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    臨湘市第四學2020年度部門決算
    來源:臨湘市財政局   日期: 2021-09-20 11:13
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    2020年度

    臨湘市第四中學

    部門決算

    目錄

    第一部分臨湘市第四中學概況

    一、部門職責

    二、機構(gòu)設置

    第二部分2020年度部門決算表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

    第三部分2020年度部門決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明

    二、收入決算情況說明

    三、支出決算情況說明

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

    八、政府性基金預算收入支出決算情況

    九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

    十、一般性支出情況

    十一、關(guān)于政府采購支出說明

    十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

    十三、關(guān)于2020年度預算績效情況的說明

    第四部分名詞解釋

    第五部分附件

    第一部分

    臨湘市第四中學概況

    一、部門職責

    實施初中義務教育,促進基礎(chǔ)教育發(fā)展。負責初中學歷教育(相關(guān)社會服務)。

    二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成

    (一)內(nèi)設機構(gòu)設置。

    臨湘市第四中學單位內(nèi)設機構(gòu)包括教導處、政教處、總務處、辦公室、財務室等部門。

    (二)決算單位構(gòu)成。

    臨湘市第四中學單位2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:臨湘市第四中學為二級預算單位,包括臨湘市第四中學本級決算部門,沒有下級單位。

    第二部分

    臨湘市第四中學2020年度部門決算表(見附表)

    第三部分

    2020年度部門決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明

    2020年度收、支總計963.5萬元,與2019年相比,收、支總計各減少44萬元,減少4.37%。主要原因是人員減少。

    二、收入決算情況說明

    本年收入合計963.5萬元,其中:財政撥款收入963.5萬元,占100%;上級補助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

    三、支出決算情況說明

    本年支出合計963.5萬元,其中:基本支出963.5萬元,占100%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2020年度財政撥款收、支總計963.5萬元,與2019年相比,財政撥款收、支總計各減少44萬元,減少4.37%。主要原因是人員減少。

    五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

    (一)財政撥款支出決算總體情況

    2020年度財政撥款支出960.4萬元,占本年支出合計的99.68%。與2019年度相比,財政撥款支出減少44萬元,減少4.39%,主要原因是人員減少。

    (二)財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

    2020年度財政撥款支出960.4萬元,主要用于以下方面:教育(類)支出802.86萬元,占83.6%;社會保障和就業(yè)(類)支出99.85萬元,占10.4%;住房保障(類)支出57.7萬元,占6.01%;

    (三)財政撥款支出決算具體情況

    2020年度財政撥款支出年初預算為960.4萬元,支出決算為960.4萬元,完成年初預算的100%。其中:

    1、教育支出(類)普通教育(款)初中教育(項)年初預算為598.38萬元,支出決算為598.38萬元,完成年初預算的100%。

    2、教育支出(類)普通教育(款)其他普通教育支出(項)年初預算為204.48萬元,支出決算為204.48萬元,完成年初預算的100%。

    3、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)年初預算為81.6萬元,支出決算為81.6萬元,完成年初預算的100%;

    4、社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)年初預算為18.25萬元,支出決算為18.25萬元。

    5、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)年初預算為57.7萬元,支出決算為57.7萬元,完成年初預算的100%。

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    2020年度財政撥款基本支出960.4萬元,其中:人員經(jīng)費755.93萬元,占基本支出的78.71%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助;公用經(jīng)費204.48萬元,占基本支出的21.29%,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈與。

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

    (一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

    “三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的100%,其中:

    因公出國(境)費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%。

    公務接待費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的100%,與上年持平,無變化。

    公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%。

    (二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

    2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。其中:

    1、因公出國(境)費支出決算為0萬元,全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

    2、公務接待費支出決算為0萬元,全年共接待來訪團組0個、來賓0人次。

    3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元,其中:公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費0萬元,截止2020年12月31日,我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

    八、政府性基金預算收入支出決算情況

    2020年政府性基金本年收入3.1萬元,占本年收入合計的0.32%。比上年增加3.33%,本年支出3.1萬元,占本年支出合計的0.32%。比上年增加3.33%,基本支出3.1萬元,比上年增加3.33%。

    九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

    臨湘市第四中學單位性質(zhì)為財政補助事業(yè)單位,部門決算報表沒有機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

    十、一般性支出情況

    2020年本部門無會議費開支。

    十一、關(guān)于政府采購支出說明

    本部門2020年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

    十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占有情況說明

    截至2020年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中,主要領(lǐng)導干部用車0輛,機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

    十三、關(guān)于2020年度預算績效情況的說明

    (一)績效管理工作開展情況:嚴格執(zhí)行預算,做到專款專用。學校教育教學工作取得較好的成績。教學質(zhì)量有所提升,師德作風建設常抓不懈。

    (二)部門決算中項目績效自評結(jié)果:

    本單位本年度項目績效自評結(jié)果為良好。

    (三)以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果:

    我單位2019-2020年年度績效目標均已完成,所有專項的日常財務管理均按單位相關(guān)管理制度執(zhí)行,建立了工作有計劃、實施有方案、日常有監(jiān)督的管理機制,工作取得了好的成效,效能得到了提高。

    本單位年度以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果為合格。

    第四部分

    名詞解釋

    財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

    政府性基金預算財政撥款收入:指本級財政當年撥付的政府性基金預算資金。

    事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

    其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

    一般公共服務支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿(mào)事務、工商行政管理事務、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商聯(lián)事務、群眾團體事務、黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務、組織事務、宣傳事務、統(tǒng)戰(zhàn)事務、其他一般公共服務等方面的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

    教育支出(類):是指用于政府教育事務支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

    社會保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關(guān)離退休人員的經(jīng)費。

    住房保障支出(類):是指用于住房方面的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

    基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

    工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

    基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務員的職務工資、級別工資;機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資;軍隊(武警)軍官、文職干部的職務(專業(yè)技術(shù)等級)工資、軍銜(級別)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資;軍隊士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。

    績效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

    機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費:反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費,不在此科目反映。

    職工基本醫(yī)療保險繳費:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。

    其他社會保障繳費:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費,殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。

    住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

    其他工資福利支出:反映上述項目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員,公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。

    商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。

    辦公費:反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。

    印刷費:反映單位的印刷費支出。

    咨詢費:反映單位咨詢方面的支出。

    手續(xù)費:反映單位支付的各類手續(xù)費支出。

    水費:反映單位支付的水費、污水處理費等支出。

    電費:反映單位的電費支出。

    差旅費:反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。

    維修(護)費:反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護費用,網(wǎng)絡信息系統(tǒng)運行與維護費用,以及按規(guī)定提取的修購基金。

    會議費:反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

    培訓費:反映除因公出國(境)培訓費以外的各類培訓支出。

    專用材料費:反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材,農(nóng)用材料,獸醫(yī)用品,實驗室用品,專用服裝,消耗性體育用品,專用工具和儀器,藝術(shù)部門專用材料和用品,廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機的電力、材料等方面的支出。

    工會經(jīng)費:反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。

    其他商品和服務支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。

    對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

    生活補助:反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費,退役軍人生活補助費,行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助,因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費,長期贍養(yǎng)人員補助費,由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出,對農(nóng)村黨員、復員軍人以及村干部的補助支出,看守人員和犯人的伙食費、藥費等。

    助學金:反映各類學校學生助學金、獎學金、學生貸款、出國留學(實習)人員生活費,青少年業(yè)余體校學員伙食補助費和生活費補貼,按照協(xié)議由我方負擔或享受我方獎學金的來華留學生、進修生生活費等。

    第五部分 附件

    臨湘市第四中學.xls

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