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    臨湘市第三中學(xué)2024年度部門決算
    來(lái)源:臨湘市財(cái)政局   日期: 2025-09-29 16:47
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      2024年度

      臨湘市第三中學(xué)部門決算

      目  錄

      第一部分 臨湘市第三中學(xué)概況

      一、部門職責(zé)

      二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

      第二部分 部門決算表

      一、收入支出決算總表

      二、收入決算表

      三、支出決算表

      四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

      五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

      六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

      七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

      八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

      九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

      第三部分 部門決算情況說(shuō)明

      一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

      二、收入決算情況說(shuō)明

      三、支出決算情況說(shuō)明

      四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

      五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

      六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

      七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

      八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

      九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

      十、一般性支出情況說(shuō)明

      十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

      十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

      十三、關(guān)于2024年度預(yù)算績(jī)效管理情況的說(shuō)明

      第四部分 名詞解釋

      第五部分 附件

      第一部分

      臨湘市第三中學(xué)概況

      一、部門職責(zé)

      (一)實(shí)施初中義務(wù)教育,促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展,負(fù)責(zé)初中學(xué)歷教育(相關(guān)社會(huì)服務(wù))。

      (二)加強(qiáng)教育教學(xué)管理,發(fā)展教育事業(yè)。全面貫徹執(zhí)行黨的教育方針,開(kāi)展教育教學(xué)活動(dòng)。

      1.宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策、法律法規(guī)等,堅(jiān)持依法治教、依法治學(xué),貫徹執(zhí)行臨湘市教體局的行政規(guī)章制度。

      2.配合政府制定符合黨的教育方針和國(guó)家教育法律法規(guī)以及本校實(shí)際的教育發(fā)展規(guī)劃和學(xué)校布局調(diào)整規(guī)劃,并抓好組織實(shí)施和落實(shí)工作。

      3.配合政府依法動(dòng)員、組織適齡少年入學(xué),嚴(yán)格控制輟學(xué),推進(jìn)普及義務(wù)教育。

      4.組織開(kāi)展本校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革,科研興教,科研興校。負(fù)責(zé)對(duì)本校教育教學(xué)業(yè)務(wù)的具體管理,負(fù)責(zé)教育教學(xué)管理及教研教改工作,全力推進(jìn)素質(zhì)教育實(shí)施。

      5.按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限,制定切實(shí)可行的學(xué)校工作規(guī)章制度,以提高教育教學(xué)質(zhì)量為目的,負(fù)責(zé)本校教師人事管理、繼續(xù)教育、考核考評(píng)等工作。

      6.負(fù)責(zé)本校財(cái)務(wù)和基建管理,籌措資金,改善辦學(xué)條件等工作,為師生提供優(yōu)美和諧的學(xué)習(xí)和工作環(huán)境。核算和發(fā)放教職工工資, 維護(hù)教職工利益,保障教職工合法權(quán)益。

      二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

      (一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。臨湘市第三中學(xué)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:教導(dǎo)處、政教處、總務(wù)處、辦公室、財(cái)務(wù)室等部門。

      (二)決算單位構(gòu)成。臨湘市第三中學(xué)2024年部門決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括:臨湘市第三中學(xué)本級(jí),沒(méi)有下級(jí)單位。

      第二部分    部門決算表

      (表格見(jiàn)附件1)

      第三部分

      2024年度部門決算情況說(shuō)明

      一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

      2024年度收、支總計(jì)1,969.09萬(wàn)元。與上年相比,增加296.83萬(wàn)元,增長(zhǎng)17.75%,主要是因?yàn)閷W(xué)校教師結(jié)構(gòu)調(diào)整,工資配套資金支出增加。

      二、收入決算情況說(shuō)明

      2024年度收入合計(jì)1,969.09萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入1,743.17萬(wàn)元,占88.53%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;事業(yè)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;其他收入225.91萬(wàn)元,占11.47%。

      三、支出決算情況說(shuō)明

      2024年度支出合計(jì)1,969.09萬(wàn)元,其中:基本支出1,969.09萬(wàn)元,占100.00%;項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元,占0.00%。

      四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

      2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1,743.17萬(wàn)元,與上年相比,增加282.21萬(wàn)元,增長(zhǎng)19.32%,主要是因?yàn)閷W(xué)校教師結(jié)構(gòu)調(diào)整,工資配套資金支出增加。

      五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

      (一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

      2024年度財(cái)政撥款支出1,743.17萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的88.53%,與上年相比,財(cái)政撥款支出增加320.21萬(wàn)元,增長(zhǎng)22.50%,主要是因?yàn)閷W(xué)校教師結(jié)構(gòu)調(diào)整,工資配套資金支出增加。

      (二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

      2024年度財(cái)政撥款支出1,743.17萬(wàn)元,主要用于以下方面:教育(類)支出1,475.70萬(wàn)元,占84.66%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出126.16萬(wàn)元,占7.24%;衛(wèi)生健康(類)支出56.53萬(wàn)元,占3.24%;住房保障(類)支出84.79萬(wàn)元,占4.86%。

      (三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

      2024年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1,006.40萬(wàn)元,支出決算數(shù)為1,743.17萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的173.21%,其中:

      1、教育支出(類)教育管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。

      年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為205.10萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:待遇提標(biāo),工資福利等經(jīng)費(fèi)支出增加。

      2、教育支出(類)教育管理事務(wù)(款)其他教育管理事務(wù)支出(項(xiàng))。

      年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為22.43萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:類款項(xiàng)調(diào)整,該項(xiàng)預(yù)算計(jì)入了其他教育費(fèi)附加安排的支出。

      3、教育支出(類)普通教育(款)初中教育(項(xiàng))。

      年初預(yù)算為706.56萬(wàn)元,支出決算為1,107.38萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的156.73%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:學(xué)校教師結(jié)構(gòu)調(diào)整,工資配套資金支出增加。

      4、教育支出(類)教育費(fèi)附加安排的支出(款)其他教育費(fèi)附加安排的支出(項(xiàng))。

      年初預(yù)算為29.05萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:類款項(xiàng)調(diào)整,該項(xiàng)部分決算計(jì)入了其他教育管理事務(wù)支出。

      5、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項(xiàng))。

      年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為140.80萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:主要用于學(xué)校日常辦公、校園維護(hù)等經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

      6、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。

      年初預(yù)算為113.05萬(wàn)元,支出決算為113.05萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

      7、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng))。

      年初預(yù)算為9.86萬(wàn)元,支出決算為6.55萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的66.40%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:該項(xiàng)具備不可預(yù)見(jiàn)性,財(cái)政據(jù)實(shí)撥付。

      8、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))。

      年初預(yù)算為6.56萬(wàn)元,支出決算為6.56萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

      9、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))。

      年初預(yù)算為56.53萬(wàn)元,支出決算為56.53萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

      10、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。

      年初預(yù)算為84.79萬(wàn)元,支出決算為84.79萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

      六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

      2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,743.17萬(wàn)元,其中:

      人員經(jīng)費(fèi)1,208.93萬(wàn)元,占基本支出的69.35%,主要包括基本工資、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助。

      公用經(jīng)費(fèi)534.24萬(wàn)元,占基本支出的30.65%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置。

      七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

      (一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

      2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比;與上年相比無(wú)變化。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,主要原因是未安排“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出;決算數(shù)與上年數(shù)一致,主要原因是未安排“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出。

      (二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

      1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比;與上年相比無(wú)變化。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,主要原因是未安排因公出國(guó)(境)費(fèi)支出。決算數(shù)決算數(shù)與上年數(shù)一致,主要原因是未安排因公出國(guó)(境)費(fèi)支出。2024年度安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

      2.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比;與上年相比無(wú)變化。其中:

      公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比;決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,主要原因是未安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出。決算數(shù)與上年數(shù)一致,主要原因是公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出。

      公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,

      由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比;決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,主要原因是未安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。決算數(shù)與上年數(shù)一致,主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。截止2024年12月31日,我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

      3.公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比;與上年相比無(wú)變化。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,主要原因是公務(wù)接待費(fèi)支出。決算數(shù)與上年數(shù)一致,主要原因是公務(wù)接待費(fèi)支出。2024年度共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次,主要是未發(fā)生公務(wù)接待支出。

      八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

      2024年度本部門無(wú)政府性基金預(yù)算收支。

      九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

      本部門不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位,無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

      十、一般性支出情況說(shuō)明

      2024年本部門開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0.00萬(wàn)元;開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)11.34萬(wàn)元,用于開(kāi)展教師業(yè)務(wù)培訓(xùn),人數(shù)312人次,內(nèi)容為學(xué)習(xí)師德師風(fēng)、高效課堂教學(xué)教研培訓(xùn)、心理健康教育培訓(xùn)、防火、防溺水、防地震踩踏、反恐防暴等安全教育培訓(xùn)、聯(lián)建共享培訓(xùn)等;本部門未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)。

      十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

      本部門2024年度政府采購(gòu)支出總額515.62萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出515.62萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額515.62萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額515.62萬(wàn)元,占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%,工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%,服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.00%。

      十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

      截至2024年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備(不含車輛)0臺(tái)(套)。

      十三、關(guān)于2024年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

      (一)績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。

      組織對(duì)2024年度本部門(單位)整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng),涉及項(xiàng)目0 個(gè),共涉及資金0.00萬(wàn)元。其中,一般公共預(yù)算項(xiàng)目0 個(gè)0.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算支出總額的0.00%;政府性基金預(yù)算項(xiàng)目0 個(gè)0.00 萬(wàn)元,占政府性基金預(yù)算支出總額的0.00%;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目0 個(gè)0.00 萬(wàn)元,占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出總額的0.00%;社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算項(xiàng)目0 個(gè)0.00 萬(wàn)元,占社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出總額的0.00%。

      (二)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。一是績(jī)效自評(píng)結(jié)果。2024年度本部門(單位)整體支出全年預(yù)算數(shù)1,969.09萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)1,969.09萬(wàn)元,完成預(yù)算的100.00%,績(jī)效自評(píng)得分97分,評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。績(jī)效目標(biāo)完成情況:一是2024年我校獲評(píng)岳陽(yáng)市文明標(biāo)兵校園、湖南省中小學(xué)實(shí)驗(yàn)教學(xué)改革實(shí)驗(yàn)校、湖南省融合教育實(shí)驗(yàn)校。2024 年我校中考提前批錄取 11 人,普高錄取 259 人,錄取率 57%,岳陽(yáng)市綜合排名從 169 名升至 62 名,獲 “初中教育教學(xué)質(zhì)量提升優(yōu)勝學(xué)校” 稱號(hào);二是在2024年教改及教研工作中,我校彭路老師主持的湖南省基礎(chǔ)教育教改項(xiàng)目成為臨湘市唯一入選的省級(jí)項(xiàng)目,并且多位教師論文、精品課及教學(xué)比武獲省、市、縣各級(jí)獎(jiǎng)項(xiàng);三是在2024年各項(xiàng)體育賽事中,我校跳繩代表隊(duì)獲岳陽(yáng)市中小學(xué)生運(yùn)動(dòng)會(huì)團(tuán)體總分第五名;臨湘市第 6 屆中小學(xué)生運(yùn)動(dòng)會(huì)獲團(tuán)體總分第 2 名,多項(xiàng)單項(xiàng)賽事名列前茅;學(xué)校獲臨湘市第一屆教職工象棋大賽團(tuán)體總分第 4 名;發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因:一是我校房屋全瓷磚有脫落風(fēng)險(xiǎn);校園活動(dòng)范圍小,校內(nèi)有家屬樓,人車混流存在安全隱患;二是教師年齡結(jié)構(gòu)偏大且不合理,新生力量不足,歷史、語(yǔ)文等多學(xué)科師資薄弱,代課教師達(dá) 17 人。班主任費(fèi)、代課津貼、工作人員工資及維修經(jīng)費(fèi)等無(wú)力承擔(dān);三是室內(nèi)運(yùn)動(dòng)場(chǎng)地不足,特殊天氣體育課無(wú)法開(kāi)展;缺少教職工寢室,年輕教師安置困難。下一步改進(jìn)措施:一是持續(xù)推行 “五育” 并舉和 “雙減” 政策,堅(jiān)持教育正常化發(fā)展;二是堅(jiān)守 “安全第一,質(zhì)量第一” 的 “雙一” 思路,積極改善辦學(xué)條件,美化校園環(huán)境,提升師生幸福指數(shù)。

      (三)評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。

      資金使用規(guī)范,注重績(jī)效,支出審批程序嚴(yán)格,厲行節(jié)約,支出費(fèi)用合理,確保了專款專用,最大限度的提高資金的使用效益。嚴(yán)格按照預(yù)算編制控制人員經(jīng)費(fèi)的使用。嚴(yán)格控制公用支出,所有公用支出都按照先計(jì)劃再審批最后采購(gòu)的原則進(jìn)行。截止到12月,我校三公經(jīng)費(fèi)合計(jì)0萬(wàn)元,嚴(yán)格按照要求厲行節(jié)約。

      第四部分    名詞解釋

      一、財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

      二、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

      三、基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

      四、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

      五、“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

      六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

      七、辦公費(fèi):反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。

      八、公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

      九、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi):反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

      第五部分   附 件

      一、部門決算表。

      二、2024年度部門(單位)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告。

    臨湘市第三中學(xué)2024年度部門決算公開(kāi)表.xlsx

    臨湘市第三中學(xué)2024年度績(jī)效自評(píng)報(bào)告.doc

    臨湘市第三中學(xué)2024年度績(jī)效自評(píng)報(bào)告評(píng)分表.xlsx

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