (三)政府采購(gòu)支出情情況

    本部門2019年度政府采購(gòu)支出總額0萬元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。 授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。

    (四)國(guó)有資產(chǎn)占有情況

    截至2019年12月31日,本單位共有輛0車輛,其中,領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

    第四部分 名詞解釋

    財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

    上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    教育支出(類):是指用于政府教育事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

    社會(huì)保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

    住房保障支出(類):是指用于住房方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

    基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

    基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級(jí))。

    績(jī)效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。

    機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。

    住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

    其他工資福利支出:反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。

    商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

    辦公費(fèi):反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

    印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。

    水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

    電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。

    差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

    維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

    會(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

    培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

    公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

    專用材料費(fèi):反映單位購(gòu)買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材,農(nóng)用材料,獸醫(yī)用品,實(shí)驗(yàn)室用品,專用服裝,消耗性體育用品,專用工具和儀器,藝術(shù)部門專用材料和用品,廣播電視臺(tái)發(fā)射臺(tái)發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。

    工會(huì)經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

    其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。

    對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

    撫恤金:反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金,傷殘人員的撫恤金,離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。

    助學(xué)金:反映各類學(xué)校學(xué)生助學(xué)金、獎(jiǎng)學(xué)金、學(xué)生貸款、出國(guó)留學(xué)(實(shí)習(xí))人員生活費(fèi),青少年業(yè)余體校學(xué)員伙食補(bǔ)助費(fèi)和生活費(fèi)補(bǔ)貼,按照協(xié)議由我方負(fù)擔(dān)或享受我方獎(jiǎng)學(xué)金的來華留學(xué)生、進(jìn)修生生活費(fèi)等。

    第五部分 附件

    2019年度臨湘市第三完全小學(xué)部門決算表.XLS

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