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    臨湘市第三完全小學2024年度部門決算
    來源:臨湘市財政局   日期: 2025-09-29 15:48
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      2024年度

      臨湘市第三完全小學部門決算

      目  錄

      第一部分 臨湘市第三完全小學概況

      一、部門職責

      二、機構設置及決算單位構成

      第二部分 部門決算表

      一、收入支出決算總表

      二、收入決算表

      三、支出決算表

      四、財政撥款收入支出決算總表

      五、一般公共預算財政撥款支出決算表

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

      七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

      八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

      九、財政撥款“三公”經費支出決算表

      第三部分 部門決算情況說明

      一、收入支出決算總體情況說明

      二、收入決算情況說明

      三、支出決算情況說明

      四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

      五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

      七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

      八、政府性基金預算收入支出決算情況

      九、關于機關運行經費支出說明

      十、一般性支出情況說明

      十一、關于政府采購支出說明

      十二、關于國有資產占用情況說明

      十三、關于2024年度預算績效管理情況的說明

      第四部分 名詞解釋

      第五部分 附件

      第一部分

      臨湘市第三完全小學概況

      一、部門職責

     。ㄒ唬┬麄髫瀼貓绦悬h和國家的教育方針、政策、法律法規等,堅持依法治教、依法治學,貫徹執行臨湘市教體局的行政規章制度。

     。ǘ┡浜险贫ǚ宵h的教育方針和國家教育法律法規以及本校實際的教育發展規劃和學校布局調整規劃,并抓好組織實施和落實工作。

     。ㄈ┡浜险婪▌訂T、組織適齡兒童入學,嚴格控制輟學,推進普及義務教育。

     。ㄋ模┙M織開展本校的教育教學科研和教育教學改革,科研興教,科研興校。負責對本校教育教學業務的具體管理,負責教育教學管理及教研教改工作,全力推進素質教育實施。

     。ㄎ澹┌凑崭刹亢徒處煹穆殧、編制和管理權限,制定切實可行的學校工作規章制度,以提高教育教學質量為目的,負責本校教師人事管理、繼續教育、考核考評等工作。

     。┴撠煴拘X攧蘸突ü芾,籌措資金,改善辦學條件等工作,為師生提供優美和諧的學習和工作環境。核算和發放教職工工資, 維護教職工利益,保障教職工合法權益。

     。ㄆ撸┲笇、管理、檢查、評價本校的教育教學工作,提高辦學質量和辦學效益。按照義務教育課程計劃,開齊課程,開足課時,認真實施中學教育教學管理,全面推進素質教育,全面提高教育教學質量。

      (八)建立健全學生學籍管理制度,按國家教育部頒布的規定管理學生學籍,建立學生檔案。

     。ň牛┰谏霞夵h委、政府和教育行政部門的領導下,積極開展學校的安全管理,不斷提高安全管理水平,努力營造安全和諧的校園環境。

     。ㄊ┰谑薪腆w局和市黨委、政府的領導下,謀劃布局,全面推進義務教育均衡發展。

      二、機構設置及決算單位構成

     。ㄒ唬﹥仍O機構設置。臨湘市第三完全小學內設機構包括:教導處、政教處、總務處、辦公室、財務室等。

     。ǘQ算單位構成。臨湘市第三完全小學2024年部門決算匯總公開單位構成包括:臨湘市第三完全小學本級,沒有下級單位。

      第二部分  

      部門決算表

     。ū砀褚姼郊

      第三部分

      2024年度部門決算情況說明

      一、收入支出決算總體情況說明

      2024年度收、支總計1921.65萬元。與上年相比,增加75.61萬元,增加4.10%,主要是因為教學所需的教育支出增加。

      二、收入決算情況說明

      2024年度收入合計1921.65萬元,其中:財政撥款收入1673.36萬元,占87.08%;上級補助收入0.00萬元,占0.00%;事業收入0.00萬元,占0.00%;經營收入0.00萬元,占0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬元,占0.00%;其他收入248.30萬元,占12.92%。(因數據來源于公開表,四舍五入保留兩位小數時存在尾數誤差,明細數加和與合計數相差0.01萬元。)

      三、支出決算情況說明

      2024年度支出合計1921.65萬元,其中:基本支出1921.65萬元,占100.00%;項目支出0.00萬元,占0.00%;上繳上級支出0.00萬元,占0.00%;經營支出0.00萬元,占0.00%;對附屬單位補助支出0.00萬元,占0.00%。

      四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

      2024年度財政撥款收、支總計1673.36萬元,與上年相比,增加133.87萬元,增加8.70%,主要是因為教學所需的教育支出增加。

      五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

     。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況

      2024年度財政撥款支出1673.36萬元,占本年支出合計的87.08%,與上年相比,財政撥款支出增加133.87萬元,增加8.70%,主要是因為教學所需的教育支出增加。

     。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算結構情況

      2024年度財政撥款支出1673.36萬元,主要用于以下方面:教育(類)支出1354.37萬元,占80.94%;社會保障和就業(類)支出149.33萬元,占8.92%;衛生健康(類)支出67.86萬元,占4.06%;住房保障(類)支出101.79萬元,占6.08%;其他(類)支出0.00萬元,占0.00%。(因數據來源于公開表,四舍五入保留兩位小數時存在尾數誤差,明細數加和與合計數相差0.01萬元。)

      (三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

      2024年度財政撥款支出年初預算數為1197.47萬元,支出決算數為1673.36萬元,(因數據來源于公開表,四舍五入保留兩位小數時存在尾數誤差,明細數加和與合計數相差0.01萬元。)完成年初預算的139.74%,其中:

      1、教育支出(類)教育管理事務(款)行政運行(項)。

      年初預算為0.00萬元,支出決算為216.98萬元,由于預算數為0,無法計算百分比,決算數大于年初預算數的主要原因是:根據單位實際運行情況,追加了指標。

      2、教育支出(類)教育管理事務(款)其他教育管理事務支出(項)。

      年初預算為0.00萬元,支出決算為14.43萬元,由于預算數為0,無法計算百分比,決算數大于年初預算數的主要原因是:預算時計入了其他教育費附加安排的支出。

      3、教育支出(類)普通教育(款)小學教育(項)。

      年初預算為848.29萬元,支出決算為1084.62萬元,完成年初預算的127.86%,決算數大于預算數主要原因是:根據單位實際運行情況,追加了指標。

      4、教育支出(類)普通教育(款)初中教育(項)。

      年初預算為0.00萬元,支出決算為38.35萬元,由于預算數為0,無法計算百分比,決算數大于年初預算數的主要原因是:根據單位實際運行情況,追加了指標。

      5、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。

      年初預算為135.73萬元,支出決算為135.73萬元,完成年初預算的100.00%,決算數與年初預算數一致,我單位嚴格按預算執行決算。

      6、社會保障和就業支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)。

      年初預算為1.66萬元,支出決算為5.52萬元,完成年初預算的332.53%,決算數大于預算數主要原因是:根據單位實際運行情況,追加了指標。

      7、社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)。

      年初預算為8.08萬元,支出決算為8.08萬元,完成年初預算的100.00%,決算數與年初預算數一致,我單位嚴格按預算執行決算。

      8、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。

      年初預算為67.86萬元,支出決算為67.86萬元,完成年初預算的100.00%,決算數與年初預算數一致,我單位嚴格按預算執行決算。

      9、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。

      年初預算為101.79萬元,支出決算為101.79萬元,完成年初預算的100.00%,決算數與年初預算數一致,我單位嚴格按預算執行決算。

      10、教育支出(類)教育費附加安排的支出(款)其他教育費附加安排的支出(項)。

      年初預算為34.06萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.00%。決算數小于預算數主要原因是:決算時計入了小學教育和其他教育管理事務支出。

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

      2024年度一般公共預算財政撥款基本支出1673.36萬元,(因數據來源于公開表,四舍五入保留兩位小數時存在尾數誤差,明細數加和與合計數相差0.01萬元。)其中:

      人員經費1409.88萬元,占基本支出的84.25%,主要包括基本工資、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、其他對個人和家庭的補助。

      公用經費263.47萬元,占基本支出的15.75%,主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、維修費、租賃費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

      七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

      (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

      2024年度“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,由于預算數為0,無法計算百分比,與上年相比無變化。決算數與預算數一致,主要原因是本年無“三公”經費支出。決算數與上年數相比無變化,主要原因是未安排“三公”經費支出。

      (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

      1.因公出國(境)費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,由于預算數為0,無法計算百分比,與上年相比無變化。決算數與預算數一致,主要原因是本年未安排因公出國(境)。決算數與上年數相比無變化,主要原因是未安排外事出訪活動。2024年度安排因公出國(境)團組0個,累計0人次,主要是本年度無因公出國(境)費支出。

      2.公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,由于預算數為0,無法計算百分比,與上年相比無變化。其中:

      公務用車購置費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,由于預算數為0,無法計算百分比,與上年相比無變化。決算數與預算數一致,主要原因是本年未購置公務用車。決算數與上年數相比無變化,主要原因是未購置公務用車。本單位更新公務用車0輛。

      公務用車運行維護費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,由于預算數為0,無法計算百分比,與上年相比無變化。決算數與預算數一致,主要原因是本年無公務用車需要運行維護。決算數與上年數相比無變化,主要原因是無公務用車需要運行維護。截止2024年12月31日,我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

      3.公務接待費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,由于預算數為0,無法計算百分比,與上年相比無變化。決算數與預算數一致,主要原因是本年未安排公務接待活動。決算數與上年數相比無變化,主要原因是未安排公務接待活動。2024年度共接待來訪團組0個、來賓0人次,主要是本年度無公務接待費支出。

      八、政府性基金預算收入支出決算情況

      本單位無政府性基金收支。

      九、關于機關運行經費支出說明

      本單位不屬于行政單位和參照公務員法管理事業單位,無機關運行經費支出。

      十、一般性支出情況說明

      2024年度,本部門無會議費的預算和支出決算數。

      本部門開支培訓費4.52萬元,用于開展教師業務培訓,人數56人,內容為心理健康培訓、師德師風等知識培訓;

      本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動的預算和支出決算數。

      十一、關于政府采購支出說明

      本部門2024年度政府采購支出總額190.55萬元,其中:政府采購貨物支出190.55萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額190.55萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中:授予小微企業合同金額190.55萬元,占授予中小企業合同金額的100.00%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100.00%,工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0.00%,服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0.00%。

      十二、關于國有資產占用情況說明

      截至2024年12月31日,部門共有車輛0輛,其中,副部(。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛;單位價值100萬元以上設備(不含車輛)0臺(套)。

      十三、關于2024年度預算績效管理情況的說明

      (一)績效評價工作開展情況。一是績效自評開展情況。組織對2024年度本部門整體支出開展績效自評,涉及項目0個,共涉及資金0萬元。其中,一般公共預算項目0個0萬元,占一般公共預算支出總額的0.00%;政府性基金預算項目0個0萬元,占政府性基金預算支出總額的0.00%;國有資本經營預算項目0個0萬元,占國有資本經營預算支出總額的0.00%;社會保險基金預算項目0個0萬元,占社會保險基金預算支出總額的0.00%。

     。ǘ┛冃гu價結果。一是績效自評結果。2024年度本部門整體支出全年預算數1921.65萬元,執行數1921.65萬元,完成預算的100.00%,績效自評得分98分,評價等級為“優”?冃繕送瓿汕闆r:一是為了每一位學生的健康發展,學校開展了豐富多彩的師生活動,如:每月一次的陽光體育比賽,有迎面接力、二分線投球、跳繩、踢毽子等;每年一次的校園運動會;6月份的“快樂六一 閱享未來”暨“第十屆中華經典誦讀”和“校本成語大會”比賽活動;9月份的“展習慣風采.做陽光少年”一年級習慣培養展示活動;10月的科技節;11月的臨湘市中小學運動會;12月份的“我讀書、我快樂”系列活動等;二是獲得榮譽1、2024年1月,在2023年度小學教學質量評比中,學校榮獲臨湘市先進學校。2、2024年1月,在2023年度“奔跑吧,少年”岳陽市中小學陽光體育大課間活動評比中,我校獲小學組二等獎。3、2024年3月,在岳陽市語言文字達標建設中,獲“合格學!。4、2024年4月,在2023年-2024年臨湘市寒假讀書活動評比中,獲優秀組織獎。5、2024年11月,在臨湘市第十七屆中小學運動會中,小學組田徑比賽團體總分第三名;小學組花樣跳繩第五名;圍棋比賽:小學甲組團體總分第四名,乙組團體總分第四名,丙組團體總分第六名;象棋比賽:小學乙組團體總分第六名,丙組團體總分第五名。發現的主要問題及原因:思政教育不夠專業,效果不佳,部分學生思想和行為待及時糾正。綜合素質評價體系不完善,指標、過程不科學,無法準確評價學生。下一步改進措施:創新思政教育方法,開展多樣活動,加強隊伍建設,關注學生思想動態。

     。ㄈ┰u價結果應用情況。2025年將參照財政評價中對績效目標實現的考核標準,對 2025年預算資金實行按月統計、按季分析,重點監控公用經費使用效率、項目資金落地進度,對偏離績效目標的支出及時預警調整,避免資金沉淀。

      第四部分    名詞解釋

      一、財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

      二、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

      三、基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

      四、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

      五、“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

      六、機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業管理費、 公務用車運行維護費以及其他費用。

      七、辦公費:反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。

      八、公務接待費:反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

      九、公務用車運行維護費:反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

      第五部分   附 件

      一、部門決算表。

      二、2024年度部門(單位)整體支出績效自評報告。

      三、2024年度財政支出績效評價自評表。

    臨湘市第三完全小學2024年度部門決算表.xlsx

    臨湘市第三完全小學2024年度財政支出績效評價自評報告.doc

    臨湘市第三完全小學2024年度財政支出績效評價自評表.xlsx

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