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    臨湘市第三中學(xué)部門(mén)2025年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
    來(lái)源:臨湘市財(cái)政局   日期: 2025-01-20 15:44
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      臨湘市第三中學(xué)部門(mén)2025年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

      目    錄

      第一部分  2025年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

      一、部門(mén)基本概況

      二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

      三、部門(mén)收支總體情況

      四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

      五、政府性基金預(yù)算

      六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

      第二部分  2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格

      一、2025年部門(mén)收支總體情況表

      二、2025年部門(mén)收入總體情況表

      三、2025年部門(mén)支出總體情況表

      四、2025年財(cái)政撥款收支總體情況表

      五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表

      六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表

      七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

      八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表

      九、2025年整體支出績(jī)效目標(biāo)表

      十、2025年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

      第一部分  2025年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

      一、部門(mén)基本概況

      (一)職能職責(zé):加強(qiáng)教育教學(xué)管理,發(fā)展教育事業(yè)。全面貫徹執(zhí)行黨的教育方針,開(kāi)展教育教學(xué)活動(dòng)。

      (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

      臨湘市第三中學(xué)為一所義務(wù)教育階段初級(jí)中學(xué)。屬獨(dú)立機(jī)構(gòu),內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:辦公室、教導(dǎo)處、政教處、總務(wù)處、財(cái)務(wù)室等處室。

      二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

      納入2025年部門(mén)預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括:

      臨湘市第三中學(xué)單位只有本級(jí),沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位,因此,納入2025年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有臨湘市第三中學(xué)單位本級(jí)。

      三、部門(mén)收支總體情況

      2025年本部門(mén)預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入,以及納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入等;支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目支出等。

      (一)收入預(yù)算,2025年收入預(yù)算1141.69萬(wàn)元,其中,一般公共預(yù)算撥款1141.69萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入0萬(wàn)元。收入預(yù)算較上年增加135.29萬(wàn)元,主要是教師工資調(diào)整,人員異動(dòng)。

      (二)支出預(yù)算,2025年支出預(yù)算1141.69萬(wàn)元,其中,一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元,公共安全支出0萬(wàn)元,教育支出863.24萬(wàn)元,科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元,社會(huì)支保障和就業(yè)支出132.09萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出58.55萬(wàn)元,住房保障支出87.82萬(wàn)元。支出預(yù)算較上年增加135.29萬(wàn)元,主要是教師工資調(diào)整,人員異動(dòng)。

      四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

      2025年一般公共預(yù)算撥款支出1141.69萬(wàn)元,具體安排情況如下:

      1. 教育支出(類(lèi))普通教育(款)初中教育(項(xiàng))2025 年預(yù)算數(shù)為833.13 萬(wàn)元,比 2024年增加126.57 萬(wàn)元,增長(zhǎng)17.91%。主要是教師工資調(diào)整,人員異動(dòng)。

      2. 教育支出(類(lèi))教育費(fèi)附加安排的支出(款)其他教育費(fèi)附加安排的支出(項(xiàng)))2025 年預(yù)算數(shù)為30.11 萬(wàn)元,比 2024 年增加1.06 萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.65%。主要是教師工資調(diào)整,人員異動(dòng)。

      3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))2025 年預(yù)算數(shù)為117.09 萬(wàn)元,比 2024 年增加(減少) 4.04 萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.57%。主要是教師工資調(diào)整,人員異動(dòng)。

      4. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng))2025 年預(yù)算數(shù)為8.21 萬(wàn)元,比 2024 年減少1.65 萬(wàn)元,降低16.73%。主要是人員減少。

      5. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為6.79萬(wàn)元,比 2024年增加 0.23 萬(wàn)元,增加3.5%。主要是教師工資調(diào)整,人員異動(dòng)。

      6. 衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單 位醫(yī)療(項(xiàng))2025 年預(yù)算數(shù)為58.55 萬(wàn)元,比 2024 年增加2.02 萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.57%。主要是教師工資調(diào)整,人員異動(dòng)。  7.   住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金 (項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為87.82 萬(wàn)元,比 2024年增加3.03萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.57%。主要是教師工資調(diào)整,人員異動(dòng)。

      (一)基本支出:2025年基本支出預(yù)算1140.19萬(wàn)元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)1140.19萬(wàn)元,公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2024年增加133.79 萬(wàn)元,增長(zhǎng)13.29%,主要是教師工資調(diào)整,人員異動(dòng);公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,主要是本單位本年初預(yù)算未安排日常公用經(jīng)費(fèi),統(tǒng)一安排在臨湘市教育體育局計(jì)財(cái)股。

      (二)項(xiàng)目支出:2025年項(xiàng)目支出預(yù)算1.5萬(wàn)元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中:征收成本支出1.5萬(wàn)元,主要用于學(xué)校的公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)貼等方面。與2024年比較,整體增加1.5萬(wàn)元,主要是用于學(xué)校的公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)貼。

      五、政府性基金預(yù)算

      2025年本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算,故2025年政府性基金預(yù)算表為空。

      六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

      (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

      2025年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款0萬(wàn)元,比2024年減少(增加)0萬(wàn)元,主要是本單位本級(jí)年初預(yù)算未安排該項(xiàng)支出,該項(xiàng)支出統(tǒng)一安排在臨湘市教體局計(jì)財(cái)股。

      (二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

      2025年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,其中,公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元(其中,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元),因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年持平,主要是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

      (三)政府采購(gòu)情況

      2025年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元,其中,政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元;政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元;政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

      (四)預(yù)算績(jī)效管理情況

      2025年部門(mén)整體支出1141.69萬(wàn)元,其中,基本支出1140.19萬(wàn)元,項(xiàng)目支出1.5萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求,全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。

      項(xiàng)目支出中,編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目1個(gè),涉及項(xiàng)目支出1.5萬(wàn)元,其中:征收成本項(xiàng)目1.5萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求,全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。

      (五)一般性支出情況

      2025年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,擬召開(kāi)0次會(huì)議, 人數(shù) 0人 ;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0 萬(wàn)元,擬開(kāi)展0次培訓(xùn),人數(shù)0人 ; 或無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。

      (六)國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

      截至2024年12月31日,本部門(mén)所屬車(chē)輛0輛,其中,機(jī)要通信用車(chē)0輛,應(yīng)急保障用車(chē)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。

      2025年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛;新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。

      七、名詞解釋

      (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各級(jí)行政單位以及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

      (二)“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

      第二部分  2025年本部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格

      1.2025年部門(mén)收支總體情況表

      2. 2025年部門(mén)收入總體情況表

      3. 2025年部門(mén)支出總體情況表

      4. 2025年財(cái)政撥款收支總體情況表

      5. 2025年一般公共預(yù)算支出情況表

      6. 2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表

      7. 2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

      8. 2025年政府性基金預(yù)算支出情況表

      9. 2025年整體支出績(jī)效目標(biāo)表

      10. 2025年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

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